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[ 索引号 ] 115002300086896586/2025-00027 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县包鸾镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 115002300086896586/2025-00027
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县包鸾镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县包鸾镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7.接待办理人民群众来信来访,真实反映群众的意见和要求,保障地区稳定;

8.承办上级党委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置

丰都县包鸾镇人民政府(本级),下设综合办事机构:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;事业单位5个:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5624.61万元,收2023年度相比,减少478.60万元降低7.84%,主要原因是项目数量、支出减少

1收入情况。2024年度收入合计5610.36万元,2023年度相比,减少304.02万元,降低5.14%,主要原因是项目数量、支出减少。其中:财政拨款收入5610.36万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余14.25万元。

2支出情况。2024年度支出合计5610.36万元,2023年度相比,减少478.59万元,降低7.86%,主要原因是项目数量、支出减少。其中:基本支出2461.02万元,占43.87%;项目支出3149.34万元,占56.13%经营支出0万元,占0%此外,结余分配0万元。

3结转结余情况。2024年度年末结转和结余14.25万元,2023年度相比,减少174.58万元,降低92.45%,主要原因是2024年未支付松材线虫项目经费  

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5624.61万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少478.60万元,降低7.84%。主要原因是项目数量、支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5610.36万元,与2023相比,减少262.88万元,降低4.48%主要原因是项目数量、支出减少。较年初预算数增加3026.71万元,增长117.15%主要原因一是人员的增加导致人员经费、公用经费增加导致一般公共预算支出增加。二是我镇实施乡村振兴项目,年初并未预算此外,年初财政拨款结转和结余14.25万元。

2支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5610.36万元,与2023相比,减少437.45万元,降低7.23%。主要原因是项目数量、支出减少。较年初预算数增加3026.70万元,增长117.15%主要原因一是人员的增加导致人员经费、公用经费增加导致一般公共预算支出增加。二是我镇实施乡村振兴项目,年初并未预算

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出772.4万元,占13.77%,较年初预算数增加67.42万元,增长9.56%,主要原因是乡村振兴工作相关行政事务支出增加

2公共安全支出2.5万元,占0.04%较年初预算数无增减。

3教育支出4.00万元,占0.07%,较年初预算数无增减。

4科学技术支出352万元,占6.26%较年初预算数增加352万元,主要原因是新增科普活动,其他科学技术普及支出。

5文化旅游体育与传媒支出107.58万元,占1.91%,较年初预算数增加22.73万元,增长26.79%,主要原因是人员的增加导致文化服务中心人员工资福利及商品服务支出增加。

6)社会保障与就业支出727.47万元,占12.93%,较年初预算数增加210.95万元,增长40.84%主要原因包鸾镇劳动就业和社会保障服务所人员工资和商品服务、行政事业单位养老就业补助、社会福利等支出增加。

7卫生健康支出94.08万元,占1.67%,较年初预算数增加2.41万元,增长2.62%,主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

8城乡社区支出187.57万元,占3.33%,较年初预算数增加22.23万元,增长13.44%,主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

9)农林水支出2382.03万元,占42.35%,较年初预算数增加1495.58万元,增长168.71%,主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接、农业生产发展其他农业农村等支出增加。

10)交通运输支出325.25万元,占5.78%,较年初预算数增加315.09万元,增长3101.27%,主要原因是公路建设公路养护等支出增加。

11)住房保障支出90.05万元,占1.60%,较年初预算数增加2.18万元,增长2.48%,主要原因是增加行政事业单位人员住房公积金缴纳金额增加

12)灾害防治及应急管理支出42.89万元,占0.76%,较年初预算数增加39.89万元,增长1329.67%,主要原因是自然灾害防治其他应急管理支出、自然灾害救灾补助增加。

13)其他支出12万元,占0.21%,较年初预算数减少12万元,主要原因是新增彩票公益金安排的支出

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.25万元,2023年度相比,减少174.58万元,降低92.45%,主要原因2024年未支付松材线虫项目经费

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2461.02万元。其中:

