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[ 索引号 ] 115002300086860353/2020-00195 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县政府办
[ 成文日期 ] 2020-02-11 [ 发布日期 ] 2020-02-11
[ 索引号 ] 115002300086860353/2020-00195
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县政府办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-02-11
[ 发布日期 ] 2020-02-11

中共丰都县委统战部2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。县委统战部是主抓统一战线工作的县委组成部门,主要职责是:贯彻执行党的统一战线的各项方针、政策,搞好统战工作的调查研究;贯彻落实党领导的多党合作与政治协商制度,发挥无党派人士参政议政和民主监督作用;负责党外人士的政治安排;选拔培养无党派人士和党外知识分子代表人物,协助配合组织部门做好党外干部的培养、选拔和安排使用工作;负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;搞好台湾同胞、海外侨胞的联络、联谊工作;联系港、澳、台胞和海外侨胞中本县籍的代表人物,引导、帮助其为家乡经济建设和社会发展作出贡献;负责联系县工商联,联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映我国非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议;调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物;负责统战人士的来信处理和来访接待工作,对负有统战工作的部门和单位进行培训、指导、协调、监督;加强对统战干部队伍政治思想教育、反腐倡廉教育、职业道德教育和业务培训工作,全面提高政治素质和业务工作能力;负责社会主义学校的培训工作以及市委统战部、县委、县政府交办的其他事项等。

统战部属于一级财政单位。

(二)单位构成。县委统战部挂丰都县人民政府侨务办公室、丰都县台湾工作办公室、丰都县民族宗教事务委员会牌子,为四个部门合署办公,并承办侨联工作事务,对应上级7个部门工作任务。编制人数13人,其中:行政编制12人、后勤工人编制1人;实有人数15人,其中:在职人数12人,包括行政公务员11人,行政后勤人员1人;退休人员9人。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入522.09万元,一般公共预算财政拨款支出522.09万元,比2019年增加23.14万元。其中:基本支出307.38万元,比2019年增加72.3万元,主要原因是机构改革后新增2个编制,以及办公预算增加等,主要用于保障新增在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出214.71万元,比2019年减少49.16万元,原因是其他统战部事务项目数减少和项目预算支出减少,主要用于开展统一战线杂志编辑、农工党、知联会办公、部门信息化办公、民族宗教、港澳台侨、党外等重点工作。

2020年统战部无政府性基金预算收入,无政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

  2020年“三公”经费预算18万元,比2019年增加14.1万元。其中:因公出国(境)费用5万元,比2019年增加5万元,主要原因是2019年未预算因公出国(境)费用;公务接待费8万元,比2019年增加4.1万元,主要原因是2019年公务接待只预算了3.9万元;公务用车运行维护费5万元,比2019年增加5万元,主要原因是2019年未预算公务用车运行维护费;2020年无公务用车购置费,与2019年持平。2020年三公经费预算较2019年三公经费增加14.1万元;主要原因是2019年三公经费未完全预算,但与完全预算的2018年度35万比较,达到了三公经费只减不增的目的。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费68.62万元,比上年增加16.82万元,主要原因是单位编制增加,办公费、差旅费、其他商品和服务支出等运行开支增加。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款214.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

部门预算公开联系人:代龙      联系方式:70605589


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2020年预算公开表

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