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[ 索引号 ] 11500230008686369K/2024-00084 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 成文日期 ] 2024-02-29 [ 发布日期 ] 2024-02-29
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[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-29
[ 发布日期 ] 2024-02-29

中共丰都县委组织部(本级)2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.组织建设:贯彻执行新时代党的组织路线和方针政策,研究拟订并组织实施基层党组织建设规划及政策措施;负责在党的基层组织建设、党员教育、发展党员、党费收缴、党的工作制度和党内生活制度、党内表彰与激励关怀等方面进行指导、组织、管理;负责乡镇党委及县委直接管理的党组织设置、换届审批工作;负责党代表联络等工作,承办县党代会有关组织选举工作;会同有关方面督促检查全县各乡镇各单位贯彻执行民主集中制和党委(党组)工作制度情况;组织开展党内集中性重大教育活动;负责县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作等。

2.干部工作:贯彻执行《干部任用工作条例》和新时期好干部标准等政策规定,研究拟订并组织实施领导班子和干部(公务员)队伍建设规划及相关政策;负责领导班子和领导干部队伍建设的宏观管理指导,特别是优秀年轻干部队伍建设,统筹全县后备干部、优秀年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部等的选拔、培养和管理工作;负责县管领导班子及领导干部选拔任用、推荐考察和日常管理等。

3.公务员管理:贯彻执行公务员(参公人员)法律法规及政策规定,拟订并组织实施全县公务员队伍建设规划和相关政策措施;统一管理全县公务员录用调配、奖惩、培训和工资福利等事务,指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

4.人才工作:宣传贯彻人才工作有关方针政策,研究拟订并督促实施全县人才工作有关重要政策措施;指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作,开展联系高级专家工作;会同有关部门落实专项人才工作,实施重大人才工程项目等。

5.干部教育培训:负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范,指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训合作交流等。

6.干部监督:负责对县管领导班子和县管干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督等。

7.干部考核:负责全县干部考核工作的组织、协调、指导工作,组织县管领导班子及县管干部年度考核工作,开展公务员平时考核和年度考核。

8.老干部工作:负责离退休干部工作、关心下一代工作的政策拟订和宏观指导,包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇,发挥离退休干部的作用等。

9.统一管理县委机构编制委员会办公室。

10.负责部机关和直属单位党的建设、信访稳定以及安全等工作。

11.完成县委交办的其他任务。

(二)单位构成。

县委组织部为正科级单位,列县委工作机关序列,挂中共丰都县委直属机关工作委员会、中共丰都县委老干部局、丰都县公务员局牌子,中共丰都县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与县委组织部合署办公。14个内设机构,4个下属单位分别是:丰都县基层社会治理中心、丰都县老干部事务中心、丰都县干部人事档案管理中心、中共丰都县委组织党员教育中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数2632.36万元,其中:一般公共预算拨款2632.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。2023与下属单位合并核算,未单独预算。

(二)支出预算:2024年年初预算数2632.36万元,其中:一般公共服务支出2392.81万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出144.18万元,卫生健康支出46.36万元,住房保障支出49.01万元。2023与下属单位合并核算,未单独预算。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2632.36万元,一般公共预算财政拨款支出2632.36万元,2023与下属单位合并核算,未单独预算。主要原因是人员经费和公用经费定额等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

中共丰都县委组织部2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算22.8万元,比2023年减少22.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费8万元,与2023年持平;公务用车运行维护费14.8万元,比2023年减少2.2万元,原因是树立过“紧日子”思想,压缩开支;公务用车购置费0万元,比2023年减少20万元;主要原因是2023年预算购置新的公务用车一台,今年没有购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费118.26万元,主要是人员增加,导致对应的办公经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额243.4万元:政府采购货物预算214.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元;其中一般公共预算拨款政府采购243.4万元:政府采购货物预算214.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量1821.57万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:曾华燕 联系方式:13320341322

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