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[ 索引号 ] 115002307116254611/2025-00030 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县兴义镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 115002307116254611/2025-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县兴义镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县兴义镇人民政府2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策,其主要职责是:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(二)机构设置

丰都县兴义镇人民政府内设综合办事机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室)、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计5213.45万元,支出总计5213.45万元。收支较上年决算数减少217.87万元,下降4.01%,主要原因是:1、专项资金项目较去年减少、项目开支减少以及新增退休人员、死亡抚恤金、新增网格员工资等。2、本年度购置的固定资产、计提折旧以及应付未付款项确认为费用造成的。3、动用以前年度结余支付当年未完成的项目款项,如2021年兴义镇生态屏障区建设--长沙村、杨柳村精准帮扶、丰都县兴义镇长沙村农村移民安置区精准帮扶项目等,

2.收入情况。2024年度收入合计4147.06万元,较上年决算数减少65.11万元,下降1.55%,主要原因是本年上级专项资金精准帮扶项目、农村安全饮水巩固提升项目本年度比上年度减少,导致收入减少。其次我部门在2024年中有人员调出及退休,公用经费有所下降。其中:财政拨款收入4147.06万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余1066.38万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4344.43万元,较上年决算数减少91.81万元,下降2.07%,主要原因是专项资金精准帮扶项目、农村安全饮水巩固提升项目、松材线虫项目等项目开支减少。其中:基本支出2941.15万元,占67.7%;项目支出1403.28万元,占32.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余869.01万元,较上年决算数减少126.07万元,下降12.67%,主要原因是动用以前年度结余支付当年未完成的项目款项,如2021年兴义镇生态屏障区建设--长沙村、杨柳村精准帮扶、丰都县兴义镇长沙村农村移民安置区精准帮扶等。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5213.45万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少217.87万元,下降4.01%。主要原因:1、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少,主要是较2023年减少了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,例如三峡后续工作及国家重大水利工程建设资金的收入。2、本年度支出减少,其中主要是农林水支出较2023年减少124.62万元,森林资源培育例如松材线虫病除治、林业有害生物防治等项目开支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4139.76万元,较上年决算数增加107.07万元,上升2.66%。主要原因是本年交通运输支出项目比上年度减少,例如交通道路、公路相关项目减少,未新增项目。较年初预算数增加1364.5万元,增长49.17%。主要原因是上级专项提前下达未纳入年初预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余71.30万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4210.04万元,较上年决算数减少44.93万元,下降1.06%。主要原因是专项资金项目,例如精准帮扶项目、农村安全饮水巩固提升项目、松材线虫项目等支出减少。较年初预算数增加1434.78万元,增长51.70%。主要原因是一般公共服务支出专项资金未提前纳入年初预算,以及年中调整预算,新增退休人员,新增死亡抚恤,新增网格员工资等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1044.28万元,占24.80%,较年初预算数增加142.42万元,增长15.79%,主要原因是本年年中调整预算,新增退休人员,新增死亡抚恤,新增网格员工资等支出增多。

(2)文化旅游体育与传媒支出69.86万元,占1.66%,较年初预算数增加21.47万元,增长44.37%,主要原因是文化体育类专项项目资金开支增加,例如相关文化服务中心免费开放绩效资金等项目的开支增加等。

(5)社会保障与就业支出874.25万元,占20.77%,较年初预算数增加167.93万元,增长23.78%,主要原因是工资结构调整后相关社保基数较上年有所增加,及新增网格员工资支出增多等。

(6)卫生健康支出105.05万元,占2.50%,较年初预算数增加3.82万元,增长3.51%,主要原因是人员变动费用增加。

(7)城乡社区支出148.53万元,占3.53%,较年初预算数增加22.22万元,增长17.59%,主要原因是专项工作经费增加,如“场镇清扫保洁”、“场镇升级改造”等。

