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[ 索引号 ] 135002300086872300/2023-00001 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县妇联
[ 成文日期 ] 2023-02-27 [ 发布日期 ] 2023-02-27
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县妇联
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-02-27
[ 发布日期 ] 2023-02-27

丰都县妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性,汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市妇联的要求,指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,加强对乡镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖,加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合管理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题,及时为县委、县政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

(二)单位构成

1.丰都县妇女联合会为财政全额拨款的正科级党政群团部门,设有3个内设部门:办公室、家庭与儿童工作部、发展与维权工作部;共有行政编制6名。

2.丰都县妇女联合会下设丰都县妇女儿童服务中心(二级单位),属于全额事业单位,编制为5名,其中设主任、副主任各1名。

主要职责任务:受县妇联的委托,负责承接落实妇联组织的服务类社会事务和公益性活动,开展妇女儿童教育培训、法律维权、咨询服务、婚姻辅导、宣传展示、对外交流、文体活动等,为提高妇女儿童素质、促进妇女儿童身心健康服务。

具体职责任务

1)组织妇女儿童开展各类培训。制定妇女儿童培训计划并组织实施,开展各类妇女儿童文化知识、实用技术、手工技能和兴趣培训,向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育服务。

2)为妇女儿童提供活动场所,开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动。

3)提供妇女儿童各类服务。开展各类妇女儿童心理、卫生保健、家庭教育、婚恋知识、法律知识、家政服务等咨询和辅导。

4)搭建妇女儿童交流平台。组织妇女儿童社会团体开展文化交流、交往活动,开展对外形象展示,宣传活动。

5)开展各项有关妇女儿童问题的调研服务工作。

以上具体职责任务均属基本公益服务。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数274.97万元,其中:一般公共预算拨款274.97万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加90.21万元,主要是基本支出拨款增加63.77万元,项目拨款增加26.44万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数274.97万元,其中:一般公共服务支出218.59万元,社会保障和就业支出33.17万元,卫生健康支出10.09万元,住房保障支出13.13万元。支出较去年增加90.21万元,主要是基本支出增加63.77万元,项目经费支出增加26.44万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入274.97万元,一般公共预算财政拨款支出274.97万元,比2022增加90.21万元。其中基本支出218.53万元,比2022增加63.77万元,主要原因是人员工资增加及公用经费增加等原因,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出56.44万元,比2022增加26.44万元,主要原因是妇女儿童工作经费投入增加,主要用于慰问妇女儿童及建设妇女儿童之家等重点工作。

丰都县妇女联合会2023使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.3万元,2022持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2022持平,主要原因是因公出国(境)费用;公务接待费0.3万元,2022持平,主要原因是本着节约的原则预算;公务用车运行维护费0万元,2022持平,主要原因是无公务用车公务用车购置费0万元,2022持平;主要原因是未购置公务用车

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费29.85万元,比上年减少0.7万元,主要原因是人均公用调整等主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共6个项目实行了绩效目标管理,涉及资金量56.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:冉羽    联系方式:15223809370

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