| [ 索引号 ] | 11500230008686350N/2026-00199 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县人民政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-18 | [ 发布日期 ] | 2026-03-19 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县人民政府办公室 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-18 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-19 |
丰都县人民政府办公室(本级)2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议及由县政府领导主持召开的各种议事会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.负责组织起草、审核、编发以县政府、县政府办公室名义发布的文件、县政府重要会议报告、县政府领导讲话等材料。
3.研究各乡镇人民政府(街道办事处)和县政府各部门请示县政府的事项,提出拟办意见,报县政府领导同志审批;受县政府领导委托协调处理有关政务事项。
4.加强对各乡镇人民政府(街道办事处)、县政府各部门贯彻执行市政府、县政府的文件、会议决定事项及县政府出台重大政策、县政府领导交办事项的督查督办及报告工作。
5.加强调查研究,向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况,为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
6.负责全县政府系统政务信息工作的管理、指导,负责政务信息的上报、编发工作。
7.加强对全县政务(政府信息)公开及电子政务工作的指导和监督。
8.负责县政府政务值班、公开信箱办理工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示。
9.负责督促、检查县政府有关部门(单位)办理人大代表建议、政协委员提案工作。
10.负责组织、协调政府系统的全县性重大活动。
11.负责组织、协调、指导、规范、监督本级政府部门、有关单位行政审批服务工作。
12.负责县政府办公室的思想政治教育、人事管理、机关党建、纪检监察和后勤保障、车辆管理工作。
13.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
14.承担行政审批制度改革职责。
15.承担政务服务平台管理职责。
16.承担电子政务建设职责。
17.承担外事工作职责。
18.承担金融行政管理职责。
19.承担机关事务行政管理职责。
20.承担商业保理、租赁、典当管理职责。
(二)单位构成。丰都县人民政府办公室(丰都县政府外事办公室、丰都县政务服务管理办公室)下设12个内设机构,分别是县政府值班室、综合科、信息科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、政务服务管理科、金融管理科、外事科、政工科和后勤服务科;机关行政编制34名,机关后勤服务人员事业编制3名,预算时,实有行政人员31名,机关后勤服务人员3名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数1397.57万元,其中:一般公共预算拨款1397.57万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加159.86万元,主要是基本支出经费拨款增加176.5万元,项目支出经费拨款减少16.64万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数1397.57万元,其中:一般公共服务支出1027.28万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出255.42万元,卫生健康支出53.27万元,住房保障支出61.6万元。支出较去年增加159.86万元,主要是基本支出增加176.5万元,项目支出减少16.64万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1397.57万元,一般公共预算财政拨款支出1397.57万元,比2025年增加159.86万元。其中:基本支出1051.93万元,比2025年增加176.5万元,主要原因是预算时人员较上年增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、日常办公支出等;项目支出345.64万元,比2025年减少16.64万元,主要原因是较上年减少安全无纸化会议系统升级项目,主要用于政务服务管理、县政府全体会议及专题会、考察调研等工作支出。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
本单位2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算33.4万元,比2025年增加2.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费2万元,与2025年持平;公务用车运行维护费31.4万元,比2025年增加2.2万元,主要原因是部分公务用车老化,维修及零部件更换支出预计增加;公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费167.12万元,比上年增加25.66万元,主要原因为人员增加,相应办公经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额4.9万元:政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购4.9万元:政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量345.64万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系人:张林芳;联系方式:023—70606018