(8)农林水支出1335.07万元,占31.71%,较年初预算数增加584.88万元,增长77.96%,主要原因是专项工作经费增加,如“林业有害生物防治”、“农村黑臭水体清零曲线创建奖补资金”等项目的开支增加。

(9)交通运输支出207.52万元,占4.93%,较年初预算数增加195.32万元,增长1601%,主要原因是增加专项经费,支付公路建设工程款,清还公路交通债务以及公路养护。

(10)自然资源海洋气象等支出261.58万元,占6.21%,较年初预算数增加261.58万元,增长100%,主要原因是耕地恢复补足项目工作经费开支增加。

(11)住房保障支出118.83万元,占2.82%,较年初预算数增加18.56万元,增长18.51%,主要原因是旧房整治提升项目的开支增加。

(12)灾害防治及应急管理支出45.08万元,占1.07%,较年初预算数增加45.08万元,增长100%,主要原因是中途追加冬春生活救助灾害资金、地灾应急,及支付村上应急维稳支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出4210.04万元。其中:人员经费2431.59万元,较上年决算数增加180.53万元,增长6.91%,主要原因是本年新调入人员,同时调资晋级,增加了基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费509.56万元,较上年决算数增加82.64万元,增长13.95%,主要原因是本年新调入人员导致公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余995.08万元,年末结转结余867.99万元。本年收入7.3万元,较上年决算数减少172.18万元,下降95.93%,主要原因是三峡库区移民及国家重大水利工程建设资金的财政拨款专项工作经费收入减少。本年支出134.39万元,较上年决算数减少46.88万元,下降25.86%,主要原因是三峡库区移民及国家重大水利工程建设资金的财政拨款专项工作经费支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计19.83万元,较年初预算数减少9.37万元,下降32.09%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加5.09万元,增长20.43%,主要原因是本年接受的县级、市级检查和督查增多,以及2023年未报销的接待费在2024年报销,导致公务接待费支出增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国(境)费用,与年初预算数及上年支出数持平。

2024年度本部门未发生公务车购置费,与年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费17.37万元,主要用于县内因公出行、项目检查、县外接访、人员考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.37万元,增长44.75%。较上年支出数增加5.93万元,增长51.84%,主要原因是2023年未报销的接待费在2024年报销,以及相关接访工作的增加,导致支出增加。

公务接待费2.46万元,主要用于接待县级、市级检查和督查。费用支出较年初预算数减少14.74万元,下降85.70%,较上年支出数减少0.84万元,下降25.45%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待92批次415人,其中:国内外事接待92批次,415人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费59.28元,车均购置费0万元,车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.73万元,较上年决算数减少1.1万元,下降18.87%,主要原因是本年度会议次数减少,导致会议费有所降低。本年度培训费支出1.72万元,较上年决算数增加1.47万元,增长588%,主要原因是本年度开展的培训较去年有所增加,导致培训费相关支出增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出329.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费227.91万元、邮电费31.61万元、劳务派遣人员劳务费577.78万元等。机关运行经费较上年支出数增加15.57万元,增长4.96%,主要原因是本年调入人员增加,相关运行经费支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.52万元,其中:政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.46万元,占政府采购支出总额的97.62%,其中:授予小微企业合同金额2.46万元,占政府采购支出总额的97.62 %。主要用于采购办公设施设备,如办公电脑、打印机、LED显示屏等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和79个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评79项,涉及财政拨款项目支出资金2164.93万

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

丰都县兴义镇人民政府整体监控

项目编码:

50023000024P000075

自评总分:

100.00

项目主管部门:

918-丰都县兴义镇人民政府

财政归口处室:

007-基财科

部门

联系人:

