您当前所在位置:首页>丰都县暨龙镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开

[ 索引号 ] 11500230008689746L/2025-00023 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县暨龙镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 11500230008689746L/2025-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县暨龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县暨龙镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7.接待办理人民群众来信来访,真实反映群众的意见和要求,保障地区稳定;

8.承办上级党委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置

政府设置党政内设机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机构5个:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。暨龙镇人民政府核定编制人数共51名,其中机关行政编制23名、事业编制28名。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收、支总计均为3523.73万元。收、支与2023年度相比,增加579.54万元,增长19.7%,主要原因是财政拨款收入增加,上级专款增加,实施工程建设项目增加。

2.收入情况。2024年度收入合计3461.59万元,与2023年度相比,增加778.76万元,增长29.0%,主要原因是上级专款增加、实施项目增加。其中:财政拨款收入3461.59万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余62.15万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3461.59万元,与2023年度相比,增加579.54万元,增长20.1%,主要原因是实施工程项目增加。其中:基本支出1586.62万元,占45.8%;项目支出1874.96万元,占54.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余62.15万元,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3523.73万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加579.54万元,增长19.7%。主要原因是上级专款增加、实施项目增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3081.34万元,与2023年度相比,增加442.34万元,增长16.8%。主要原因是上级专款增加、实施项目增加。较年初预算数增加714.26万元,增长30.2%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出等方面的支出增多。此外,年初财政拨款结转和结余62.15万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3081.34万元,与2023年度相比,增加263.12万元,增长9.3%。主要原因是工程项目建设增加。较年初预算数增加714.26万元,增长30.2%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出等方面的支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.15万元,与上年决算数持平

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出608.88万元,占19.8%,较年初预算数增加79.14万元,增长14.9%,主要原因是行政运行支出增加。

2)文化旅游体育与传媒支出71.69万元,占2.3%,较年初预算数减少39.06万元,下降35.3%,主要原因是群众文化支出减少。

3)社会保障和就业支出499.77万元,占16.2%,较年初预算数增加188.88万元,增长60.8%,主要原因是行政事业单位养老支出和就业补助支出增加。

4)卫生健康支出55.46万元,占1.8%,较年初预算数减少0.16万元,下降0.3%,主要原因是人员减少,行政事业单位医疗支出减少。

5)节能环保支出37.34万元,占1.2%,较年初预算数增加37.34万元,增长100.0%,主要原因是新增建设暨龙镇九龙泉村污水管网建设项目。

6)城乡社区支出111.84万元,占3.6%,较年初预算数增加0.92万元,增长0.8%,主要原因是综合行政执法大队和劳动就业和社会保障服务所人员变动,城乡社区人员支出增加。

7)农林水支出960.56万元,占31.2%,较年初预算数增加412.92万元,增长75.4%,主要原因是农业生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

8)交通运输支出641.31万元,占20.8%,较年初预算数增加26.11万元,增长4.2%,主要原因是公路建设养护、交通运输支出增加。

9)自然资源海洋气象等支出10.00万元,占0.3%,较年初预算数无增减。

10)住房保障支出55.67万元,占1.8%,较年初预算数增加0.35万元,增长0.6%,主要原因是人员变动,住房公积金缴费基数增加导致支出增加。

11)灾害防治及应急管理支出28.82万元,占0.9%,较年初预算数增加23.82万元,增长476.4%,主要原因自然灾害救助支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1586.62万元。其中:人员经费1218.89万元,与2023年度相比,减少43.93万元,下降3.5%,主要原因是人员数量减少导致人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、五险一金等支出。公用经费367.74万元,与2023年度相比,增加162.39万元,增长79.1%,主要原因是项目及运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等方面的支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入380.25万元,与2023年度相比,增加336.42万元,增长767.6%,主要原因是上级专款增加、实施项目增加。本年支出380.25万元,与2023年度相比,增加316.42万元,增长495.7%,主要原因是上级专款增加、实施项目增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计19.35万元,较年初预算数增加0.85万元,增长4.6%,主要原因是年中新增接待考察,增加“三公”经费支出。较上年支出数减少0.04万元,下降0.2%,主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用,与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费15.66万元,主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.34万元,下降2.1%,主要原因是本单位厉行节约,公车维护良好,修理费用减少。较上年支出数减少0.04万元,下降0.3%,主要原因是道路硬化增多,导致公车运行维护费用减少。

