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[ 索引号 ] 115002300086862890/2023-00159 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县民政局
[ 成文日期 ] 2023-09-15 [ 发布日期 ] 2023-09-15
[ 索引号 ] 115002300086862890/2023-00159
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15
[ 发布日期 ] 2023-09-15

丰都县殡仪馆 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

殡仪馆负责为丧家提供殡仪服务场所及设施;负责殡葬用品和祭品的销售;负责遗体运输、存放、整容化妆、悼念、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

(二)机构设置

殡仪馆设置办公室、火化车间、治丧服务部、业务接待部、驾驶组、餐饮部、后勤保障部7个内设机构。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计528.52万元,支出总计528.52万元。收支较上年决算数减少104.95万元,下降16.6%,主要原因是殡仪馆工程建设项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计528.21万元,较上年决算数减少105.26万元,下降16.6%,主要原因是殡仪馆工程建设项目比去年支出减少。其中:财政拨款收入505.58万元,占95.7%;事业收入22.63万元,占4.3%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.32万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计528.52万元,较上年决算减少103.17万元,下降16.3%,主要原因是殡仪馆工程建设项目比去年支出减少。其中:基本支出215.87万元,占40.8%;项目支出312.66万元,占59.2%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数较持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计505.58万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少119.74万元,下降19.1%。主要原因是仪馆工程建设项目比去年支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入367.93万元,较上年决算数减少82.39万元,下降18.3%。主要原因是殡仪馆工程建设项目比去年支出减少。较年初预算数增加44.06万元,增长13.6%。主要原因是在职人员变动政策性增资、调资晋级。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出367.93万元,较上年决算数减少82.39万元,下降18.3%。主要原因是殡仪馆工程建设项目比去年支出减少。较年初预算数增加44.06万元,增长13.6%。主要原因是人员变动政策性增资、调资晋级。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出353.10万元,占96%,较年初预算数增加44.06万元,增长14.3%,主要原因是人员变动政策性增资、调资晋级。

2)卫生健康支出8.96万元,占2.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是职工医疗保险未变动。

3)住房保障支出5.87万元,占1.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是职工住房公积金未变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.93万元。其中:人员经费169.93万元,较上年决算数减少0.39万元,下降0.2%,主要原因是主要原因是殡仪馆工程建设项目比去年支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费22.99万元,较上年决算数增加11.04万元,增长92.4%,主要原因是火化设备及花圈遗物焚烧设备、本年殡葬车辆运行维修维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入137.66万元,较上年决算数减少37.34万元,下降21.3%,主要原因是殡仪馆新建工程项目比去年支出减少。本年支出137.66万元,较上年决算数减少37.34万元,下降21.3%,主要原因是殡仪馆新建工程项目比去年支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计8.74万元,较年初预算数增加4.24万元,增长94.2%,主要原因是殡葬车辆下乡接运遗体运行维修维护费增加。较上年支出数增加1.41万元,增长19.2%,主要原因是殡葬车辆下乡接运遗体运行维修维护费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费8.74万元,主要用于殡葬车辆下乡接运遗体运行维修维护费。费用支出较年初预算数增加4.74万元,增长118.5%,主要原因是殡葬车辆下乡接运遗体运行维修维护费增加。较上年支出数增加1.51万元,增长20.9%,主要原因是殡葬车辆下乡接运遗体运行维修维护费增加。

本单位2022年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100%,主要原因是未发生公务接待费用支出。较上年支出数减少0.10万元,下降100%,主要原因是未发生公务接待费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.19万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.09万元,下降100%,主要原因是未参加会议。本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数减少0.36万元,下降80%,主要原因是参加培训次数减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我馆对殡仪馆新建工程项目、公益性骨灰堂建设项目、照明和供水工程项目、城乡困难群众基本丧葬费补助、公益性服务费临牌人员工作经费)、殡仪馆火化成本费(非税返还工作运转经费)、殡仪馆乡村振兴驻村工作经费7个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评7项,涉及资金1665.9万元,未委托第三方开展绩效评价。从评价情况看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,总体完成情况较好。7个项目基本达到了预期绩效目标,别都提升服务对象满意度,促进社会和谐稳定。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:

殡仪馆公益性骨灰堂建设

项目编码:

50023022T000000148400

自评总分:

100



项目主管部门:

丰都县民政局

财政归口处室:

 社保科

部门联系人:

王国斌 

联系

电话

1334036667

资金情况


年初预算数(万元)

全年(调整)

预算数(万元)

全年执行数(万元)

执行率

执行率

权重

执行率

得分

年度总金额


850

37.7

4.4

10

0.44

其中:财政拨款


850

37.7

4.4

10

0.44

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

 殡仪馆骨灰寄存堂1栋,占地面积1500平方米,建筑面积3500平方米,骨灰寄存位25000个。

 殡仪馆骨灰寄存堂1栋,占地面积1500平方米,建筑面积3500平方米,骨灰寄存位25000个。

殡仪馆骨灰寄存堂1栋,占地面积1500平方米,建筑面积3500平方米,骨灰寄存位25000个。

绩效指标

指标

名称

计量单位

指标

性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标

权重

指标

得分

是否核心指标

说明

骨灰堂寄存位

= 

25000

25000

0

 100

   10 

10



骨灰堂占地面积

平方米

 =

3500

3500

0

100

20

20 



灰堂建筑面积

平方米

=

1500

1500

0

100

10

10 



促进殡葬事业改革发展

%

 ≥

95

95

0

100

20

20 



改善当地民生服务

% 

95

95

0

100

10

10 



满足当地群众对殡葬服务的需求

% 

95

95

0

100

10

10 



受益人群满意度 

%

95

95

0

100

10

10 



成本控制在预算范围内

850

850

0

100

10

10



       2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明。

殡仪馆公益性骨灰堂建设工程项目,因资金未到位,项目未能及时完工。绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步改进将规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需更加科学。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:李娟华023-70613355

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