您当前所在位置:首页>丰都县南天湖镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ] 115002300086897705/2023-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县南天湖镇人民政府
[ 成文日期 ] 2023-03-06 [ 发布日期 ] 2023-03-06
[ 索引号 ] 115002300086897705/2023-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县南天湖镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-06
[ 发布日期 ] 2023-03-06

丰都县南天湖镇人民政府2023年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

(一)职能职责。

南天湖镇围绕贯彻落实党和政府各项方针政策,主要职责是:

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4. 保护各种经济组织的合法权益;

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7. 接待办理人民群众来信来访,真实反映群众的意见和要求,保障地区稳定;

8. 承办上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。

(二)单位构成。

南天湖镇2023年政府预算包含6个行政事业单位,其中行政单位1个,事业单位5个,所辖1个居委,9个村民委员会,行政事业单位在职人员51人,其中行政21人、事业30人,退休人员20人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数1922.47万元(含上年结转242.33万元),其中:一般公共预算拨款1889.99万元,政府性基金预算拨款32.48万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加425.93万元,主要是基本支出增加167.3万元,项目支出增加258.64万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数1922.47万元,其中:一般公共服务支出530.15万元,国防支出2万元,文化旅游体育与传媒支出41.94万元,社会保障和就业支出292.29万元,卫生健康支出55.76万元,节能环保支出1.5万元,城乡社区支出145.28万元,农林水支出671.45万元,交通运输支出17万元,自然资源海洋气象等支出40.2万元,住房保障支出61万元,灾害防治及应急管理支出38万元,预备费25.92万元。收入较去年增加425.93万元,主要是基本支出增加167.3万元,项目支出增加258.64万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1889.99万元(含上年结转209.85万元),一般公共预算财政拨款支出1889.99万元,比2022年增加393.45万元。其中:基本支出1120.05万元,比2022年增加167.3万元,主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出802.42万元,比2022年增加258.64万元,主要原因是保障各部门完成特定工作任务和目标,主要用于开展信访、统战、环境卫生等专项业务重点工作。

2023年政府性基金预算上年结转32.48万元,政府性基金预算支出32.48万元,比2022年增加32.48万元,主要用于开展特定目标工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算35万元,比2022年减少5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平,主要原因是无因公出国工作任务;公务接待费15万元,比2022年减少5万元,主要原因是单位严格控制公务接待费用;公务用车运行维护费20万元,与2022年持平;公务用车购置费0万元,与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费479.49万元,比上年减少82.49万元,主要原因为单位严格控制会议费、办公费等开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年共35个项目实行了绩效目标管理,涉及资金量1680.15万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202212月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:陶红昀       联系方式:15223837567



扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部