[ 索引号 ] | 11500230008686369K/2025-00029 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-06 | [ 发布日期 ] | 2025-03-06 |
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[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县财政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-06 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-06 |
丰都县廉政教育中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、宗旨:开展廉政教育、廉洁文化建设等工作。
2、主要职责任务:受中共丰都县纪律检查委员会、丰都县监察委员会委托,开展党员干部廉政教育;承担丰都廉洁文化挖掘、创建、推广工作;承担全县相关部门行政审批、公共资源交易等电子监察事务性工作;参与纪检监察信息化建设;负责县委巡察组日常事务性工作等。
3、具体职责任务
盘点承载廉洁文化资源的文物古迹、红色遗迹、名人故居、清官廉吏、家风家教、文艺作品、非遗技艺等,并做好廉洁文化的挖掘创建和宣传推广;开展清廉典型人物选树,廉洁示范村居、小区打造和评选工作;协助县纪委监委开展全县党员干部、公职人员廉政教育、警示教育;负责全县廉洁文化阵地、县廉政教育基地的建设、日常运行和管理维护;承担全县相关部门行政审批、公共资源交易等电子监察事务性工作,受理电子监察范围内相关投诉,对违反规定的相关单位和个人提出处理建议;负责为县纪检监察系统信息化工作及相关信息数据平台的建设、管理和维护提供技术保障,为案件调查提供信息技术支持;完成县纪委监委交办事项的督办催办、回访复核及结果运用;承担县委巡察组上下联络,县委巡察报告等材料撰写及资料归档、巡察单机系统录入管理,县委巡察工作的调查研究,参与巡察综合文字材料的起草和相关巡察信息的报送,巡察数据统计分析,巡察问题底稿资料收集、整理等工作;协助开展县委巡察工作中的过程指导,承办落实县委巡察办和巡察组决定事项,协助开展县委巡察问题反馈和整改督导等工作;完成县纪委监委交办的其它工作。
以上具体职责任务均属基本公益服务。
(二)单位构成。
丰都县廉政教育中心为中共丰都县纪律检查委员会、丰都县监察委员会所属按正科级管理的财政全额拨款公益一类事业单位(二级预算单位),机构编制13名,内设综合科、信息技术保障科、督查督办科、宣传教育科(巡察事务科)四个科室。其中设主任1名、副主任2名,内设机构领导职数4名(各科设科长1名),现有工作人员12名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数214.80万元,其中:一般公共预算拨款214.80万元。收入较去年增加2.96万元,主要是本年度在职人员增加,五险一金等费用增加,基本支出增加2.96万元,基本支出主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金。
(二)支出预算:2025年年初预算数214.80万元,其中:一般公共服务支出171.91万元,社会保障和就业支出25.31万元,卫生健康支出8.97万元,住房保障支出8.61万元。支出较去年增加2.96万元,主要是基本支出增加2.96万元,项目支出较上年无变化。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入214.80万元,一般公共预算财政拨款支出214.80万元,比2024年增加2.96万元。其中:基本支出199.8万元,比2024年增加2.96万元,主要原因是本年度在职人员增加,五险一金等费用增加,基本支出主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金;项目支出15万元,较2024年无变化。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2.70万元,比2024年减少4.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是没有安排因公出国(境)的任务;公务接待费0万元,比2024年减少0.50万元,主要原因是与主管单位合署办公,公务接待由主管单位统筹预算;公务用车运行维护费2.70万元,比2024年减少4.50万元,主要原因是本年度财政只将我中心1辆有编制的公车纳入预算,另与主管单位合署办公,部分公务用车运行维护费由主管单位承担;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年共1个项目实行了绩效目标管理,涉及资金量15万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆2 辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李玲媛 联系方式:023-70605621