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[ 索引号 ] 11500230008686350N/2022-00908 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县交通局
[ 成文日期 ] 2022-10-12 [ 发布日期 ] 2022-10-12
[ 索引号 ] 11500230008686350N/2022-00908
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-12
[ 发布日期 ] 2022-10-12

丰都县交通局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

   (一)职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。根据国民经济和社会发展需要,拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业发展政策,并经批准后监督实施。

    2.推进综合交通运输体系建设,根据全县交通发展需要,统筹平衡、组织拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业的发展规划和年度计划,拟订并组织实施交通行业固定资产投资、运输生产、工业、基础设施管理、公路航道养护、项目建设、科技管理、人才开发、职工教育等中长期规划和年度计划。

3.负责提出铁路、公路、水路、民航及邮政行业投资规模和方向、财政性资金安排意见,参与铁路投融资体制改革。

4.负责铁路、公路、水路、民航及邮政行业管理和综合运输体系组织管理,对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控;组织实施交通运输主要通道和重点枢纽节点的建设和管理;做好交通战备工作。

5.负责全县公路、水路交通建设项目的规划、设计、建设及交通建设市场管理;负责全县交通基础设施的三峡后续建设工作;负责站卡设计归口管理;负责公路养护的管理;负责全县路政、运政、港监、航务、交通安全、交通秩序的综合执法和管理。

6.负责全县道路运输的行业管理,对旅客运输、道路货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术(含车辆综合性能检测及检测站)、机动车驾驶员培训及驾驶培训学校的行业管理;负责规划、协调和审批全县道路客货运输线路、运输站(场、点)及运输交易市场,根据市场需求管理和投放全县营业性运输车辆;负责全县道路运输市场的监督检查。

7.负责全县地方航运的行政管理;负责地方港航监督管理、运政管理和规费征收管理;负责全县地方港口、码头、航道的规划、建设、养护、维修和管理工作;负责全县地方水上交通安全的监督管理;负责地方船舶修造业的开业条件审查,资质认证和行业的监督管理;负责地方船舶检验,进出港签证和技术船员的培训、考验、发证管理工作;负责渔船检验和监督管理职责,负责全县地方船舶的运输管理,综合平衡全县地方水运运力。

8.指导协调交通行业的体制改革,推进交通运输企业向现代化企业转化的进程;指导、监督委属企事业单位的国有资产管理;负责县属水陆干线交通基础设施的使用管理;继续推进委属事业单位的分类改革工作。

9.贯彻执行国家有关交通科技的方针、政策,指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作,组织科技开发,推广应用交通科技成果,推动交通行业科技进步;负责交通工程建设的质量监督、技术监督。

10.抓好交通行业的党的建设、精神文明建设和干部职工的思想政治工作。

11.负责交通系统的安全监管和信访稳定工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

本部门2019年度涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机关改革情况,参照中市机关改革做法,将县交通委员会更名为县交通局,原丰都县交通委员会所属丰都县公路局、丰都县道路运输管理所、丰都县港航管理处(丰都县地方海事处、丰都县船舶检验处)、丰都县交通工程质量监督站、丰都县渡口管理所承担的行政决策、行政许可等行政职能划入丰都县交通局,丰都县交通工程质量监督站承担的交通工程建设领域的行政处罚、行政强制等行政职能划入丰都县交通局。划转后,除交通综合行政执法机构外,丰都县交通局所属事业单位不再承担行政职能。

(二)机构设置。丰都县交通局属财政全额拨款的一级预算单位,内设:办公室、财务科、安全监督科(应急管理办公室)、规划科、建管科、运输科、政工科、政策法规科等8个职能科室。下属7个二级预算事业单位:丰都县渡口管理所、丰都县公路养护中心、丰都县道路运输事务中心、丰都县港航事务中心、丰都县交通工程质量服务中心、丰都县长江大桥管理事务中心、丰都县交通行政执法大队,都纳入本次丰都县交通委员会部门决算 。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括:丰都县交通局(本级)、丰都县渡口管理所、丰都县公路事物中心、丰都县道路运输事务中心、丰都县港航海事事务中心、丰都县交通工程质量服务中心、丰都县长江大桥管理事务中心、丰都县交通运输综合行政执法支队等。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计48,074.23万元,支出总计48,074.23万元。收支较上年决算数减少19,525.03万元、下降28.9%,主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。

