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[ 索引号 ] 11500230008686369K/2025-00057 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 成文日期 ] 2025-03-10 [ 发布日期 ] 2025-03-10
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[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-10
[ 发布日期 ] 2025-03-10

中国共产主义青年团丰都县委员会2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

中国共产主义青年团丰都县委员会的主要职能是坚持党的领导加强对广大青少年听党话、跟党走的政治任务,加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。依法依章程独立自主开展工作。领导全县共青团工作,领导和指导全县青联、学联和少先队工作,领导和指导全县青少年社团组织的工作。团结动员广大青年干事创业。突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。积极探索开展网上共青团工作。创新共青团活动开展和工作评价机制。积极参与社会治理。切实发挥社会事务管理服务作用。发挥民主参与和民主监督作用。研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究。负责研究指导全县青年的对外交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全县团的建设,协助党组织管理团干部,指导全县团队干部培训工作。

(二)单位构成。

中国共产主义青年团丰都县委员会由中国共产主义青年团丰都县委员会(本级)和1个直属事业单位丰都县青少年宫(二级单位)组成。中国共产主义青年团丰都县委员会(本级)设办公室(组宣部)和青少年发展与权益维护部两个内设机构,机关核定编制5人,现有在编在岗干部职工4人。

丰都县青少年宫中国共产主义青年团丰都县委员会下属副科级财政全额款事业机构是国家彩票公益金资助建设的公益性校外活动场所。丰都县青少年宫核定全额事业编制6名,现在编在岗事业编制人员6

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数719.47万元,其中:一般公共预算拨款621.35万元,政府性基金预算拨款98.12万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年减少104.25万元,主要是政府性基金预算校外教育专项和公益补助资金减少65.14万元一般公共西部计划志愿者项目经费拨款减少21.37万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数719.47万元,其中:一般公共服务支出572.15万元,社会保障和就业支出27.43万元,卫生健康支出10.63万元,住房保障支出11.14万元。支出较去年减少104.25万元,主要是基本支出减少17.74万元,项目支出减少86.51万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入621.35万元,一般公共预算财政拨款支出621.35万元,比2024减少39.10万元。其中:基本支出198.42万元,比2024减少17.74万元,主要原因是202411月新增在职人员1名,未纳入预算范围内,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出422.93万元,比2024减少21.37万元,主要原因是西部计划志愿者项目经费拨款减少

2025年政府性基金预算收入98.12万元,政府性基金预算支出98.12万元,比2024减少65.14万元,主要原因是青少年校外教育项目和青少年活动场所公益补助资金减少,主要用于主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护等公益活动

部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1万元,比2024增加0.10万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平;公务接待费1.00万元,比2024年减少0.10万元,主要原因是接待市调研、慰问等工作;公务用车运行维护费0.00万元,比2024年减少0.00万元,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,与上年持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2025年一般公共预算财政拨款运行经费14.67万元,比上年减少0.33万元,主要原因为公务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

部门政府采购预算总额0.34万元:政府采购货物预算0.34万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.34万元:政府采购货物预算0.34万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(二)绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量448.98万元。

(三)国有资产占有使用情况。

202512月,部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人孙川淋 联系方式023-70605649

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