邓小红

联系

电话

18102337860

资金情况

年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

年度总金额

31773451.21 

51668350.80 

44968049.70 

其中:财政拨款

31773451.21

51668350.80

44968049.70

87.03

10.00

8.70

一般公共预算

31773451.21 

51668350.80 

44968049.70 

87.68 

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

履行好纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事以及综合协调、文秘等职责,承担研究和指导本镇党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。统筹负责基层党建、群团等工作;负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等工作;做好民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障,统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等工作。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责。做好信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责;负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责,承担编制乡镇财政预算决算职责,负责国有资产、集体资产的监督管理。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作;主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作;负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作;做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作;负责辖区内退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作;根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

履行好纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事以及综合协调、文秘等职责,承担研究和指导本镇党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。统筹负责基层党建、群团等工作;负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等工作;做好民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障,统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等工作。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责。做好信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责;负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责,承担编制乡镇财政预算决算职责,负责国有资产、集体资产的监督管理。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作;主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作;负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作;做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作;负责辖区内退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作;根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

已完成2024年兴义镇政府各项社会目标工作。1.做好辖区内纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台、基层党建、群团、基层人大工作、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴、民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障,统筹负责卫生、计生、老龄事业发展、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、环境保护、河长制、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、城镇管理、集中行使依法授权或委托的行政执法权等相关工作。2.做好辖区内农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。3.做好文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。4.区内退役军人保障服务工作,做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。5.承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。6.承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作;负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作;做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。

绩效指标

指标

名称

计量单位

指标

性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标

权重

指标

得分

是否核心指标

说明

新增就业人数

人 

≥ 

200

200

0

100

20

20

主题党日活动次数

次 

≥ 

12

12

0

100

20

20

乡村振兴工作

定性

有效改善

全部完成

0

100

20

20

人居环境改善效果

定性

全部完成

0

100

20

20

全镇群众满意度

% 

90

93

3.33

100

20

20













2024年度项目绩效自评表见附件

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:李明静023-70648019


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市丰都县兴义镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,139.76

一、一般公共服务支出

1044.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

7.3

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属部门上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

69.86

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

874.25

九、卫生健康支出

105.05

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

148.53

十二、农林水支出

1,462.16

十三、交通运输支出

207.52

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

261.58

十九、住房保障支出

118.83

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

45.08

二十三、其他支出

7.30

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,147.06

本年支出合计

4,344.43

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

1,066.38

年末结转和结余

869.01

总计

5,213.45

总计

5,213.45

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属部门上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,147.06

