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[ 索引号 ] 11500230008686369K/2025-00084 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 发布日期 ] 2025-03-12
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[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 发布日期 ] 2025-03-12

丰都县科学技术协会2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

丰都县科学技术协会(以下简称“丰都科协”)是丰都县科技工作者的群众组织,是党领导下的人民团体,是县委、政府联系科技工作者的桥梁纽带,是推动科技创新的重要力量,其职能职责为:

1. 引导全县科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党的路线方针政策,密切联系科技工作者,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

2. 开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,助推创新体系建设。发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,促进科学技术合作。

3. 组织科技工作者开展科技创新和科技志愿服务,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,促进科技创新与经济社会发展深度融合。

4. 弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想,倡导科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

5. 促进科学道德建设,加强科技伦理建设,涵养优良学风,宣传优秀科技工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

6. 组织科技工作者参与全县科技规划、政策文件的研究、咨询和制定,参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

7. 组织县属学会有序承接科技评估、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。有序承接政府的科技类公共服务职能。

8. 注重激发青少年科技兴趣,推进科技人才队伍建设。表彰奖励优秀科技工作者,举荐科技人才。

9. 负责县属科技社团的管理、指导和服务工作,指导乡镇(街道)科协工作。

10. 承办县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

(二)单位构成

县科协机关行政编制5名,在职4人,内设办公室、科普部(创新发展部);辖直属全额拨款事业单位(科技服务中心)1个,编制4名,在职4人。

1.办公室:负责机关公文处理、文秘、会务、信息、财务、机要、档案、信访、安全、保密、后勤保障等日常运转和综合事务。统筹县科协代表大会、全委会、常委会会议相关工作。负责科协系统表彰奖励及考核工作。

2.科普部(创新发展部)统筹、指导科协系统科学技术普及工作,负责全民科学素质纲要实施工作办公室日常工作。负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动。负责科协系统科普工作队伍、科普场所与阵地的规划、建设和管理工作。负责科普项目的组织、申报、实施和效果评估。负责科普信息化建设和农村科普工作。

3. 丰都县科技服务中心:负责科技政策研究和决策咨询工作,负责科技信息分析和科普事业发展研究工作;负责信息化科普推广和双创工作;负责县属学(协)会和科技社团服务工作;负责全县青少年科技教育服务工作;负责开展科技交流、科普宣传及培训工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数314.64万元,其中:一般公共预算拨款314.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加48.12万元,主要是今年基层科普行动计划经费拨款增加35万元和科普宣传经费增加12.78万元等

(二)支出预算:2025年年初预算数314.64万元,其中:一般公共服务支出5.28万元,科学技术支出233.41万元,社会保障和就业支出48.88万元,卫生健康支出13.97万元,住房保障支出13.1万元。支出较去年增加48.12万元,主要是基本支出增加4.67万元,项目支出增加43.45万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入314.64万元,一般公共预算财政拨款支出314.64万元,比2024年增加48.12万元。其中基本支出238.36万元,比2024年增加4.67万元,主要原因是调资晋级等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出76.28万元,比2024年增加43.45万元,主要原因是今年基层科普行动计划经费拨款增加35万元和科普宣传经费增加8.45万元等,主要用于科普宣传等重点工作。

丰都县科学技术协会2025使用政府性基金预算拨款安排的支出

丰都县科学技术协会2025使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1万元,2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年持平,主要原因是无因公出国(境);公务接待费1万元,2024年持平,主要原因是坚持树立过紧日子思想;公务用车运行维护费0万元,2024年持平,主要原因是公务用车;公务用车购置费0万元,公务用车主要原因是购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费15.06万元,比上年减少0.05万元,主要原因为人员工资调整后计提工会经费减少主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。单位政府采购预总额0.5万元:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购0.5万元:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量76.28万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:丰都县科学技术协会2025年单位预算公开表

单位预算公开联系人:霍艮杰联系方式:023-70605309

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