  2.收入情况。2021年度收入合计39,347.53万元,较上年决算数减少28,215.26万元,下降41.8%,主要原因:1是部分农村公路建设款未达付款条件,2是年终政策性调整将部分财政拨款收入调为年初财政拨款结转结余。其中:财政拨款收入39,285.94万元,占99.8%;其他收入61.60万元,占0.2%。此外,年初结转和结余8,726.69万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计48,026.60万元,较上年决算数减少19,552.03万元,下降28.9%,主要原因是部分农村公路建设款项未达到付款条件。其中:基本支出6,001.56万元,占12.5%;项目支出42,025.04万元,占87.5%。此外,结余分配20.30万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余27.33万元,较上年决算数增加6.70万元,增长32.5%,主要原因是下属渡管所、长江大桥管理事务中心下属渡管所、长江大桥管理事务中心项目经费增加产生结余。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计48,004.08万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少19,569.00万元,下降29%。主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入16,482.26万元,较上年决算数减少26,245.98万元,下降61.4%。主要原因1是部分农村公路建设款未达付款条件,2是年终政策性调账部分收入调为年初财政拨款结转和结余。较年初预算数减少4,848.05万元,下降22.7%。主要原因1是部分农村公路建设款未达付款条件,2是年终政策性调账部分收入调为年初财政拨款结转和结余。此外,年初财政拨款结转和结余8,718.15万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出25,183.57万元,较上年决算数减少17,551.37万元,下降41.1%。主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。较年初预算数增加3,853.26万元,增长18.1%。主要原因是根据政策要求,年中追加了部分农村公路建设款项预算。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余16.84万元,较上年决算数增加4.76万元,增长39.4%,主要原因是下属渡管所、长江大桥管理事务中心项目经费增加产生结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出53.00万元,占0.2%,较年初预算数增加53.00万元,增长%,主要原因是今年交通局(本级)开展了丰都县综合交通“十四五”规划调查工作,增大了支出。

  (2)社会保障与就业支出790.46万元,占3.1%,较年初预算数减少248.92万元,下降23.9%,主要原因是部门今年人员共减员13人次。

  (3)卫生健康支出405.86万元,占1.6%,较年初预算数增加49.60万元,增长13.9%,主要原因是今年增加了新冠肺炎疫情防控工作经费开支。

  (4)城乡社区支出14.30万元,占0.1%,较年初预算数增加14.30万元,增长%,主要原因是拨付了公交公司的公交补贴。

  (5)农林水支出165.36万元,占0.7%,较年初预算数增加165.36万元,增长%,主要原因是农村公路建设支出由交通运输支出科目调入此科目。

  (6)交通运输支出23,467.77万元,占93.2%,较年初预算数增加3,767.22万元,增长19.1%,主要原因是根据政策要求,年中追加了部分农村公路建设款项预算。

  (7)自然资源海洋气象等支出55.11万元,占0.2%,较年初预算数增加55.11万元,增长%,主要原因是今年交通局(本级)解决了历史遗留问题,完善了单位办公楼土地使用费手续。

  (8)住房保障支出231.41万元,占0.9%,较年初预算数减少2.71万元,下降1.2%,主要原因是今年人员自然减员,减少了住房公积金缴费基数。

  (9)其他支出0.30万元,占0%,较年初预算数增加0.30万元,增长%,主要原因是组织部划拨了非公组织工作经费。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出5,962.20万元。其中:人员经费5,262.49万元,较上年决算数增加123.96万元,增长2.4%,主要原因是职工普遍调资,增大了支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利及对家庭的补助等支出。公用经费699.72万元,较上年决算数减少52.07万元,下降6.9%,主要原因是厉行节约,降低了部分公用开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入22,803.68万元,较上年决算数减少2,022.38万元,下降8.1%,主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。本年支出22,803.68万元,较上年决算数减少2,022.38万元,下降8.1%,主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、三公经费情况说明

  (一)三公经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计68.70万元,较年初预算数减少7.30万元,下降9.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少17.33万元,下降20.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

