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[ 索引号 ] 11500230008686369K/2024-00159 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 成文日期 ] 2024-09-25 [ 发布日期 ] 2024-09-25
[ 索引号 ] 11500230008686369K/2024-00159
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-25
[ 发布日期 ] 2024-09-25

丰都县总工会(本级)2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据《中共丰都县委办公室关于印发丰都县总工会机关机构编制方案的通知》(丰委办〔201672号)规定,县总工会主要履行以下职能职责:1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性,汇聚全县广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务,把职工最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神,增强主人翁责任感。3.依法依章独立自主开展工作。按照县委和市总工会的要求,贯彻执行重庆市工会代表大会和丰都县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议,组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局,指导开展社会主义劳动竞赛,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大动力。5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象,以企业、行业、乡镇(街道)、园区等为主阵地,充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究,参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。6.拓宽工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖,注重工会组织建设,强化基层基础。7.拓宽工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作,建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌,做实做强“四季帮扶”、“职工之家”、技能提升、法律援助和职工文化等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度。8.积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建,协调化解矛盾纠纷和利益冲突,发挥维护社会和谐稳定的作用,按照法定程序承担县政府转移的社会管理服务职能,负责市级模范职工之家的评选和全国模范职工之家的推荐及日常管理服务工作。9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业单位和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。10.研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属事业单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督,对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。

(二)机构设置

丰都县总工会是独立的群团组织机构部门,为二级预算单位,设有:基层工作部(办公室)、服务发展部2个内部室核定机关行政编制数63经费自理)。实有人数19人,其中:行政在编人员6退休人员7、社会化工作者6

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计432.18万元,支出总计432.18万元。收支较上年决算数减少94.14万元,下降17.89%,主要原因是财政困难,项目经费较上年度减少。

2.收入情况。2023年度收入合计432.18万元,较上年决算数减少94.14万元,下降17.89%,主要原因是财政困难,项目经费较上年度减少。其中:财政拨款收入432.18万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计432.18万元,较上年决算数减少94.14万元,下降17.89%,主要原因是财政困难,项目经费较上年度减少。其中:基本支出283.81万元,占65.67%;项目支出148.37万元,占34.33%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计432.18万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少94.14万元,下降17.89%。主要原因是财政困难,项目经费较上年度减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况2023年度一般公共预算财政拨款收入432.18万元,较上年决算数减少94.14万元,下降17.89%。主要原因是财政困难,项目经费较上年度减少。较年初预算数增加327.92万元,增长314.52%。主要原因是一般公共服务性支出、社会保障与就业支出的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,以及对困难职工帮扶、慰问等相关支出。此外,年初财政拨款结转和结0.00元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出432.18万元,较上年决算数减少94.14万元,下降17.89%。主要原因是财政困难,项目经费较上年度减少。较年初预算数增加327.92万元,增长314.52%。主要原因是一般公共服务性支出、社会保障与就业支出的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,以及对困难职工帮扶、慰问等相关支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,上年决算数持平。

4.比较情况。本单2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出365.48万元,占84.57%,较年初预算数增加302.02万元,增长475.92%,主要原因是人员工资福利相关业务活动及慰问帮扶支出增加。

2)社会保障与就业支出55.33万元,占12.80%,较年初预算数增加25.89万元,增长87.94%,主要原因是退休人员健康休养费、丧葬抚恤金增加。

3)卫生健康支5.27万元,占1.22%,较年初预算数无增减

4住房保障支6.09万元,占1.41%,较年初预算数无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出283.81万元。其中:人员经费205.25万元,较上年决算数增加9.23万元,增长4.71%,主要原因是人员保障经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费78.55万元,较上年决算数减少0.04万元,下降0.05%,主要原因是紧日子,压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、咨询费、差旅费等费用支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计1.85万元,较年初预算数减少1.13万元,下降37.92%,主要原因是单位厉行节约,严控经费开支。较上年支出数减少0.79万元,下降29.92%主要原因是公务接待费用较上年度减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年决算数持平