4,147.06

201

一般公共服务支出

1,041.80

1,041.80

20101

人大事务

4.00

4.00

2010104

人大会议

4.00

4.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

979.81

979.81

2010301

行政运行

811.22

811.22

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

168.59

168.59

20105

统计信息事务

8.24

8.24

2010507

专项普查活动

8.24

8.24

20113

商贸事务

10.00

10.00

2011308

招商引资

10.00

10.00

20132

组织事务

4.49

4.49

2013202

一般行政管理事务

2.03

2.03

2013299

其他组织事务支出

2.46

2.46

20133

宣传事务

20.00

20.00

2013399

其他宣传事务支出

20.00

20.00

20136

其他共产党事务支出

7.20

7.20

2013602

一般行政管理事务

7.20

7.20

20138

市场监督管理事务

5.76

5.76

2013816

食品安全监管

5.76

5.76

20140

信访事务

2.30

2.30

2014099

其他信访事务支出

2.30

2.30

207

文化旅游体育与传媒支出

69.86

69.86

20701

文化和旅游

69.86

69.86

2070109

群众文化

62.07

62.07

2070199

其他文化和旅游支出

7.78

7.78

208

社会保障和就业支出

874.25

874.25

20801

人力资源和社会保障管理事务

108.46

108.46

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

108.46

108.46

20802

民政管理事务

303.85

303.85

2080208

基层政权建设和社区治理

303.85

303.85

20805

行政事业部门养老支出

388.17

388.17

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

158.33

158.33

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

98.63

98.63

2080599

其他行政事业部门养老支出

131.21

131.21

20807

就业补助

59.56

59.56

2080705

公益性岗位补贴

59.56

59.56

20810

社会福利

5.00

5.00

2081006

养老服务

5.00

5.00

20811

残疾人事业

9.21

9.21

2081199

其他残疾人事业支出

9.21

9.21

210

卫生健康支出

105.05

105.05

21011

行政事业部门医疗

105.05

105.05

2101101

行政部门医疗

43.47

43.47

2101102

事业部门医疗

25.40

25.40

2101199

其他行政事业部门医疗支出

36.18

36.18

212

城乡社区支出

144.20

144.20

21201

城乡社区管理事务

84.20

84.20

2120199

其他城乡社区管理事务支出

84.20

84.20

21205

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

2120501

城乡社区环境卫生

60.00

60.00

213

农林水支出

1,271.60

1,271.60

21301

农业农村

529.00

529.00

2130104

事业运行

412.03

412.03

2130119

防灾救灾

0.50

0.50

2130199

其他农业农村支出

116.47

116.47

21302

林业和草原

142.84

142.84

2130205

森林资源培育

76.42

76.42

2130207

森林资源管理

66.43

66.43

21303

水利

11.58

11.58

2130399

其他水利支出

11.58

11.58

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

200.77

200.77

2130504

农村基础设施建设

19.63

19.63

2130505

生产发展

16.50

16.50

2130506

社会发展

27.47

27.47

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

137.16

137.16

21307

农村综合改革

387.42

387.42

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.90

1.90

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

385.52

385.52

214

交通运输支出

207.52

207.52

21401

公路水路运输

207.52

207.52

2140104

公路建设

116.49

116.49

2140106

公路养护

78.84

78.84

2140110

公路和运输安全

12.20

12.20

220

自然资源海洋气象等支出

261.58

261.58

22001

自然资源事务

261.58

261.58

2200106

自然资源利用与保护

261.58

261.58

221

住房保障支出

118.83

118.83

22101

保障性安居工程支出

15.00

15.00

2210105

农村危房改造

15.00

15.00

22102

住房改革支出

103.83

103.83

2210201

住房公积金

103.83

103.83

224

灾害防治及应急管理支出

45.08

45.08

22401

应急管理事务

28.50

28.50

2240199

其他应急管理支出

28.50

28.50

22406

自然灾害防治

11.58

11.58

2240601

地质灾害防治

3.00

3.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

4.83

2240699

其他自然灾害防治支出

3.75

3.75

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

5.00

2240703

自然灾害救灾补助

5.00

5.00

229

其他支出

7.30

7.30

22960

彩票公益金安排的支出

7.30

7.30

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2.00

2.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.30

5.30

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属部门补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,344.43

