[ 索引号 ] | 11500230MB026329X3/2021-00096 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 丰都县城市管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-12-04 | [ 发布日期 ] | 2021-12-04 |
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[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 丰都县城市管理局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-12-04 |
[ 发布日期 ] | 2021-12-04 |
丰都县市政园林管理所2020年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
根据丰委编委〔2019〕64号 核定, 丰都县市政园林管理所(丰都县数字化城市管理指挥中心)为丰都县城市管理局所属的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责任务:负责城市道路、桥(隧)和城市照明等市政基础设施巡查及管理工作;负责城市园林绿化巡查及管理工作;负责数字化城市管理服务工作。
(二)机构设置
根据职责,丰都县市政园林管理所(丰都县数字化城市管理指挥中心)内设3个内设机构,综合科,市政园林科,数字信息科。
(三)单位构成
本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020年度收入总计371.26万元,支出总计371.26万元,较上年决算数减少95.93万元,减少20%,主要原因是财政项目资金预算减少。
2.收入情况。2020年度收入合计371.26万元,较上年决算数减少95.93万元,减少20%。其中:财政拨款收入371.26万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2020年度支出合计371.26万元,较上年决算数减少95.93万元,减少20%,主要原因是财政项目资金预算减少。其中:基本支出240.29万元,占65%;项目支出130.97万元,占35%,此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计371.26万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少95.93万元,减少20%。主要原因是财政项目资金预算减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入371.26万元,较上年决算数减少95.93万元,减少20%。主要原因是财政项目资金预算减少。较年初预算数减少6.5万元,减少2%。主要原因是财政项目资金预算减少。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出371.26万元,较上年决算数减少95.93万元,减少20%。主要原因是财政项目资金预算减少。较年初预算数减少6.5万元,减少2%。主要原因是财政项目资金预算减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出23.27万元,占6%,较年初预算数增加0.91万元,增长4.%,主要原因是单位职工调薪。
(2)卫生健康与支出11.78万元,占3%,较年初预算数增加0.33万元,增长2%,主要原因是单位职工调薪。
(3)住房保障出支9.97万元,占2%,较年初预算数增0.39万元,增长4%,主要原因是单位职工调薪。
(4)城乡社区事务支出326.24万元,占88%,较年初预算减少8.13万元。主要原因是财政项目资金减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出240.28万元。其中:人员经费178.39万元,较上年决算数增加9.44万元,增长5%,主要原因是单位职工调薪。公用经费42.54万元,主要包括办公费11.73万元,邮电费3.72万元,差旅费13.82万元,工会经费3.92万元,公务运行维护费4万元,其他商品服务支出4.5万元等。较上年决算数增加2.42万元,增长6%,主要原因是办公费等开支增加。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2020年度“三公”经费支出共计23.52万元,较年初预算数增加18.77万元,增长395.2%,主要原因是增加了公务车购置预算。较上年支出数增加19.43万 元,增长475.1%,主要原因是新增公务车购置费1辆,用于开展单位业务,巡查市政园林工作等。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费19.35万元,主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加19.35万元,增加100%,主要原因是新增购买公务车辆。较上年支出数增加19.35万元,增加100.%,主要原因是新增购买公务车辆。
公务车运行维护费4万元,主要用于公务车油料费、维修费、车输保险费。费用与上年支出及年初预算数相比基本持平。
公务接待费0.16万元,主要用于接待公务费。费用支出较年初预算数减少0.58万元,下降78.7%,主要原因是根据规定严格开支接待费用。较上年支出数增加0.07万元,增加77.8%,主要原因是今年接待人次增加。
(三)三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费162.8元,车均购置费19.35万元,车均维护费4万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.58万元,较上年决算数增加0.01万元,增长1.8%,主要原因是培训次数增加。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于20。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额5.45万元,其中:政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.44万元,占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购工作办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金130.97万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 |
数字城管指挥中心运行费 |
自评总分 |
91 | |||||
主管部门 |
丰都县城市管理局 |
实施单位 |
丰都县市政园林管理所 | |||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
执行率得分 | ||
年度总金额 |
140 |
111.1 |
111.1 |
|||||
其中:财政拨款 |
111.1 |
111.1 |
||||||
上年结转结余 |
||||||||
其他资金 |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
全年完成情况 | ||||||
推进城市管理和社会治理模式创新,实现城市管理决策科学化,治理精准化,服务高效化,使得各类问题发现更早,监管效率更高,居民享受服务更多,进一步提升我县城市治理水平的现代化水平,更好的使城市管理便民,利民,造福于民。 |
已完成 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 | |
产出指标 |
数量目标 |
采集城市数字化化管理案件 |
≥6000件 |
6000件 |
25 | |||
质量目标 |
案件采集完成合格率 |
≥100% |
100% |
25 | ||||
效益指标 |
社会效益目标 |
改善城市环境整洁度 |
有效改善 |
有效改善 |
15 | |||
环境效益目标 |
提高城环境循环率 |
高效循环 |
高效循环 |
15 | ||||
满意度指标 |
受益人口满意度 |
≥95% |
≥95% |
11 | ||||
说明 |
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专有名词解释
一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70711551
重庆市丰都县市政园林管理所2020年度部门决算公开表.xls