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[ 索引号 ] 11500230008686350N/2026-00200 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县人民政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-18 [ 发布日期 ] 2026-03-19
[ 索引号 ] 11500230008686350N/2026-00200
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县人民政府办公室
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-18
[ 发布日期 ] 2026-03-19

丰都县人民政府办公室2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议及由县政府领导主持召开的各种议事会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责组织起草、审核、编发以县政府、县政府办公室名义发布的文件、县政府重要会议报告、县政府领导讲话等材料。

3.研究各乡镇人民政府(街道办事处)和县政府各部门请示县政府的事项,提出拟办意见,报县政府领导同志审批;受县政府领导委托协调处理有关政务事项。

4.加强对各乡镇人民政府(街道办事处)、县政府各部门贯彻执行市政府、县政府的文件、会议决定事项及县政府出台重大政策、县政府领导交办事项的督查督办及报告工作。

5.加强调查研究,向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况,为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.负责全县政府系统政务信息工作的管理、指导,负责政务信息的上报、编发工作。

7.加强对全县政务(政府信息)公开及电子政务工作的指导和监督。

8.负责县政府政务值班、公开信箱办理工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示。

9.负责督促、检查县政府有关部门(单位)办理人大代表建议、政协委员提案工作。

10.负责组织、协调政府系统的全县性重大活动。

11.负责组织、协调、指导、规范、监督本级政府部门、有关单位行政审批服务工作。

12.负责县政府办公室的思想政治教育、人事管理、机关党建、纪检监察和后勤保障、车辆管理工作。

13.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

14.承担行政审批制度改革职责。

15.承担政务服务平台管理职责。

16.承担电子政务建设职责。

17.承担外事工作职责。

18.承担金融行政管理职责。

19.承担机关事务行政管理职责。

20.承担商业保理、租赁、典当管理职责。

(二)单位构成。

丰都县人民政府办公室(本级)、丰都县机关事务管理中心、丰都县行政服务中心、丰都县信息调研中心、丰都县突发事件预警信息发布中心(加挂丰都县防雷中心、丰都县人工影响天气中心牌子)和丰都县数字化城市运行和治理中心共6个二级预算单位。

丰都县人民政府办公室(丰都县政府外事办公室、丰都县政务服务管理办公室)下设12个内设机构,分别是县政府值班室、综合科、信息科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、政务服务管理科、金融管理科、外事科、政工科和后勤服务科;机关行政编制34名,机关后勤服务人员事业编制3名,实有行政人员31人,机关后勤服务人员3人。

丰都县机关事务管理中心为正科级财政全额拨款公益一类事业单位,全额事业编制数26名,实有25人,单位设下列7个内设机构,分别是办公室、接待事务科、公务用车保障科、节能服务科、办公用房保障科、机关物业服务科和机关食堂管理科。

丰都县行政服务中心属财政二级预算单位,无下属单位,下设四个科室,分别是办公室、督查督办科、项目管理科、投资服务科四个科室,参公事业编制数9名,实有8人。

丰都县信息调研中心为公益一类财政全额拨款正科级事业单位,全额事业编制数16名,实有7人,下设四个科室,分别是综合科、调研一科、调研二科和政策研究科。丰都县突发事件预警信息发布中心为正股级公益一类财政全额拨款事业单位,由县气象局代为管理,全额事业编制数4名,实有3人。

丰都县数字化城市运行和治理中心为县政府办公室所属按正科级管理的财政全额拨款公益一类事业单位,全额事业编制为16名,实有15人,内设综合协调科、预警调度科、平台建设科、技术支撑科和考评督办科5个科室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数5364.01万元,其中:一般公共预算拨款5364.01万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少869.48万元,主要是基本支出经费拨款增加376.59万元, 项目支出经费拨款减少1246.07万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数5364.01万元,其中:一般公共服务支出4702.3万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出428.46万元,卫生健康支出112.24万元,住房保障支出121.01万元。支出较去年减少869.48万元,主要是基本支出增加376.59万元,项目支出减少1246.07万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5364.01万元,一般公共预算财政拨款支出5364.01万元,比2025年减少869.48万元。其中:基本支出2418.24万元,比2025年增加376.59万元,主要原因是人员增加,相应基本支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、日常办公支出等;项目支出2945.77万元,比2025年减少1246.07万元,主要原因是县治理中心减少项目年初预算,主要集中于政务服务管理、政务大厅运转、机关后勤服务及数字重庆建设等工作支出减少。

本部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本部门2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026三公经费预算209.1万元,比2025年减少39.9万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费34万元,比2025年减少45万元,县机关事务中心压减了公务接待活动支出;公务用车运行维护费175.1万元,比2025年增加5.1万元,主要原因是县治理中心2026年新增1公务用车运行维护费预算,部分单位车辆老旧,车辆维修费用预算增加;公务用车购置费0万元,与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费196.74万元,比上年增加29.09万元,主要原因为县政府办公室人员增加,相应办公经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额999.1万元:政府采购货物预算9.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算990万元;其中一般公共预算拨款政府采购999.1万元:政府采购货物预算9.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算990万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量2945.77万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆50辆,其中一般公务用车50辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张林芳联系方式: 023—70606018

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