  (二)三公经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本部门2021年未安排单位人员出国。

  公务车购置费0.00万元,本部门2021年未购置公务车。

  公务车运行维护费67.44万元,主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,其中绝大部分是交通执法车辆费用和交通作业车费用。费用支出较年初预算数减少0.56万元,下降0.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少16.17万元,下降19.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费1.25万元,主要用于接待单位按照规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少6.75万元,下降84.4%,主要原因,一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制,二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.17万元,下降48.3%,主要原因,一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制,二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  (三)三公经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为19辆;国内公务接待27批次130人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费96.32元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.55万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出4.02万元,较上年决算数增加2.59万元,增长181.1%,主要原因是今年工作任务重,上面调研、检查增多,会议安排工作次数加大。本年度培训费支出23.80万元,较上年决算数减少5.31万元,下降18.2%,主要原因是今年因为疫情上级部门组织安排的培训减少,改为网络培训。

  (二)机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出40.82万元,包含局机关和委属1个参照公务员法管理事业单位(县渡管所)的汇总数,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等开支。机关运行经费较上年决算数减少49.41万元,下降54.8%,主要原因是单位厉行节约,减少部分开支。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车31辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额369.68万元,其中:政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出367.68万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的0.5%,其中:授予小微企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的0.5%。主要用于采购办公用品及工程建设。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和105个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评105项,涉及资金65632.53万元。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

丰都县交通局部门整体绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):丰都县交通局



填报时间:2022.3.28

(项目)名称

丰都县交通局部门整体绩效目标

主管部门

丰都县交通局

资金使用单位

丰都县交通局

资金情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

50912.52

30228.84

59%

 其中:中央财政资金




       市级资金

41720.28

23031.73

55%

       县级资金

9192.24

7197.11

78%

        其他资金




总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

一是加快公路建设步伐,二是加强道路安全设施整治,三是完善交通服务设备建设,四是完成中共中央、党中央、国务院、市委、市政府、县委、县政府下达民生实事指标任务。

截至2021年12月底,完成公路建设215.10公里,公路改建长度180.91公里,航道维护长度82.18公里,补贴农客运营车辆数量980台,交通执法购买服务人员127人,养护全县公路。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

履职效能

数量指标

公路建设长度

215.10公里

100%


公路改建长度

180.91公里

100%


航道维护长度

82.18公里

100%


补贴农客运营车辆数量

980台

100%


交通执法购买服务人员数量

127人

100%


公路养护范围

全县

100%


质量指标

公路建设、航道维护验收合格率

98%

100%


补贴发放到位率

95%

100%



≧95%

100%


时效指标

公路建设、航道维护完成及时率

≧99%

100%


补贴发放及时率

98%

100%






管理效率

效率指标

管理全县交通建设执行率

100%

100%










运行成本

成本指标

实际完成投资控制在概算内的项目比例

100%

100%


项目调整概算程序完备率

100%

100%






社会效应

经济效益
指标













社会效益
指标

推进全县公路建设,方便群众出行

合格

合格


保障全县道路通畅、安全

合格

合格






生态效益
指标













可持续影响指标

公路建设项目后期延续性

15年

100%










……





满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

≧95%

100%


主管部门满意度

≧95%

100%






……





说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

2021年国省县乡村道公路养护管理经费项目

绩效目标自评表


(2021年度)


填报单位(盖章):丰都县交通局



填报时间:2022.3.28


(项目)名称

2021年国省县乡村道公路养护管理经费


主管部门

丰都县交通局

资金使用单位

丰都县交通局


资金情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)


年度资金总额:

150.00

44.60

30%


 其中:中央财政资金



#DIV/0!


       市级资金



#DIV/0!


       县级资金

150.00

44.60

30%


        其他资金



#DIV/0!


总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况


对全县28个乡镇和2个街道国省县乡村道公路进行养护。

截至2021年12月底,完成全县28个乡镇和2个街道国省县乡村道公路养护工作。


绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施





数量指标

公路养护涉及乡镇数量

28个

28个



公路养护涉及街道数量

2个

2个








质量指标

项目完成验收合格率

100%

100%













时效指标

项目按时完成及时率

100%

100%













成本指标

实际完成投资控制在概算内的项目比率

100%

100%



年底资金预算执行率

100%

30%








……









经济效益
指标
















社会效益
指标

延长公路使用寿命

合格

100%



保障道路通畅

合格

100%








生态效益
指标
















可持续影响指标

项目后期持续性

长期

100%













……






满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

95%

95%



主管部门满意度

95%

95%








……






说明

无。


  2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评

  3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

  (三)重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70722199


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