单位2023年度未发生公务车购置费支出,与上年决算数持平

单位2023年度未发生公务车运行维护费支出,与上年决算数持平

公务接待费1.85万元,主要用于接待市总工会领导及各相关业务部室来丰检查指导工作,其他区县总工会来丰调研等相关支出。费用支出较年初预算数减少1.13万元,下降37.92%,主要原因是厉行节约,严控公务接待支出。较上年支出数减少0.79万元,下降29.92%,主要原因是年接待批次和人数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待21批次194人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费95.38元,车均购置费0万元,车均维护费0元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出13.75万元,较上年决算数增加12.54万元,增长1036.36%,主要原因是本年召开了第十四届工代会,故会议费增加。本年度培训费支出3.31万元,较上年决算数减少1.25万元,下降27.41%,主要原因是严控培训经费,故培训费减少。

(二)机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出78.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费等维持单位正常运转经费。机关运行经费较上年支出数减少0.04万元,下降0.05%,主要原因是过紧日子,压缩支出。

(三)国有资产占用情况说明。

单位资产属于工会资产,纳入工会决算反映,我单位资产未纳入单位决算报表

(四)政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对单位1个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金148.37万元。

丰都县总工会2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度项目绩效自评表

项目名称:

送温暖及困难职工帮扶

项目编码:

50023023T000003745959

自评总分:

100



项目主管部门:

129-丰都县总工会

财政归口处室:

001-行政政法科

部门

联系人:

代金纯

联系

电话

70605737

资金情况


年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

年度总金额

0.00

1483693.12

1483693.12




其中:财政拨款

0.00

1483693.12

1483693.12

100

10

10

一般公共预算

0.00

1483693.12

1483693.12

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性,打造工会工作服务品牌,做实做强“四季帮扶”、“职工之家”、技能提升、法律援助和职工文化等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度;积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建,协调化解矛盾纠纷和利益冲突,发挥维护社会和谐稳定的作用,按照法定程序承担县政府转移的社会管理服务职能,负责市级模范职工之家的评选和全国模范职工之家的推荐及日常管理服务工作。

切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性,打造工会工作服务品牌,做实做强“四季帮扶”、“职工之家”、技能提升、法律援助和职工文化等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度;积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建,协调化解矛盾纠纷和利益冲突,发挥维护社会和谐稳定的作用,按照法定程序承担县政府转移的社会管理服务职能,负责市级模范职工之家的评选和全国模范职工之家的推荐及日常管理服务工作。

一、巩固发展组织建设,筑牢职工港湾。今年新建基层工会组织19家,发展新会员1338人;成功创建重庆市模范职工之家1家、模范职工小家1家、职工小家市域标杆单位1家;获评重庆市劳动者港湾三家。二、落实职工权益保障,发放困难职工帮扶资金6.1万元;积极开展集体协商指导、检查等工作,签订集体合同168份;成立丰都县工会劳动争议纠纷人民调解委员会,为职工挽回经济损失22.89万元,开展劳动争议调解31件,涉及金额365万元。三、弘扬劳模、劳动、工匠精神,成功推荐市五一劳动奖状1个、五一劳动奖章5个、工人先锋号3个;推荐东方希望重庆水泥有限公司工艺技术组评选全国工人先锋号。四、做好关心关爱工作,慰问一线职工、农民工会员2000余人;慰问留守儿童、新就业形态劳动者子女、困难职工子女、困境儿童430人;为四个乡镇800名农民工提供免费体检等。五、做好职工服务,组织1000余名职工参加丰都庙会酷跑活动,持续举办“职工杯”篮球联赛,在太平坝举办“会聚良缘”职工相亲活动等。

绩效指标

指标

名称

计量单位

指标

性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标

权重

指标

得分

是否核心指标

说明

送温暖慰问人数 

人/户 

500

2000

300

100

30

30


全年慰问人数

维护职工权益劳动争议调解及法律援

10

10

0

100

25

25



着力夯实基层工会积极参与社会综合治理


定性

全部完成 

0

100

25

25



全县广大职工权益维护有效提升 


定性

全部完成 

0

100

10

10




(二)单位绩效评价情况。

单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专有名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

