[ 索引号 ] | 11500230008686369K/2024-00045 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 发布日期 ] | 2024-02-23 |
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[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县财政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
[ 发布日期 ] | 2024-02-23 |
中国共产党丰都县委员会宣传部(本级)2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一) 职能职责。
中国共产党丰都县委员会宣传部:负责拟定全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,协调宣传思想文化各部门工作;负责指导全县理论研究、理论学习和理论宣传工作;负责引导社会舆论,指导协调县属新闻单位工作;负责指导协调对外宣传工作,组织开展新闻发布工作;承担县委网信委具体工作,负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作;负责从宏观上指导协调精神文化产品的创作生产和文化市场发展,指导推动协调群众文化建设;指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展;负责规划组织全县思想政治工作;负责指导协调全县精神文明建设工作;统一管理新闻出版和电影工作;完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
中国共产党丰都县委员会委宣传部(以下简称县委宣传部)是县委主管意识形态方面工作的职能部门,为正科级,列县委工作机关序列,加挂丰都县精神文明建设委员会办公室、丰都县人民政府新闻办公室、丰都县新闻出版局牌子。丰都县精神文明建设委员会办公室(以下简称县文明办)设在县委宣传部。中共丰都县委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称县委网信办)设在县委宣传部,与丰都县互联网信息办公室一个机构、两块牌子,接受中共丰都县委网络安全和信息化委员会(以下简称县委网信委)的直接领导,承担县委网信委具体工作。县委宣传部下设7个内设机构,分别是办公室、理论科、新闻外宣科、新闻出版科、宣传教育科、文明创建科、网络管理科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数1547.62万元,其中:一般公共预算拨款1459.62万元,政府性基金预算拨款88万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加171.06万元,主要是一般公共预算资金经费拨款增加171.06万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数1547.62万元,其中:一般公共服务支出1362.71万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出56.42万元,卫生健康支出19.95万元,住房保障支出20.54万元,其他支出88万元。支出较去年增加171.06万元,主要是基本支出减少8.28万元,项目支出增加179.34万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1459.62万元,一般公共预算财政拨款支出1459.62万元,比2023年增加196.06万元。其中:基本支出326.94万元,比2023年减少8.28万元,主要原因是在职人员减少等,主要用于保障县委宣传部、县社会科学界联合会在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1220.68万元,比2023年增加179.34万元,主要原因是2024年新增项目经费,主要用于对外宣传、群众性精神文明建设、中心组、干部大讲坛、理论宣讲、社科理论调研、两会成果展、网络舆情监控处置、新闻出版、新时代文明实践中心基站建设、文化文艺等重点工作。
2024年政府性基金预算收入88万元,政府性基金预算支出88万元,比2023年减少25万元,主要原因是2023有一次性项目,2024年没有。主要用于乡村学校少年宫运转和建设心理工作健康室。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算8.7万元,比2023年减少0.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年相同;公务接待费5万元,与2023年相同;公务用车运行维护费3.7万元,比2023年减少0.3万元,主要原因是统一压缩经费;公务用车购置费0万元,与2023年相同。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费47.21万元,比上年减少1.26万元,主要原因为统一压缩公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量1220.68万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:夏维 联系方式:023-70605387