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[ 索引号 ] 11500230008686350N/2021-01365 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通、工业、信息化 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县交通运输委员会
[ 成文日期 ] 2021-12-02 [ 发布日期 ] 2021-12-02
[ 索引号 ] 11500230008686350N/2021-01365
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通、工业、信息化
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-12-02
[ 发布日期 ] 2021-12-02

丰都县大桥管理事务中心2020年度部门决算公开说明

     一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责长江大桥的维修保养。主要是制定长江大桥的日常养护、维修、定期检查计划,做好大桥日常养护工作,建立经常性维护档案资料,按时完成检查资料的归档。

2.负责长江大桥的安全保卫。主要是加强安全管理和防范工作,杜绝安全责任事故的发生,落实安全管理目标责任制,负责长江大桥监控的监管.防火.防雷.防盗工作,负责定期对大桥进行检查,做好安全隐患排查工作,维护桥区治安秩序,取缔桥区内乱设的摊点和违章建筑。维护大桥交通秩序,保护并及时更新辖区内的交通标志和设施,发现非法占用损毁情况,及时报相关部门依法处理。

3.负责长江大桥南北桥头区的环境美化和开发利用。主要包括所辖南北桥头区及桥区环境美化,南北桥头广告招商位的开发利用。       

(二)机构设置

丰都县大桥管事务中心属财政全额拨款的二级预算事业单位,内设3个职能科室:办公室、安全法规科、养护维修科。

(三)单位构成

本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计273.46万元,支出总计273.46万元。收支较上年决算数 增加10.73万元、增长4.1%,主要原因是职工公积金基数调整以及职工正常增资。

2.收入情况。2020年度收入合计268.03万元,较上年决算数增加6.72万元,增长2.6%,主要原因是年初结转结余资金为5.43万以及职工正常增资。其中:财政拨款收入268.03万元,占100%此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余5.43万元

3.支出情况。2020年度支出合计273.46万元,较上年决算数增加10.73万元,增长4.1%,主要原因是职工公积金基数调整以及职工正常增资。其中:基本支出 175.48万元,占64.2%;项目支出97.98万元,占35.8%此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计273.46万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加10.73万元,增长4.1%。主要原因职工公积金基数调整以及职工正常增资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入268.03万元,较上年决算数增加6.72万元,增长2.6%。主要原因是年初结转结余资金为5.43万以及职工正常增资。较年初预算数增加57.46万元,增长27.3%。主要原因是职工公积金基数调整以及职工正常增资,以及增加长江大桥维修加固工程的基础设施建设项目。此外,年初财政拨款结转和结余5.43万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出273.46万元,较上年决算数增加10.73万元,增长4.1%。主要原因是职工公积金基数调整以及职工正常增资。较年初预算数增加62.89万元,增长29.9%。主要原因是职工公积金基数调整以及职工正常增资,以及增加长江大桥维修加固工程的基础设施建设项目。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4. 比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出18.80万元,占6.9%,较年初预算数增加0.76万元,增长4.2%,主要原因是职工正常增资。

(2)卫生健康支出8.84万元,占3.2%,较年初预算数增加0.17万元,增长2%,主要原因是职工正常增资。

3)交通运输支出238.63万元,占87.3%,较年初预算数增加61.76万元,增长34.9%,主要原因是增加长江大桥维修加固工程的基础设施建设项目。此外,年初财政拨款结转和结余5.43万元。

4)住房保障支出7.20万元,占2.6%,较年初预算数增加0.20万元,增长2.9%,主要原因是职工公积金基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出175.48万元。其中:人员经费152.70万元,较上年决算数增加26.47万元,增长21%,主要原因是职工公积金基数调整以及职工正常增资,年初结转结余资金为5.43万元。人员经费用途主要包括职工公积金以及增资。公用经费22.79万元,较上年决算数减少15.77万元,下降40.9%,主要原因是单位运行成本减少。公用经费用途主要包括长江大桥日常事务支出以及单位的日常水电费等的开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.60万元,下降100%,主要原因是今年本部门未发生三公经费。较上年支出数减少0.06万元,下降100%,主要原因是今年本部门未发生三公经费。

(二)三公经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国(境)费用。

本部门2020年度未发生公务车购置费。

本部门2020年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.60万元,下降100%,主要原因是今年本部门未发生接待费。较上年支出数减少0.06万元,下降100%,主要原因是今年本部门未发生接待费。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。  2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出 0.40万元,较上年决算数减少0.20万元,下降33.3%,主要原因是疫情影响,培训减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和长江大桥管养经费和长江大桥维修加固、防雷技术工程两个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评两项,涉及资金97.98万元;从评价情况来看,对长江大桥桥面坑洼、锚室积水、伸缩缝、护栏等11处隐患整治,隐患整改率达到100%。并对附属设施人行道护栏、车行道护栏以及钢桁架进行除锈刷漆,对桥面坑洼进行了修补,防护栏进行了修复,配置更新消防器材,畅通应急通道,灭火装置完好。让长江大桥南北两岸交通便利,改善居民环境,提供人民生活质量,促进社会和谐。让社会公众满意。达到预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目绩效自评表

项目名称

长江大桥维修加固.防雷技术工程

自评总分

96

主管部门

丰都县交通局

实施单位

丰都县大桥管理事务中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率
%

执行率得分

年度总金额

70

70

70

100

100

100

其中:财政拨款

70

70

70

100

100

100

上年结转结余







其他资金







年度总体目标

预期目标

全年完成情况

定期对长江大桥.桥面坑洼.锚室积水.伸缩缝.护栏等进行检测,并对存在隐患进行整治,附属设施人行道护栏.车行道护栏.钢桁架进行除锈刷漆,桥面坑洼进行了修补,防护栏进行了修复以及对长江大桥进行防雷整治工程。维护长江大桥各个部位,隐患整改率达到100%,使大桥安全运行,安全畅通。

全年度完成良好

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际
完成值

分值

得分

产出指标

数量目标

维护长江大桥各个部位面积

9338平方米

9338平方米

10

10

质量目标

隐患整改率

100%

100%

20

20

质量目标

大桥正常运行

5

5

时效目标

项目完成期限

202012

202012

3

3

成本目标

维修加固工程及防雷技术工程概算

≤70

70

5

5

效益指标

社会效益目标

交通便利,促进社会和谐

≥60%

≥60%

3

2

社会效益目标

促进就业,拉动经济效益

≥35%

≥35%

3

2

满意度指标

环境效益目标

改善环境条件

≥30%

≥30%

3

3

服务对象满意度目标

政府满意度

≥95%

≥95%

3

3

服务对象满意度目标

群众满意度

≥85%

≥85%

3

3

说明

另外,绩效自评指标体系中的投入(项目立项及资金落实)为20分,管理中的财务管理及会计信息管理为20分,共计评分96分。

2. 绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

(三)评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:15320868675

    重庆市丰都县大桥管理事务中心2020年度部门决算公开表.xls



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