公务接待费3.69万元,主要用于接待上级部门日常检查、其他部门工作交流指导。费用支出较年初预算数增加1.19万元,增长47.6%,主要原因是开展各项工作过程中考察、接待等次数及人数增加,导致实际支出高于年初预算。较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待,98批次615人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费59.95元,车均购置费0万元,车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.48万元,与2023年度相比,增加2.48万元,增长100.0%,主要原因是本单位2023年未将会议费开支列入此科目,2024年根据实际情况将会议开支列入此科目增加。本年度培训费支出0.34万元,与2023年度相比,减少0.25万元,下降42.4%,主要原因是本单位过紧日子减少集中培训。本年度差旅费支出50.19万元,与2023年度相比,增加18.42万元,增长58.0%,主要原因是本年报销2023年差旅费,本单位出差人数和批次增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出221.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年支出数增加18.49万元,增长9.1%,主要原因是单位人员增加,机构开支和运行费用增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对92个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3832.28万元。2024年度项目支出绩效自评表见附件

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:董洁023-70664028

收入支出决算总表

公开01

单位:丰都县暨龙镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,081.34

一、一般公共服务支出

608.88

二、政府性基金预算财政拨款收入

380.25

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

71.69

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

499.77

九、卫生健康支出

55.46

十、节能环保支出

37.34

十一、城乡社区支出

477.09

十二、农林水支出

960.56

十三、交通运输支出

641.31

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

10.00

十九、住房保障支出

55.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

28.82

二十三、其他支出

15.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,461.59

本年支出合计

3,461.59

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

62.15

年末结转和结余

62.15

总计

3,523.73

总计

3,523.73

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:丰都县暨龙镇人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,461.59

3,461.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

608.88

608.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

595.00

595.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

448.61

448.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

146.39

146.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

3.19

3.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

3.19

3.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

71.69

71.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

58.09

58.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

53.09

53.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

499.77

499.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

79.75

79.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

79.75

79.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

99.93

99.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

99.93

99.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

192.37

192.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.85

83.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.48

62.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.79

4.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

112.36

112.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

112.36

112.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.36

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.36

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

55.46

55.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

55.46

55.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.89

21.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

14.27

14.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.30

19.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

37.34

37.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

37.34

37.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

37.34

37.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

477.09

477.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

111.84

111.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

111.84

111.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

364.12

364.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121099

其他国有土地收益基金支出

364.12

364.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

960.56

960.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

317.49

317.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

235.23

235.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

19.16

19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

14.35

14.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

45.75

45.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

18.22

18.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

32.69

32.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

19.87

19.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

12.81

12.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

383.94

383.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

176.94

176.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

23.90

23.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

151.09

151.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

208.22

208.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

208.22

208.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

641.31

641.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

641.31

641.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

502.32

502.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

119.00

119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

9.74

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

10.25

10.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.67

55.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.67

55.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

55.67

55.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

28.82

28.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位:丰都县暨龙镇人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,461.59