人员经费1983.36万元,2023年度相比,减少106.01万元,降低5.07%,主要原因是生活补助支出减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。

公用经费477.66万元,2023年度相比,减少53.81万元,降低10.12%,主要原因是办公费、差旅费、劳务费等减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入12万元,2023年度相比,减少29.14万元,降低71%,主要原因是城乡社区收入减少。本年支出12万元,2023年度相比,减少29.14万元,降低71%,主要原因是城乡社区支出减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计36.57万元,较年初预算数减少1.23万元,下降3.25%主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.31万元,下降3.46%主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元。本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年决算数持平。

公务车购置费0万元。本单位2024年度未发生公务车购置费用支出,与上年决算数持平。

公务车运行维护费21.94万元,主要用于公务用车日常维护维修费用、加油费用、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降0.27%主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.06万元,下降4.61%主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费

公务接待费14.63万元,主要用于接待日常考察调研、工作检查等接待产生的相关费用。费用支出较年初预算数减少1.17万元,下降7.41%主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.25万元,下降1.68%主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待272批次2452人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出10.61万元,2023年度相比,减少0.03万元,下降0.28%,主要原因是会议数量减少。本年度培训费支出1.74万元,2023年度相比,增加0.38万元,上升27.94%,主要原因是培训数量增加。本年度差旅费支出65.95万元,2023年度相比,减少12.69万元,下降16.13%,主要原因是作风建设常态化、报销流程从严从紧、审核精准把关

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出133.59万元,主要用于开支办公费、水费、电费、工会经费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出减少252.78万元,下降65.42%,主要原因是落实“过紧日子”常态化要求,节能降耗深入人心,政府采购更加集约高效

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.23万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.23万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品打印机

  五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位122个项目开展了绩效自评涉及财政拨款项目支出资金4456.03万元

2024年度项目支出绩效自评表见附件

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专有名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式:

       023-70636044






收入支出决算总表




公开01表

部门(单位):丰都县包鸾镇人民政府(本级)

2024年度


单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,598.36

一、一般公共服务支出

772.4

二、政府性基金预算财政拨款收入

12

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

0

四、上级补助收入


四、公共安全支出

2.5

五、事业收入


五、教育支出

4

六、经营收入


六、科学技术支出

352

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

107.58

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

727.47



九、卫生健康支出

94.08



十、节能环保支出

0.3



十一、城乡社区支出

187.57



十二、农林水支出

2,382.03



十三、交通运输支出

325.25



十四、资源勘探工业信息等支出

20



十五、商业服务业等支出

0



十六、金融支出

0



十七、援助其他地区支出

0



十八、自然资源海洋气象等支出

490.22



十九、住房保障支出

90.05



二十、粮油物资储备支出

0



二十一、国有资本经营预算支出

0



二十二、灾害防治及应急管理支出

42.89



二十三、其他支出

12



二十四、债务还本支出

0



二十五、债务付息支出

0



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

本年收入合计

5,610.36

本年支出合计

5,610.36

使用非财政拨款结余(含专用结余)

0

结余分配

0

年初结转和结余

14.25

年末结转和结余

14.25

总计

5,624.61

总计

5,624.61

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。











收入决算表










公开02表

部门(单位):丰都县包鸾镇人民政府(本级)


