[ 索引号 ] | 115002300086860353/2025-00031 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县政府办 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-11 | [ 发布日期 ] | 2025-03-11 |
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[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县政府办 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-11 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-11 |
丰都县信息调研中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。丰都县信息调研中心主要负责研究谋划县政府推进经济社会发展的新思路新举措;围绕县政府的重点调研课题或根据县政府领导的指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出意见建议;负责或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要政策性文件、重要文稿;指导全县政府系统的调查研究工作;负责办理县政府和县政府办公室领导交办的其他事项;组织研究国家政策、市级要求及有关文件精神职责。调查研究全县经济发展运行和一、二、三产业发展态势及社会事业重大问题,协助县政府办公室为县政府科学决策提供服务;协助县政府办公室开展调查研究,做好重点工作的协调服务;为全面深化改革和法治政府建设工作做好相关服务;调查了解各乡镇(街道)、各部门贯彻落实政府决策部署情况,为县政府办公室总结推广经验、典型做好服务工作;收集整理经济、社会、民生、改革、法治等重大信息资料,建立信息资料库,编辑相应资料,为县政府办公室给县政府提供信息服务;对国家政策、市级要求及有关文件精神的研究分析职责。
(二)单位构成。丰都县信息调研中心设立4个内设机构,包含综合科、调研一科、调研二科、政策研究科;核定全额事业编制16名,预算时(2024年10月)实有全额事业编制人员6名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数 113.49万元,其中:一般公共预算拨款113.49万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加59.15万元,主要是一般公共预算拨款增加59.15万元,去年预算时单位实有全额事业编制3人,今年实有全额事业编制6人。
(二)支出预算:2025年年初预算数113.49 万元,其中:一般公共服务支出 93.07万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出11.62万元,卫生健康支出4.13万元,住房保障支出4.67万元。支出较去年增加59.15万元,主要是基本支出增加39.15万元,项目支出增加20.00万元,去年预算时单位实有全额事业编制3人,今年实有全额事业编制6人,去年预算时单位无项目支出预算。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入113.49万元,一般公共预算财政拨款支出113.49万元,比2024年增加59.15万元。其中:基本支出93.49万元,比2024年增加39.15万元,主要原因是去年预算时单位实有全额事业编制3人,今年实有全额事业编制6人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出20.00万元,比2024年增加20.00万元,主要原因是去年本单位无项目支出预算,主要用于信息调研中心开展调查研究和会议支出等重点工作。
2025年政府性基金预算收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,比2024年增加0.00万元,主要原因是本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2025年国有资本经营预算收入0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元,比2024年增加0.00万元,主要原因信息调研中心2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是本单位无“三公”经费预算收支;公务接待费0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是本单位无“三公”经费预算收支;公务用车运行维护费0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是本单位无“三公”经费预算收支;公务用车购置费0.00万元,比2024年减少0.00万元;主要原因是本单位无“三公”经费预算收支。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量20.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:冉炜 联系方式023-70767023
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