1,586.62

1,874.96

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

608.88

595.00

13.87

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.51

0.00

6.51

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

6.51

0.00

6.51

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

595.00

595.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

448.61

448.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

146.39

146.39

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

3.19

0.00

3.19

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

3.19

0.00

3.19

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

71.69

53.09

18.61

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

58.09

53.09

5.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

53.09

53.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

13.61

0.00

13.61

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

13.61

0.00

13.61

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

499.77

272.12

227.65

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

79.75

79.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

79.75

79.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

99.93

0.00

99.93

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

99.93

0.00

99.93

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

192.37

192.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.85

83.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.48

62.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.79

4.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

112.36

0.00

112.36

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

112.36

0.00

112.36

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.36

0.00

5.36

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.36

0.00

5.36

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

55.46

55.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

55.46

55.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.89

21.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

14.27

14.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.30

19.30

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

37.34

0.00

37.34

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

37.34

0.00

37.34

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

37.34

0.00

37.34

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

477.09

111.84

365.25

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

111.84

111.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

111.84

111.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.13

0.00

1.13

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

1.13

0.00

1.13

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

364.12

0.00

364.12

0.00

0.00

0.00

2121099

其他国有土地收益基金支出

364.12

0.00

364.12

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

960.56

443.45

517.12

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

317.49

235.23

82.27

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

235.23

235.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

19.16

0.00

19.16

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

14.35

0.00

14.35

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

45.75

0.00

45.75

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

18.22

0.00

18.22

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

2.22

0.00

2.22

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

32.69

0.00

32.69

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

19.87

0.00

19.87

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

12.81

0.00

12.81

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

383.94

0.00

383.94

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

176.94

0.00

176.94

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

23.90

0.00

23.90

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

32.01

0.00

32.01

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

151.09

0.00

151.09

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

208.22

208.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

208.22

208.22

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

641.31

0.00

641.31

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

641.31

0.00

641.31

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

502.32

0.00

502.32

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

119.00

0.00

119.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

9.74

0.00

9.74

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

10.25

0.00

10.25

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

55.67

55.67

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

55.67

55.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

55.67

55.67

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

28.82

0.00

28.82

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

15.82

0.00

15.82

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位:丰都县暨龙镇人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,081.34

一、一般公共服务支出

608.88

608.88

二、政府性基金预算财政拨款

380.25

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

71.69

71.69

八、社会保障和就业支出

499.77

499.77

九、卫生健康支出

55.46

55.46

十、节能环保支出

37.34

37.34

十一、城乡社区支出

477.09

111.84

365.25

十二、农林水支出

960.56

960.56

十三、交通运输支出

641.31

641.31

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

10.00

10.00

十九、住房保障支出

55.67

55.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

28.82

28.82

二十三、其他支出

15.00

15.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,461.59

本年支出合计

3,461.59

3,081.34

380.25

年初财政拨款结转和结余

62.15

年末财政拨款结转和结余

62.15

62.15

一般公共预算财政拨款

62.15

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,523.73

总计

3,523.73

3,143.48

380.25

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:丰都县暨龙镇人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,081.34