2024年度




单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,610.36

5,610.36







201

一般公共服务支出

772.4

772.4







20101

人大事务

6

6







2010104

人大会议

3

3







2010199

其他人大事务支出

3

3







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

741.06

741.06







2010301

行政运行

574.26

574.26







2010302

一般行政管理事务

10.97

10.97







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

155.82

155.82







20105

统计信息事务

7.32

7.32







2010507

专项普查活动

7.32

7.32







20132

组织事务

11.34

11.34







2013202

一般行政管理事务

10.14

10.14







2013299

其他组织事务支出

1.2

1.2







20138

市场监督管理事务

4.68

4.68







2013816

食品安全监管

4.68

4.68







20140

信访事务

2

2







2014099

其他信访事务支出

2

2







204

公共安全支出

2.5

2.5







20406

司法

2.5

2.5







2040604

基层司法业务

2.5

2.5







205

教育支出

4

4







20502

普通教育

4

4







2050299

其他普通教育支出

4

4







206

科学技术支出

352

352







20607

科学技术普及

352

352







2060702

科普活动

10

10







2060799

其他科学技术普及支出

342

342







207

文化旅游体育与传媒支出

107.58

107.58







20701

文化和旅游

106.18

106.18







2070109

群众文化

96.53

96.53







2070199

其他文化和旅游支出

9.65

9.65







20703

体育

1.4

1.4







2070308

群众体育

1.4

1.4







208

社会保障和就业支出

727.47

727.47







20801

人力资源和社会保障管理事务

126.12

126.12







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

126.12

126.12







20802

民政管理事务

134.75

134.75







2080208

基层政权建设和社区治理

134.75

134.75







20805

行政事业单位养老支出

341.91

341.91







2080501

行政单位离退休

52.56

52.56







2080502

事业单位离退休

46.75

46.75







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.81

140.81







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.25

83.25







2080599

其他行政事业单位养老支出

18.55

18.55







20807

就业补助

82.36

82.36







2080705

公益性岗位补贴

82.36

82.36







20810

社会福利

35

35







2081006

养老服务

35

35







20811

残疾人事业

7.34

7.34







2081199

其他残疾人事业支出

7.34

7.34







210

卫生健康支出

94.08

94.08







21004

公共卫生

0.33

0.33







2100409

重大公共卫生服务

0.33

0.33







21011

行政事业单位医疗

93.75

93.75







2101101

行政单位医疗

30.49

30.49







2101102

事业单位医疗

29.29

29.29







2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.98

33.98







211

节能环保支出

0.3

0.3







21103

污染防治

0.3

0.3







2110302

水体

0.3

0.3







212

城乡社区支出

187.57

187.57







21201

城乡社区管理事务

157.57

157.57







2120199

其他城乡社区管理事务支出

157.57

157.57







21205

城乡社区环境卫生

30

30







2120501

城乡社区环境卫生

30

30







213

农林水支出

2,382.03

2,382.03







21301

农业农村

887.76

887.76







2130104

事业运行

418.25

418.25







2130108

病虫害控制

3

3







2130119

防灾救灾

8.99

8.99







2130122

农业生产发展

94.72

94.72







2130199

其他农业农村支出

362.79

362.79







21302

林业和草原

6.08

6.08







2130207

森林资源管理

6.08

6.08







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,020.09

1,020.09







2130504

农村基础设施建设

290.1

290.1







2130505

生产发展

373.4

373.4







2130506

社会发展

51.77

51.77







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

304.81

304.81







21307

农村综合改革

468.11

468.11







2130701

对村级公益事业建设的补助

63.41

63.41







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

404.7

404.7







214

交通运输支出

325.25

325.25







21401

公路水路运输

325.25

325.25







2140104

公路建设

265.1

265.1







2140106

公路养护

50

50







2140110

公路和运输安全

10.15

10.15







215

资源勘探工业信息等支出

20

20







21501

资源勘探开发

20

20







2150199

其他资源勘探业支出

20

20







220

自然资源海洋气象等支出

490.22

490.22







22001

自然资源事务

490.22

490.22







2200106

自然资源利用与保护

490.22

490.22







221

住房保障支出

90.05

90.05







22102

住房改革支出

90.05

90.05







2210201

住房公积金

90.05

90.05







224

灾害防治及应急管理支出

42.89

42.89







22401

应急管理事务

5.48

5.48







2240199

其他应急管理支出

5.48

5.48







22406

自然灾害防治

34.41

34.41







2240601

地质灾害防治

5

5







2240602

森林草原防灾减灾

27.9

27.9







2240699

其他自然灾害防治支出

1.52

1.52







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3

3







2240703

自然灾害救灾补助

3

3







229

其他支出

12

12







22960

彩票公益金安排的支出

12

12







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5

5







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

7

7







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。















支出决算表








公开03表

单位:丰都县包鸾镇人民政府(本级)


2024年度



单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类  科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,610.36