2,941.15

1,403.28

201

一般公共服务支出

1,044.28

961.68

82.59

20101

人大事务

4.00

0.00

4.00

2010104

人大会议

4.00

0.00

4.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

979.81

961.68

18.13

2010301

行政运行

811.22

811.22

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

168.59

150.46

18.13

20105

统计信息事务

8.24

0.00

8.24

2010507

专项普查活动

8.24

0.00

8.24

20113

商贸事务

10.00

0.00

10.00

2011308

招商引资

10.00

0.00

10.00

20132

组织事务

6.97

0.00

6.97

2013202

一般行政管理事务

2.03

0.00

2.03

2013299

其他组织事务支出

4.94

0.00

4.94

20133

宣传事务

20.00

0.00

20.00

2013399

其他宣传事务支出

20.00

0.00

20.00

20136

其他共产党事务支出

7.20

0.00

7.20

2013602

一般行政管理事务

7.20

0.00

7.20

20138

市场监督管理事务

5.76

0.00

5.76

2013816

食品安全监管

5.76

0.00

5.76

20140

信访事务

2.30

0.00

2.30

2014099

其他信访事务支出

2.30

0.00

2.30

207

文化旅游体育与传媒支出

69.86

62.07

7.78

20701

文化和旅游

69.86

62.07

7.78

2070109

群众文化

62.07

62.07

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.78

0.00

7.78

208

社会保障和就业支出

874.25

800.48

73.76

20801

人力资源和社会保障管理事务

108.46

108.46

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

108.46

108.46

0.00

20802

民政管理事务

303.85

303.85

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

303.85

303.85

0.00

20805

行政事业部门养老支出

388.17

388.17

0.00

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

158.33

158.33

0.00

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

98.63

98.63

0.00

2080599

其他行政事业部门养老支出

131.21

131.21

0.00

20807

就业补助

59.56

0.00

59.56

2080705

公益性岗位补贴

59.56

0.00

59.56

20810

社会福利

5.00

0.00

5.00

2081006

养老服务

5.00

0.00

5.00

20811

残疾人事业

9.21

0.00

9.21

2081199

其他残疾人事业支出

9.21

0.00

9.21

210

卫生健康支出

105.05

105.05

0.00

21011

行政事业部门医疗

105.05

105.05

0.00

2101101

行政部门医疗

43.47

43.47

0.00

2101102

事业部门医疗

25.40

25.40

0.00

2101199

其他行政事业部门医疗支出

36.18

36.18

0.00

212

城乡社区支出

148.53

84.13

64.40

21201

城乡社区管理事务

84.13

84.13

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

84.13

84.13

0.00

21203

城乡社区公共设施

4.40

0.00

4.40

2120303

小城镇基础设施建设

4.40

0.00

4.40

21205

城乡社区环境卫生

60.00

0.00

60.00

2120501

城乡社区环境卫生

60.00

0.00

60.00

213

农林水支出

1,462.16

823.89

638.27

21301

农业农村

528.04

438.37

89.67

2130104

事业运行

411.07

411.07

0.00

2130119

防灾救灾

0.50

0.00

0.50

2130199

其他农业农村支出

116.47

27.30

89.17

21302

林业和草原

178.33

0.00

178.33

2130205

森林资源培育

76.42

0.00

76.42

2130207

森林资源管理

66.43

0.00

66.43

2130234

林业草原防灾减灾

35.48

0.00

35.48

21303

水利

39.63

0.00

39.63

2130399

其他水利支出

39.63

0.00

39.63

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

201.65

0.00

201.65

2130504

农村基础设施建设

20.51

0.00

20.51

2130505

生产发展

16.50

0.00

16.50

2130506

社会发展

27.47

0.00

27.47

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

137.16

0.00

137.16

21307

农村综合改革

387.42

385.52

1.90

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.90

0.00

1.90

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

385.52

385.52

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

127.09

0.00

127.09

2136902

三峡后续工作

127.09

0.00

127.09

214

交通运输支出

207.52

0.00

207.52

21401

公路水路运输

207.52

0.00

207.52

2140104

公路建设

116.49

0.00

116.49

2140106

公路养护

78.84

0.00

78.84

2140110

公路和运输安全

12.20

0.00

12.20

220

自然资源海洋气象等支出

261.58

0.00

261.58

22001

自然资源事务

261.58

0.00

261.58

2200106

自然资源利用与保护

261.58

0.00

261.58

221

住房保障支出

118.83

103.83

15.00

22101

保障性安居工程支出

15.00

0.00

15.00

2210105

农村危房改造

15.00

0.00

15.00

22102

住房改革支出

103.83

103.83

0.00

2210201

住房公积金

103.83

103.83

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

45.08

0.00

45.08

22401

应急管理事务

28.50

0.00

28.50

2240199

其他应急管理支出

28.50

0.00

28.50

22406

自然灾害防治

11.58

0.00

11.58

2240601

地质灾害防治

3.00

0.00

3.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

2240699

其他自然灾害防治支出

3.75

0.00

3.75

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

0.00

5.00

2240703

自然灾害救灾补助

5.00

0.00

5.00

229

其他支出

7.30

0.00

