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[ 索引号 ] | 11500230MB19803549/2023-00045 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县规划和自然资源局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 发布日期 ] | 2023-02-28 |
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[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县规划和自然资源局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-02-28 |
[ 发布日期 ] | 2023-02-28 |
丰都县规划和自然资源综合行政执法支队2023年部门预算情况说明
单位基本情况
(一)职能职责
丰都县国土资源和房屋执法监察队以县规划和自然资源局名义,统一行使规划和自然资源领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能(城市违法建筑执法职责除外)。
1.承担规划和自然资源综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法。参与拟订规划和自然资源综合行政执法管理制度。
2.承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。
3.承担土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。
4.承担国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。
5.承担测绘地理信息管理方面的执法职能。
6.监督、指导基层国土所规划和自然资源综合行政执法工作。
7.承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。
8.承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。
9.完成县委、县政府和县规划和自然资源局交办的其他任务。
(二)机构设置
整合丰都县国土资源和房屋管理执法监察队、丰都县规划执法大队有关职责,以及自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理(城市违法建筑执法职责除外)、测绘地理信息管理等领域的执法职责,组建丰都县规划和自然资源综合行政执法支队,为县规划和自然资源局管理的行政执法机构,机构规格正科级。丰都县国土资源和房屋执法监察队事业编制为24名。设支队长1名、副支队长2名。内设机构领导职数5名(各科、大队设科长或大队长1名)。
根据上述职责,丰都县国土资源和房屋执法监察队设下列内设机构。
1.综合科。负责支队日常工作和重要事项督查督办,承担文秘、档案、保密、会务、党建、群团、安全、政务公开等工作;承担信息化建设、财务管理、资产管理、后勤保障等工作。负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作。承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。
2.法制科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担宣传教育、案件办理监督、案件会审和法律文书制发工作。承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报、日常执法和业务系统数据填报等工作。
3.执法一大队。承担卫片执法、上级专项整治行动、支队专项整治行动的组织实施、统筹协调工作。配合落实相关的交叉执法、异地执法。
4.执法二大队。承担南岸片区的自然资源权属调查监测评价、自然资源保护和开发利用、空间规划管理(城市违法建筑执法职责除外)、测绘地理信息管理等方面的执法职能。
5.执法三大队。承担北岸片区的自然资源权属调查监测评价、自然资源保护和开发利用、空间规划管理(城市违法建筑执法职责除外)、测绘地理信息管理等方面的执法职能。
(二)单位构成。
本单位无下级预算单位。
部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数515.52万元,其中:一般公共预算拨款515.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加175.68万元,主要是一般公共预算拨款增加175.68万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数515.52万元,其中:一般公共服务支出386.91万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出76.27万元,卫生健康支出20.78万元,住房保障支出31.57万元。支出较去年增加175.68万元,主要是基本支出增加175.68万元,项目支出增加0万元。
部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入515.52万元,一般公共预算财政拨款支出515.52万元,比2022年增加175.68万元。其中:基本支出480.96万元,比2022年增加191.12万元,主要原因是新增人员所致,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出34.56万元,比2022年减少15.44万元,主要原因是2022年卫片执法50万元,2023年临聘人员工资34.56万元,形成减少差数,主要用于临聘人员工资,确保卫片执法项目工作。
丰都县规划和自然资源综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算14万元,比2022年减少4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少(或增加)0万元;公务接待费2万元,与2022年持平;公务用车运行维护费12万元,比2022年减少4万元,主要原因是标准降低;公务用车购置费0万元,比2022年减少(或增加)0万元。
其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费74.36万元,比上年增加7.11万元,主要原因为新增人员所致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年共1个项目实行了绩效目标管理,涉及资金量190万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。
专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:敖洪 联系方式:13983320997