2,461.02

3,149.34




201

一般公共服务支出

772.4

731.66

40.74




20101

人大事务

6

2.15

3.85




2010104

人大会议

3

0

3




2010199

其他人大事务支出

3

2.15

0.85




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

741.06

727.51

13.55




2010301

行政运行

574.26

574.26

0




2010302

一般行政管理事务

10.97

0

10.97




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

155.82

153.25

2.57




20105

统计信息事务

7.32

0

7.32




2010507

专项普查活动

7.32

0

7.32




20132

组织事务

11.34

0

11.34




2013202

一般行政管理事务

10.14

0

10.14




2013299

其他组织事务支出

1.2

0

1.2




20138

市场监督管理事务

4.68

0

4.68




2013816

食品安全监管

4.68

0

4.68




20140

信访事务

2

2

0




2014099

其他信访事务支出

2

2

0




204

公共安全支出

2.5

0

2.5




20406

司法

2.5

0

2.5




2040604

基层司法业务

2.5

0

2.5




205

教育支出

4

4

0




20502

普通教育

4

4

0




2050299

其他普通教育支出

4

4

0




206

科学技术支出

352

0

352




20607

科学技术普及

352

0

352




2060702

科普活动

10

0

10




2060799

其他科学技术普及支出

342

0

342




207

文化旅游体育与传媒支出

107.58

104.8

2.78




20701

文化和旅游

106.18

104.8

1.38




2070109

群众文化

96.53

96.53

0




2070199

其他文化和旅游支出

9.65

8.27

1.38




20703

体育

1.4

0

1.4




2070308

群众体育

1.4

0

1.4




208

社会保障和就业支出

727.47

503.06

224.41




20801

人力资源和社会保障管理事务

126.12

126.12

0




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

126.12

126.12

0




20802

民政管理事务

134.75

35.03

99.72




2080208

基层政权建设和社区治理

134.75

35.03

99.72




20805

行政事业单位养老支出

341.91

341.91

0




2080501

行政单位离退休

52.56

52.56

0




2080502

事业单位离退休

46.75

46.75

0




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.81

140.81

0




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.25

83.25

0




2080599

其他行政事业单位养老支出

18.55

18.55

0




20807

就业补助

82.36

0

82.36




2080705

公益性岗位补贴

82.36

0

82.36




20810

社会福利

35

0

35




2081006

养老服务

35

0

35




20811

残疾人事业

7.34

0

7.34




2081199

其他残疾人事业支出

7.34

0

7.34




210

卫生健康支出

94.08

93.75

0.33




21004

公共卫生

0.33

0

0.33




2100409

重大公共卫生服务

0.33

0

0.33




21011

行政事业单位医疗

93.75

93.75

0




2101101

行政单位医疗

30.49

30.49

0




2101102

事业单位医疗

29.29

29.29

0




2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.98

33.98

0




211

节能环保支出

0.3

0

0.3




21103

污染防治

0.3

0

0.3




2110302

水体

0.3

0

0.3




212

城乡社区支出

187.57

155.49

32.08




21201

城乡社区管理事务

157.57

155.49

2.08




2120199

其他城乡社区管理事务支出

157.57

155.49

2.08




21205

城乡社区环境卫生

30

0

30




2120501

城乡社区环境卫生

30

0

30




213

农林水支出

2,382.03

775.7

1,606.33




21301

农业农村

887.76

431.13

456.63




2130104

事业运行

418.25

418.25

0




2130108

病虫害控制

3

0

3




2130119

防灾救灾

8.99

0

8.99




2130122

农业生产发展

94.72

0

94.72




2130199

其他农业农村支出

362.79

12.88

349.91




21302

林业和草原

6.08

0

6.08




2130207

森林资源管理

6.08

