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[ 索引号 ] 11500230008686369K/2026-00079 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-03 [ 发布日期 ] 2026-03-03
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[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-03
[ 发布日期 ] 2026-03-03

丰都县行政服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。丰都县行政服务中心是丰都县政府办公室的下属参公事业单位,主要职责任务是:组织、协调、指导、规范、监督行政审批服务工作。负责组织、协调、指导、规范各单位及有关单位行政审批服务工作;对各单位进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务;对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核等工作。

(二)单位构成。丰都县行政服务中心属财政二级预算单位,无下属单位。中心本级下设四个科室,分别是办公室、督查督办科、项目管理科、投资服务科四个科室。编制人数9人,实有在编人数8人,均为参公事业编制。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数242.86万元,其中:一般公共预算拨款242.86万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元。收入较去年减少16.45万元,主要原因2025年有一名工作人员调出

(二)支出预算:2026年年初预算数242.86万元,其中:一般公共服务支出190.64万元,教育支出0 万元,社会保障和就业支出27.91万元,卫生健康支出11.31万元,住房保障支出 13万元。支出较去年减少16.45万元,主要是基本支出减少15.45万元,项目支出减少1元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入242.86万元,一般公共预算财政拨款支出242.86万元,比2025年减少16.45万元。其中:基本支出190.22万元,比2025年减少 15.45万元,主要原因是2025年有一名工作人员调出,工资福利及商品服务支出随之减少;项目支出52.64万元,比2025年减少1万元,主要原因是落实过紧日子政策,压缩大厅开支

丰都县行政服务中心2026使用政府性基金预算拨款安排的支出2025年无增减变化

丰都县行政服务中心2026使用国有资本经营预算拨款安排的支出2025年无增减变化

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.5万元,比2025年减少0.5 万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,2025年相比较无任何增减变化;公务接待费 0.5万元,比2025年减少0.5万元,主要原因是公务活动统筹整合,能合并的合并、线上的线上,实地接待频次减少,相应减少预算;公务用车运行维护费0万元,2025年相比较无任何增减变化;公务用车购置费0元,2025年相比较无任何增减变化

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费23.62万元,比上年减少2.57万元,主要原因为厉行节约,压缩运行经费开支主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、伙食补助费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,2个项目涉及资金量 52.64万元

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人熊浩瑛联系方式023-70738585

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