代金纯023-70605737

收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市丰都县总工会(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

432.18

一、一般公共服务支出

365.48

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

55.33



九、卫生健康支出

5.27



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

6.09



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

432.18

本年支出合计

432.18

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

432.18

总计

432.18

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市丰都县总工会(本级)







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

432.18

432.18







201

一般公共服务支出

365.48

365.48







20129

群众团体事务

365.48

365.48







2012999

其他群众团体事务支出

365.48

365.48







208

社会保障和就业支出

55.33

55.33







20805

行政事业单位养老支出

55.33

55.33







2080501

行政单位离退休

23.72

23.72







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.70

7.70







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.85

3.85







2080599

其他行政事业单位养老支出

20.06

20.06







210

卫生健康支出

5.27

5.27







21011

行政事业单位医疗

5.27

5.27







2101101

行政单位医疗

2.48

2.48







2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.79

2.79







221

住房保障支出

6.09

6.09







22102

住房改革支出

6.09

6.09







2210201

住房公积金

6.09

6.09







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位重庆市丰都县总工会(本级)





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

432.18

283.81

148.37




201

一般公共服务支出

365.48

217.11

148.37




20129

群众团体事务

365.48

217.11

148.37




2012999

其他群众团体事务支出

365.48

217.11

148.37




208

社会保障和就业支出

55.33

55.33





20805

行政事业单位养老支出

55.33

55.33





2080501

行政单位离退休

23.72

23.72





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.70

7.70





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.85

3.85





2080599

其他行政事业单位养老支出

20.06

20.06





210

卫生健康支出

5.27

5.27





21011

行政事业单位医疗

5.27

5.27





2101101

行政单位医疗

2.48

2.48





2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.79

2.79





221

住房保障支出

6.09

6.09





22102

住房改革支出

6.09

6.09





2210201

住房公积金

6.09

6.09





备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市丰都县总工会(本级)




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

432.18

一、一般公共服务支出

365.48

365.48



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

55.33

55.33





九、卫生健康支出

5.27

5.27





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

6.09

6.09





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

432.18

本年支出合计

432.18

432.18



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

432.18

总计

432.18

432.18



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市丰都县总工会(本级)


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

432.18

283.81

148.37

201

一般公共服务支出

365.48

217.11

148.37

20129

群众团体事务

365.48

217.11

148.37

2012999

其他群众团体事务支出

365.48

217.11

148.37

208

社会保障和就业支出

55.33

55.33


20805

行政事业单位养老支出

55.33

55.33


2080501

行政单位离退休

23.72

23.72


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.70

7.70


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.85

3.85


2080599

其他行政事业单位养老支出

20.06

20.06


210

卫生健康支出

5.27

5.27


21011

行政事业单位医疗

5.27

5.27


2101101

行政单位医疗

2.48

2.48


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.79

2.79


221

住房保障支出

6.09

6.09


22102

住房改革支出

6.09

6.09


2210201

住房公积金

6.09

6.09


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市丰都县总工会(本级)





公开06表





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

159.42

302

商品和服务支出

78.55

310

资本性支出


30101

基本工资

35.32

30201

办公费

2.59

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

23.60

30202

印刷费

0.60

31002

办公设备购置


30103

奖金

51.54

30203

咨询费

8.28

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.04

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.58

30206

电费

1.21

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

7.30

30207

邮电费

1.40

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

5.65

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

1.08

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2.03

30211

差旅费

3.93

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

12.65

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

0.96

30213

维修(护)费

4.92

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

5.79

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

45.83

30215

会议费

13.75

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3.31

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.85

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

23.72

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

20.32

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

2.28

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.79

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

15.17

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

6.93

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用

0.06

39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

11.15

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

205.25

公用经费合计

78.55

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市丰都县总工会(本级)





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市丰都县总工会(本级)


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开单位重庆市丰都县总工会(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

78.55

(一)支出合计

1.85

1.85

(一)行政单位

78.55

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


(2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.85

1.85

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

1.85

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

21

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

194

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

13.75



三、培训费

3.31



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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