7.30

22960

彩票公益金安排的支出

7.30

0.00

7.30

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2.00

0.00

2.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.30

0.00

5.30

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,139.76

一、一般公共服务支出

1,044.28

1,044.28

1,044.28

二、政府性基金预算财政拨款

7.30

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

69.86

69.86

69.86

八、社会保障和就业支出

874.25

874.25

874.25

九、卫生健康支出

105.05

105.05

105.05

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

148.53

148.53

148.53

十二、农林水支出

1,462.16

1,335.07

127.09

1,462.16

十三、交通运输支出

207.52

207.52

207.52

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

261.58

261.58

261.58

十九、住房保障支出

118.83

118.83

118.83

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

45.08

45.08

45.08

二十三、其他支出

7.30

7.30

7.30

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,147.06

本年支出合计

4,344.43

4,210.04

134.39

年初财政拨款结转和结余

1,066.38

年末财政拨款结转和结余

869.01

1.02

867.99

一般公共预算财政拨款

71.30

政府性基金预算财政拨款

995.08

国有资本经营预算财政拨款

总计

5,213.45

总计

5,213.45

4,211.07

1,002.38

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,210.04

2,941.15

1,268.89

201

一般公共服务支出

1,044.28

2,941.15

82.59

20101

人大事务

4.00

961.68

4.00

2010104

人大会议

4.00

0.00

4.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

979.81

0.00

18.13

2010301

行政运行

811.22

961.68

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

168.59

811.22

18.13

20105

统计信息事务

8.24

150.46

8.24

2010507

专项普查活动

8.24

0.00

8.24

20113

商贸事务

10.00

0.00

10.00

2011308

招商引资

10.00

0.00

10.00

20132

组织事务

6.97

0.00

6.97

2013202

一般行政管理事务

2.03

0.00

2.03

2013299

其他组织事务支出

4.94

0.00

4.94

20133

宣传事务

20.00

0.00

20.00

2013399

其他宣传事务支出

20.00

0.00

20.00

20136

其他共产党事务支出

7.20

0.00

7.20

2013602

一般行政管理事务

7.20

0.00

7.20

20138

市场监督管理事务

5.76

0.00

5.76

2013816

食品安全监管

5.76

0.00

5.76

20140

信访事务

2.30

0.00

2.30

2014099

其他信访事务支出

2.30

0.00

2.30

207

文化旅游体育与传媒支出

69.86

0.00

7.78

20701

文化和旅游

69.86

62.07

7.78

2070109

群众文化

62.07

62.07

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.78

62.07

7.78

208

社会保障和就业支出

874.25

0.00

73.76

20801

人力资源和社会保障管理事务

108.46

800.48

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

108.46

108.46

0.00

20802

民政管理事务

303.85

108.46

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

303.85

303.85

0.00

20805

行政事业部门养老支出

388.17

303.85

0.00

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

158.33

388.17

0.00

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

98.63

158.33

0.00

2080599

其他行政事业部门养老支出

131.21

98.63

0.00

20807

就业补助

59.56

131.21

59.56

2080705

公益性岗位补贴

59.56

0.00

59.56

20810

社会福利

5.00

0.00

5.00

2081006

养老服务

5.00

0.00

5.00

20811

残疾人事业

9.21

0.00

9.21

2081199

其他残疾人事业支出

9.21

0.00

9.21

210

卫生健康支出

105.05

0.00

0.00

21011

行政事业部门医疗

105.05

105.05

0.00

2101101

行政部门医疗

43.47

105.05

0.00

2101102

事业部门医疗

25.40

43.47

0.00

2101199

其他行政事业部门医疗支出

36.18

25.40

0.00

212

城乡社区支出

148.53

36.18

64.40

21201

城乡社区管理事务

84.13

84.13

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

84.13

84.13

0.00

21203

城乡社区公共设施

4.40

84.13

4.40

2120303

小城镇基础设施建设

4.40

0.00

4.40

21205

城乡社区环境卫生

60.00

0.00

60.00

2120501

城乡社区环境卫生

60.00

0.00

60.00

213

农林水支出

1,335.07

0.00

511.18

21301

农业农村

528.04

823.89

89.67

2130104

事业运行

411.07

438.37

0.00

2130119

防灾救灾

0.50

411.07

0.50

2130199

其他农业农村支出

116.47

0.00

89.17

21302

林业和草原

178.33

27.30

178.33

2130205

森林资源培育

76.42

0.00

76.42

2130207

森林资源管理

66.43

0.00

66.43

2130234

林业草原防灾减灾

35.48

0.00

35.48

21303

水利

39.63

0.00

39.63

2130399

其他水利支出

39.63

0.00

39.63

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

201.65

0.00

201.65

2130504

农村基础设施建设

20.51

0.00

20.51

2130505

生产发展

16.50

0.00

16.50

2130506

社会发展

27.47

0.00

27.47

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

137.16

0.00

137.16

21307

农村综合改革

387.42

0.00

1.90