0

6.08




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,020.09

0

1,020.09




2130504

农村基础设施建设

290.1

0

290.1




2130505

生产发展

373.4

0

373.4




2130506

社会发展

51.77

0

51.77




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

304.81

0

304.81




21307

农村综合改革

468.11

344.57

123.54




2130701

对村级公益事业建设的补助

63.41

0

63.41




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

404.7

344.57

60.13




214

交通运输支出

325.25

0

325.25




21401

公路水路运输

325.25

0

325.25




2140104

公路建设

265.1

0

265.1




2140106

公路养护

50

0

50




2140110

公路和运输安全

10.15

0

10.15




215

资源勘探工业信息等支出

20

0

20




21501

资源勘探开发

20

0

20




2150199

其他资源勘探业支出

20

0

20




220

自然资源海洋气象等支出

490.22

0

490.22




22001

自然资源事务

490.22

0

490.22




2200106

自然资源利用与保护

490.22

0

490.22




221

住房保障支出

90.05

90.05

0




22102

住房改革支出

90.05

90.05

0




2210201

住房公积金

90.05

90.05

0




224

灾害防治及应急管理支出

42.89

2.5

40.39




22401

应急管理事务

5.48

2.5

2.98




2240199

其他应急管理支出

5.48

2.5

2.98




22406

自然灾害防治

34.41

0

34.41




2240601

地质灾害防治

5

0

5




2240602

森林草原防灾减灾

27.9

0

27.9




2240699

其他自然灾害防治支出

1.52

0

1.52




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3

0

3




2240703

自然灾害救灾补助

3

0

3




229

其他支出

12

0

12




22960

彩票公益金安排的支出

12

0

12




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5

0

5




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

7

0

7




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。












财政拨款收入支出决算总表







公开04表

单位:丰都县包鸾镇人民政府(本级)

2024年度




单位:万元

收  入

支  出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,598.36

一、一般公共服务支出

772.4

772.4

0


二、政府性基金预算财政拨款

12

二、外交支出

0

0

0


三、国有资本经营预算财政拨款

0

三、国防支出

0

0

0




四、公共安全支出

2.5

2.5

0




五、教育支出

4

4

0




六、科学技术支出

352

352

0




七、文化旅游体育与传媒支出

107.58

107.58

0




八、社会保障和就业支出

727.47

727.47

0




九、卫生健康支出

94.08

94.08

0




十、节能环保支出

0.3

0.3

0




十一、城乡社区支出

187.57

187.57

0




十二、农林水支出

2,382.03

2,382.03

0




十三、交通运输支出

325.25

325.25

0




十四、资源勘探工业信息等支出

20

20

0




十五、商业服务业等支出

0

0

0




十六、金融支出

0

0

0




十七、援助其他地区支出

0

0

0




十八、自然资源海洋气象等支出

490.22

490.22

0




十九、住房保障支出

90.05

90.05

0




二十、粮油物资储备支出

0

0

0




二十一、国有资本经营预算支出

0

0

0




二十二、灾害防治及应急管理支出

42.89

42.89

0




二十三、其他支出

12

0

12




二十四、债务还本支出

0

0

0




二十五、债务付息支出

0

0

0




二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

0

0


本年收入合计

5,610.36

本年支出合计

5,610.36

5,598.36

12


年初财政拨款结转和结余

14.25

年末财政拨款结转和结余

14.25

14.25

0


一、一般公共预算财政拨款

14.25






二、政府性基金预算财政拨款

0






三、国有资本经营预算财政拨款

0






总计

5,624.61

总计

5,624.61

5,612.61

12


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。









一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

单位:丰都县包鸾镇人民政府(本级)