1,586.62

1,494.71

201

一般公共服务支出

608.88

595.00

13.87

20101

人大事务

6.51

0.00

6.51

2010199

其他人大事务支出

6.51

0.00

6.51

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

595.00

595.00

0.00

2010301

行政运行

448.61

448.61

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

146.39

146.39

0.00

20105

统计信息事务

3.19

0.00

3.19

2010507

专项普查活动

3.19

0.00

3.19

20132

组织事务

1.30

0.00

1.30

2013299

其他组织事务支出

1.30

0.00

1.30

20138

市场监督管理事务

2.88

0.00

2.88

2013816

食品安全监管

2.88

0.00

2.88

207

文化旅游体育与传媒支出

71.69

53.09

18.61

20701

文化和旅游

58.09

53.09

5.00

2070109

群众文化

53.09

53.09

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

20703

体育

13.61

0.00

13.61

2070308

群众体育

13.61

0.00

13.61

208

社会保障和就业支出

499.77

272.12

227.65

20801

人力资源和社会保障管理事务

79.75

79.75

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

79.75

79.75

0.00

20802

民政管理事务

99.93

0.00

99.93

2080208

基层政权建设和社区治理

99.93

0.00

99.93

20805

行政事业单位养老支出

192.37

192.37

0.00

2080501

行政单位离退休

26.76

26.76

0.00

2080502

事业单位离退休

14.49

14.49

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.85

83.85

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.48

62.48

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.79

4.79

0.00

20807

就业补助

112.36

0.00

112.36

2080705

公益性岗位补贴

112.36

0.00

112.36

20810

社会福利

10.00

0.00

10.00

2081006

养老服务

10.00

0.00

10.00

20811

残疾人事业

5.36

0.00

5.36

2081199

其他残疾人事业支出

5.36

0.00

5.36

210

卫生健康支出

55.46

55.46

0.00

21011

行政事业单位医疗

55.46

55.46

0.00

2101101

行政单位医疗

21.89

21.89

0.00

2101102

事业单位医疗

14.27

14.27

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.30

19.30

0.00

211

节能环保支出

37.34

0.00

37.34

21103

污染防治

37.34

0.00

37.34

2110302

水体

37.34

0.00

37.34

212

城乡社区支出

111.84

111.84

0.00

21201

城乡社区管理事务

111.84

111.84

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

111.84

111.84

0.00

213

农林水支出

960.56

443.45

517.12

21301

农业农村

317.49

235.23

82.27

2130104

事业运行

235.23

235.23

0.00

2130119

防灾救灾

3.00

0.00

3.00

2130122

农业生产发展

19.16

0.00

19.16

2130124

农村合作经济

14.35

0.00

14.35

2130199

其他农业农村支出

45.75

0.00

45.75

21302

林业和草原

18.22

0.00

18.22

2130205

森林资源培育

5.00

0.00

5.00

2130207

森林资源管理

2.22

0.00

2.22

2130299

其他林业和草原支出

11.00

0.00

11.00

21303

水利

32.69

0.00

32.69

2130306

水利工程运行与维护

19.87

0.00

19.87

2130314

防汛

12.81

0.00

12.81

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

383.94

0.00

383.94

2130504

农村基础设施建设

176.94

0.00

176.94

2130505

生产发展

23.90

0.00

23.90

2130506

社会发展

32.01

0.00

32.01

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

151.09

0.00

151.09

21307

农村综合改革

208.22

208.22

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

208.22

208.22

0.00

214

交通运输支出

641.31

0.00

641.31

21401

公路水路运输

641.31

0.00

641.31

2140104

公路建设

502.32

0.00

502.32

2140106

公路养护

119.00

0.00

119.00

2140110

公路和运输安全

9.74

0.00

9.74

2140199

其他公路水路运输支出

10.25

0.00

10.25

220

自然资源海洋气象等支出

10.00

0.00

10.00

22001

自然资源事务

10.00

0.00

10.00

2200106

自然资源利用与保护

10.00

0.00

10.00

221

住房保障支出

55.67

55.67

0.00

22102

住房改革支出

55.67

55.67

0.00

2210201

住房公积金

55.67

55.67

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

28.82

0.00

28.82

22406

自然灾害防治

15.82

0.00

15.82

2240601

地质灾害防治

5.00

0.00

5.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

2240699

其他自然灾害防治支出

6.00

0.00

6.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

13.00

0.00

13.00

2240703

自然灾害救灾补助

13.00

0.00

13.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:丰都县暨龙镇人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

965.46

302

商品和服务支出

367.74

310

资本性支出

30101

基本工资

178.89

30201

办公费

67.88

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

100.59

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

131.70

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

226.56

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.41

30206

电费

8.25

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

64.87

30207

邮电费

28.23

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

43.09

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

9.35

30211

差旅费

50.19

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

70.14

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

11.78

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

44.08

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

253.43

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.33

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

3.63

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

251.42

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

79.37

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

2.00

30227

委托业务费

33.92

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

20.00

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

15.66

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

20.51

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39.77

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,218.89

公用经费合计

367.74

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:丰都县暨龙镇人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

380.25

380.25

0.00

380.25

0.00

212

城乡社区支出

0.00

365.25

365.25

0.00

365.25

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1.13

1.13

0.00

1.13

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

1.13

1.13

0.00

1.13

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

0.00

364.12

364.12

0.00

364.12

0.00

2121099

其他国有土地收益基金支出

0.00

364.12

364.12

0.00

364.12

0.00

229

其他支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:丰都县暨龙镇人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:丰都县暨龙镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

221.84

(一)支出合计

19.35

19.35

(一)行政单位

221.84

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

15.66

15.66

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

15.66

15.66

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

3.69

3.69

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.69

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

5

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

98

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

615

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

2.48

三、培训费

0.34

四、差旅费

50.19

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部