[ 索引号 ] | 11500230008686369K/2022-00009 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-01-25 | [ 发布日期 ] | 2022-01-25 |
[ 索引号 ] | 11500230008686369K/2022-00009 |
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[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县财政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-01-25 |
[ 发布日期 ] | 2022-01-25 |
中国共产党丰都县委员会宣传部2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。县委宣传部负责拟定全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,协调宣传思想文化各部门工作;负责指导全县理论研究、理论学习和理论宣传工作;负责引导社会舆论,指导协调县属新闻单位工作;负责指导协调对外宣传工作,组织开展新闻发布工作;承担县委网信委具体工作,负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作;负责从宏观上指导协调精神文化产品的创作生产和文化市场发展,指导推动协调群众文化建设;指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展;负责规划组织全县思想政治工作;负责指导协调全县精神文明建设工作;统一管理新闻出版和电影工作;完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)单位构成。中共丰都县委宣传部(下称县委宣传部)是县委主管意识形态方面工作的职能部门,为正科级,列县委工作机关序列,加挂丰都县精神文明建设委员会办公室、丰都县人民政府新闻办公室、丰都县新闻出版局牌子。丰都县精神文明建设委员会办公室(以下简称县文明办)设在县委宣传部。中共丰都县委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称县委网信办)设在县委宣传部,与丰都县互联网信息办公室(以下简称县委网信办)一个机构、两块牌子,接受中共丰都县委网络安全和信息化委员会(以下简称县委网信委)的直接领导,承担县委网信委具体工作。
宣传部共有本级和所属二级预算单位丰都县网络信息中心1个、丰都县新时代文明实践服务中心1个。县委宣传部下设7个内设机构,分别是办公室、理论科、新闻外宣科、新闻出版科、宣传教育科、文明创建科、网络管理科。网信中心下设5个内设机构,分别是综合科、网络协调科、舆情信息科、网络宣传科、文艺科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1768.19万元,其中:一般公共预算拨款1730.19万元,政府性基金预算拨款38万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加758.51万元,主要是项目经费拨款增加758.51万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数1768.19万元,其中:一般公共服务支出1474.21万元,文化旅游体育与传媒支出144万元,社会保障和就业支出54.93万元,卫生健康支出30.09万元,住房保障支出26.96万元,其他支出38万元。支出较去年增加758.51万元,主要是基本支出增加0万元,项目支出增加758.51万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1730.19万元,一般公共预算财政拨款支出1730.19万元,比2021年增加720.51万元。其中:基本支出519.66万元,比2021年减少40.02万元,主要原因是人员调出等,主要用于保障中共丰都县委宣传部、丰都县网络信息中心、丰都县新时代文明实践服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1210.53万元,比2021年增加760.53万元,主要原因是项目增多,主要用于对外宣传、群众性精神文明建设、中心组、干部大讲坛、理论宣讲、社科理论调研、两会成果展、网络舆情监控处置、新闻出版、全国文明城市创建、新时代文明实践中心基站建设等重点工作。
2022年政府性基金预算收入38万元,政府性基金预算支出38万元,比2021年增加38万元,主要原因是项目增加,主要用于教育事业的彩票公益金支出(2022年乡村学校少年宫运转经费补助)。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算26.6万元,比2021年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是没有安排因公出国(境)的任务;公务接待费21.6万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是对外宣传经费以及对外宣传经费当中的中、市媒体和其他地方媒体接待费用无明显增减;公务用车运行维护费5万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是没有增减公务车辆;公务用车购置费0万元,比2021年减少(或增加)0万元;主要原因是不需要更新现有的公务车。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费131.33万元,比上年增加8.07万元,主要原因为商品服务费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年共20个项目实行了绩效目标管理,涉及资金量1248.53万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:夏维 联系方式:023-70605387