[ 索引号 ] | 11500230008686369K/2025-00091 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 发布日期 ] | 2025-03-12 |
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[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县财政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-12 |
丰都县企业服务中心2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。为工业园区企业提供服务保障;负责做好招商引资项目服务;负责项目落地、运营服务、优惠政策兑现;负责经济指标统计、运行调度、咨询服务等。具体有:负责做好招商引资项目服务工作,协调相关单位跟踪服务落地项目,提供全流程帮办、代办服务;负责了解掌握企业生产经营动态及在建项目动态,及时协调和解决企业存在的各种困难和问题,为企业提供“保姆式”服务;负责落实工业园区企业各项优惠政策;负责经济指标统计、考核及经济运行情况监测分析等工作,开展企业亩均效益等综合评价;负责为企业提供政策、科技、信息咨询服务,协助企业对外开展经济技术合作、交流和市场拓展,指导培育企业升规、上市;协助企业引进高层次经济管理人才、技术人才、高技能人才;加强与工业园区企业劳务对接,不定期举办劳务推介会,开拓劳务市场;协助企业开展人才及劳动力培训,规范劳务用工管理;完成县委、县政府和重庆丰都工业园区管理委员会交办的其他任务。
(二)单位构成。丰都县企业服务中心为重庆丰都工业园区管理委员会所属按正科级管理的财政全额拨款公益一类事业单位,二级预算单位。4个内设科室:综合科、招商服务科、企业服务科、党群服务科。事业编制16名,在职实有人数15名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数292.98万元,其中:一般公共预算拨款292.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加292.98万元,主要是我单位2024年3月成立,2024年8月开始运行,2024年无年初预算,经费拨款增加292.98万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数292.98万元,其中:一般公共服务支出229.95万元,社会保障和就业支出37.46万元,卫生健康支出13.1万元,住房保障支出12.47万元。支出较去年增加292.98万元,主要是基本支出增加290.34万元,项目支出增加2.64万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入292.98万元,一般公共预算财政拨款支出292.98万元,比2024年增加292.98万元。其中:基本支出290.34万元,比2024年增加290.34万元,主要原因是我单位2024年3月成立,2024年8月开始运行,2024年无年初预算等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2.64万元,比2024年增加2.64万元,主要原因是我单位2024年3月成立,2024年8月开始运行,2024年无年初预算等,主要用于驻村干部补贴等重点工作。
丰都县企业服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
丰都县企业服务中心2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8万元,比2024年增加8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年度持平;公务接待费8万元,比2024年增加8万元,主要原因是我单位2024年3月成立,2024年8月开始运行,2024年无年初预算;公务用车运行维护费0万元,与上年度持平;公务用车购置费0万元,与上年度持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.2万元:政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0.2万元:政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量2.64万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:丰都县企业服务中心2025年单位预算公开表(附表1-9)
单位预算公开联系人:李春花 联系方式:023-70715777