2024年度


单位:万元

项     目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本
支出

项目
支出

合计

5,598.36

2,461.02

3,137.34

201

一般公共服务支出

772.4

731.66

40.74

20101

人大事务

6

2.15

3.85

2010104

人大会议

3

0

3

2010199

其他人大事务支出

3

2.15

0.85

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

741.06

727.51

13.55

2010301

行政运行

574.26

574.26

0

2010302

一般行政管理事务

10.97

0

10.97

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

155.82

153.25

2.57

20105

统计信息事务

7.32

0

7.32

2010507

专项普查活动

7.32

0

7.32

20132

组织事务

11.34

0

11.34

2013202

一般行政管理事务

10.14

0

10.14

2013299

其他组织事务支出

1.2

0

1.2

20138

市场监督管理事务

4.68

0

4.68

2013816

食品安全监管

4.68

0

4.68

20140

信访事务

2

2

0

2014099

其他信访事务支出

2

2

0

204

公共安全支出

2.5

0

2.5

20406

司法

2.5

0

2.5

2040604

基层司法业务

2.5

0

2.5

205

教育支出

4

4

0

20502

普通教育

4

4

0

2050299

其他普通教育支出

4

4

0

206

科学技术支出

352

0

352

20607

科学技术普及

352

0

352

2060702

科普活动

10

0

10

2060799

其他科学技术普及支出

342

0

342

207

文化旅游体育与传媒支出

107.58

104.8

2.78

20701

文化和旅游

106.18

104.8

1.38

2070109

群众文化

96.53

96.53

0

2070199

其他文化和旅游支出

9.65

8.27

1.38

20703

体育

1.4

0

1.4

2070308

群众体育

1.4

0

1.4

208

社会保障和就业支出

727.47

503.06

224.41

20801

人力资源和社会保障管理事务

126.12

126.12

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

126.12

126.12

0

20802

民政管理事务

134.75

35.03

99.72

2080208

基层政权建设和社区治理

134.75

35.03

99.72

20805

行政事业单位养老支出

341.91

341.91

0

2080501

行政单位离退休

52.56

52.56

0

2080502

事业单位离退休

46.75

46.75

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.81

140.81

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.25

83.25

0

2080599

其他行政事业单位养老支出

18.55

18.55

0

20807

就业补助

82.36

0

82.36

2080705

公益性岗位补贴

82.36

0

82.36

20810

社会福利

35

0

35

2081006

养老服务

35

0

35

20811

残疾人事业

7.34

0

7.34

2081199

其他残疾人事业支出

7.34

0

7.34

210

卫生健康支出

94.08

93.75

0.33

21004

公共卫生

0.33

0

0.33

2100409

重大公共卫生服务

0.33

0

0.33

21011

行政事业单位医疗

93.75

93.75

0

2101101

行政单位医疗

30.49

30.49

0

2101102

事业单位医疗

29.29

29.29

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.98

33.98

0

211

节能环保支出

0.3

0

0.3

21103

污染防治

0.3

0

0.3

2110302

水体

0.3

0

0.3

212

城乡社区支出

187.57

155.49

32.08

21201

城乡社区管理事务

157.57

155.49

2.08

2120199

其他城乡社区管理事务支出

157.57

155.49

2.08

21205

城乡社区环境卫生

30

0

30

2120501

城乡社区环境卫生

30

0

30

213

农林水支出

2,382.03

775.7

1,606.33

21301

农业农村

887.76

431.13

456.63

2130104

事业运行

418.25

418.25

0

2130108

病虫害控制

3

0

3

2130119

防灾救灾

8.99

0

8.99

2130122

农业生产发展

94.72

0

94.72

2130199

其他农业农村支出

362.79

12.88

349.91

21302

林业和草原

6.08

0

6.08

2130207

森林资源管理

6.08

0

6.08

2130234

林业草原防灾减灾

0

0

0

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,020.09

0

1,020.09

2130504

农村基础设施建设

290.1

0

290.1

2130505

生产发展

373.4

0

373.4

2130506

社会发展

51.77

0

51.77

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

304.81

0

304.81

21307

农村综合改革

468.11

344.57

123.54

2130701

对村级公益事业建设的补助

63.41

0

63.41

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

404.7

344.57

60.13

214

交通运输支出

325.25

0

325.25

21401

公路水路运输

325.25

0

325.25

2140104

公路建设

265.1

0

265.1

2140106

公路养护

50

0

50

2140110

公路和运输安全

10.15

0

10.15

215

资源勘探工业信息等支出

20

0

20

21501

资源勘探开发

20

0

20

2150199

其他资源勘探业支出

20

0

20

220

自然资源海洋气象等支出

490.22

0

490.22

22001

自然资源事务

490.22

0

490.22

2200106

自然资源利用与保护

490.22

0

490.22

221

住房保障支出

90.05

90.05

0

22102

住房改革支出

90.05

90.05

0

2210201

住房公积金

90.05

90.05

0

224

灾害防治及应急管理支出

42.89

2.5

40.39

22401

应急管理事务

5.48

2.5

2.98

2240199

其他应急管理支出

5.48

2.5

2.98

22406

自然灾害防治

34.41

0

34.41

2240601

地质灾害防治

5

0

5

2240602

森林草原防灾减灾

27.9

0

27.9

2240699

其他自然灾害防治支出

1.52

0

1.52

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3

0

3

2240703

自然灾害救灾补助

3

0

3

