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[ 索引号 ] 115002307958756195/2026-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县虎威镇人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-28 [ 发布日期 ] 2026-02-28
[ 索引号 ] 115002307958756195/2026-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县虎威镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-28
[ 发布日期 ] 2026-02-28

丰都县虎威镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策,其主要职责是:贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定,进一步强化村(居)管理和服务工作。

(二)单位构成。丰都县虎威镇人民政府下设综合办事机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;事业单位5个:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。人员编制:机关行政编制37名、机关后勤服务人员事业编制1名;事业编制共36名,其中便民服务中心(退役军人服务站)5名,综合行政执法大队4名,新时代文明实践服务中心3名,产业发展服务中心20名,村镇建设服务中心4名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数3088.79万元,其中:一般公共预算拨款3039.78万元,政府性基金预算拨款49.01万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加150.92万元,主要是交通运输支出经费拨款增加。

(二)支出预算:2026年年初预算数3039.78万元,其中:一般公共服务支出799.29万元,国防支出5.56万元,科学技术支出20.00万元,文化体育与传媒支出64.09万元,社会保障和就业支出412.52万元,卫生健康支出92.64万元,城乡社区支出241.7万元,农林水支出856.40万元,交通运输支出423.81万元,自然资源海洋气象等支出2.20万元,住房保障支出99.55万元,灾害防治及应急管理支出46.07万元,预备费支出24.97万元。支出较去年增加150.92万元,主要是基本支出增加71.11万元,项目支出增加316万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3039.78万元,一般公共预算财政拨款支出3039.78万元,比2025年增加387.12万元。其中:基本支出1823.65万元,比2025年增加71.11万元,主要原因是保障部门正常运转的各项人员支出和商品服务支出增加,主要用于保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1216.12万元,比2025年增加316万元,主要原因农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助、交通运输支出、公路建设等支出等重点工作支出增加。主要用于保障机关正常运行、人居环境改善、已经建设完工但未支付完成的四好公路建设等项目支出

2026年政府性基金预算收入49.01万元,政府性基金预算支出49.01万元,比2025年减少236.19万元,主要原因2024农村公路养护项目等农林水支出预算减少,主要用于城乡社区支出、农林水支出。

丰都县虎威镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算38.8万元,比2025年减少3.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是无因公出国(境)工作计划;公务接待费22.8万元,比2025年减少3.1万元,主要原因是严格执行厉行节约的规定,减少公务接待支出;公务用车运行维护费16万元,与上年持平,主要原因是严格公车运行管理,严控公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是暂无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费114.62万元,比上年减少0.71万元,主要原因为在职人数变动,支出预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23万元:政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购23万元:政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量673.76万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:易玲,联系方式:023-70653023


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