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.90

385.52

1.90

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

385.52

0.00

0.00

214

交通运输支出

207.52

385.52

207.52

21401

公路水路运输

207.52

0.00

207.52

2140104

公路建设

116.49

0.00

116.49

2140106

公路养护

78.84

0.00

78.84

2140110

公路和运输安全

12.20

0.00

12.20

220

自然资源海洋气象等支出

261.58

0.00

261.58

22001

自然资源事务

261.58

0.00

261.58

2200106

自然资源利用与保护

261.58

0.00

261.58

221

住房保障支出

118.83

0.00

15.00

22101

保障性安居工程支出

15.00

103.83

15.00

2210105

农村危房改造

15.00

0.00

15.00

22102

住房改革支出

103.83

0.00

0.00

2210201

住房公积金

103.83

103.83

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

45.08

103.83

45.08

22401

应急管理事务

28.50

0.00

28.50

2240199

其他应急管理支出

28.50

0.00

28.50

22406

自然灾害防治

11.58

0.00

11.58

2240601

地质灾害防治

3.00

0.00

3.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

2240699

其他自然灾害防治支出

3.75

0.00

3.75

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

0.00

5.00

2240703

自然灾害救灾补助

5.00

0.00

5.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,653.53

302

商品和服务支出

505.06

310

资本性支出

4.49

30101

基本工资

409.30

30201

办公费

134.22

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

174.36

30202

印刷费

31002

办公设备购置

4.49

30103

奖金

254.90

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

347.10

30205

水费

1.02

31006

大型修缮

30108

机关事业部门基本养老保险缴费

158.33

30206

电费

12.37

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

100.27

30207

邮电费

27.45

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

68.87

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

14.80

30211

差旅费

76.36

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

103.83

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

21.76

30213

维修(护)费

3.63

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

778.06

30215

会议费

2.51

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.62

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.30

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

0.09

312

对企业补助

30304

抚恤金

24.01

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

753.55

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

60.71

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.05

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

35.40

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

13.44

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

50.37

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

83.57

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,431.59

公用经费合计

509.56

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

995.08

7.30

134.39

134.39

867.99

213

农林水支出

995.08

127.09

127.09

867.99

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

995.08

127.09

127.09

867.99

2136902

三峡后续工作

995.08

127.09

127.09

867.99

229

其他支出

7.30

7.30

7.30

22960

彩票公益金安排的支出

7.30

7.30

7.30

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2.00

2.00

2.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.30

5.30

5.30

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市丰都县兴义镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

329.67

(一)支出合计

29.20

19.83

(一)行政部门

329.67

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业部门

2.公务用车购置及运行维护费

12.00

17.37

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

8

(2)公务用车运行维护费

12.00

17.37

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

17.20

2.46

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

2.46

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

5

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

8

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

92

(一)政府采购支出合计

2.52

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

2.52

6.国内公务接待人次(人)

415

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.46

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

2.46

二、会议费

4.73

三、培训费

1.72

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


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