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

单位:丰都县包鸾镇人民政府(本级)


2024年度



单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1471.48

302

商品和服务支出

475.3

310

资本性支出

2.36

30101

基本工资

347.3

30201

办公费

90.32

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

160.31

30202

印刷费

5.46

31002

办公设备购置

2.36

30103

奖金

154.29

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

403.09

30205

水费

1.82

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

143.05

30206

电费

12.12

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

83.25

30207

邮电费

48.38

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

66.35

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

16.77

30211

差旅费

64.54

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

97.09

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

5.8

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

5.05

31019

其他交通工具购置





30215

会议费

9.03

31021

文物和陈列品购置





30216

培训费

1.74

31022

无形资产购置





30217

公务接待费

14.52

31099

其他资本性支出


303

对个人和家庭的补助

511.88

30218

专用材料费

1.4




30301

离休费


30224

被装购置费





30302

退休费


30225

专用燃料费


312

对企业补助


30303

退职(役)费


30226

劳务费

56.09

31201

资本金注入


30304

抚恤金

6.92

30227

委托业务费

0.21

31203

政府投资基金股权投资


30305

生活补助

474.95

30228

工会经费

55

31204

费用补贴


30306

救济费


30229

福利费


31205

利息补贴


30307

医疗费补助

21.76

30231

公务用车运行维护费

13.92

31206

其他资本性补助


30308

助学金


30239

其他交通费用

28.86

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

8.25

30240

税金及附加费用

1.59




30310

个人农业生产补贴


30299

其他商品和服务支出

59.44




30311

代缴社会保险费





399

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助


307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39909

经常性赠与





30703

国内债务发行费用


39910

资本性赠与





30704

国外债务发行费用


39999

其他支出











人员经费合计

1983.36

公用经费合计

477.66

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。














政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开07表

单位:丰都县包鸾镇人民政府(本级)

2024年度




单位:万元

项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出



年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本
支出

项目
支出

合计

0

12

12

0

12

0

229

其他支出

0

12

12

0

12

0

22960

彩票公益金安排的支出

0

12

12

0

12

0

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0

5

5

0

5

0

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0

7

7

0

7

0

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。







国有资本经营预算财政拨款支出决算表





公开08表

单位:丰都县包鸾镇人民政府(本级)

2024年度


单位:万元

项目

本年支出

功能分类 科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0



0

0

0

备注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表












公开09表

单位:丰都县包鸾镇人民政府(本级)

2024年度

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

133.59

(一)支出合计


36.57

(一)行政单位

133.59

1.因公出国(境)费


0

(二)参照公务员法管理事业单位

0

2.公务用车购置及运行维护费

38

21.94

六、资产信息

(1)公务用车购置费


0

(一)车辆数合计(辆)

7

(2)公务用车运行维护费

22.00

21.94

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

15.80

14.63

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

16

14.63

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

0.00

0

4.应急保障用车

6

(2)国(境)外接待费

0

0

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0.00

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0.00

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

0

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

7.00

7

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

272

(一)政府采购支出合计

0.23

其中:外事接待批次(个)

0

1.政府采购货物支出

0.23

6.国内公务接待人次(人)

2,452

2.政府采购工程支出

0

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采购服务支出

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.23

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

其中:授予小微企业合同金额

0.23

二、会议费

6

10.61



三、培训费

12.68

1.74



四、差旅费

50

65.95



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。






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