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[ 索引号 ] 11500230750085795J/2025-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县仙女湖镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 11500230750085795J/2025-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县仙女湖镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县仙女湖镇人民政府2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调节和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收、完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

包括丰都县仙女湖镇人民政府,农业服务中心,社保所,文化服务中心,退役军人事务所,综合执法大队。部门编制数公务员23人,事业28人,实有公务员23人,事业24人。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3047.76万元。收、支与2023年度相比,减少125.10万元,下降3.9%,主要原因是本年度部分项目已完工,同时厉行勤俭节约,压减了人员经费及公用经费的开支。

1.收入情况。2024年度收入合计3007.53万元,与2023年度相比,增加147.32万元,增长5.2%,主要原因是新增竹子社区人居环境改造及竹子产业园基础设施配套中央财政以工代赈项目、枣丰协作农业高新技术产业园提升项目等工程款项的支付。其中:财政拨款收入3007.53万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余40.23万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3047.76万元,2023年度相比,减少125.10万元,下降3.9%,主要原因是厉行勤俭节约,公用经费和人员经费开支减少。其中:基本支出1792.33万元,占58.8%;项目支出1255.43万元,占41.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3047.76万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少125.10万元,下降3.9%。主要原因是本年度部分项目已完工,同时厉行勤俭节约,压减了人员经费及公用经费的开支。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2975.73万元,与2023年度相比,增加151.36万元,增长5.4%。主要原因是新增竹子社区人居环境改造及竹子产业园基础设施配套中央财政以工代赈项目、枣丰协作农业高新技术产业园提升项目等工程款项的支付。较年初预算数增加1641.37万元,增长123.0%。主要原因是本年度新增部分道路提升工程和以工代赈项目。此外,年初财政拨款结转和结余40.23万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3015.96万元,与2023年度相比,减少121.05万元,下降3.9%。主要原因是厉行勤俭节约,公用经费和人员经费开支减少。较年初预算数增加1698.64万元,增长129.0%。主要原因是本年度新增部分道路提升工程和以工代赈项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出684.97万元,占22.7%,较年初预算数增加123.47万元,增长22.0%,主要原因是新增部分平安建设经费、村镇规划建设经费、林业工作经费等部门经费开支。

2)文化旅游体育与传媒支出70.58万元,占2.3%,较年初预算数增加56.29万元,增长393.9%,主要原因是镇篮球赛的举办及其他文旅宣传活动的开展。

3)社会保障和就业支出462.43万元,占15.3%,较年初预算数增加260.39万元,增长128.9%,主要原因是支付了公益性岗位及涉农公益性岗位工资及退休人员健康休养费。

4)卫生健康支出58.57万元,占1.9%,较年初预算数增加22.78万元,增长63.7%,主要原因是24年新入职三名职工及医疗保险的调基补缴。

5)城乡社区支出102.95万元,占3.4%,较年初预算数增加57.95万元,增长128.8%,主要原因是场镇建设和人居环境清洁相关支出增加。

6)农林水支出1484.36万元,占49.2%,较年初预算数增加1178.88万元,增长385.9%,主要原因是支付了2024年竹子社区人居环境改造及竹子产业园基础设施配套中央财政以工代赈项目、仙女湖镇志良土鸡养殖场鸡舍建设项目、2024两类群体就业创业补贴资金等项目资金。

7)交通运输支出45.31万元,占1.5%,较年初预算数减少65.12万元,下降59.0%,主要原因是24年道路维护情况较好,相关维护费用减少。

8住房保障支出77.98万元,占2.6%,较年初预算数增加39.19万元,增长101.0%,主要原因是24年新进三名职工,住房公积金缴纳增多。

9灾害防治及应急管理支出28.82万元,占1.0%,较年初预算数增加24.82万元,增长620.5%,主要原因是冬季缺水防旱及夏季森林防火相关支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1792.33万元。

其中:

人员经费1414.91万元,与2023年度相比,增加84.28万元,增长6.3%,主要原因是2024年新录用行政事业人员2人,三支一扶1人。人员经费用途主要包括职工工资发放及五险一金缴纳。

公用经费377.42万元,与2023年度相比,增加35.89万元,增长10.5%,主要原因是各项文旅活动的开展及场镇维护的开支。公用经费用途主要包括职工差旅费、广告宣传、食堂采购等各项商品服务支出

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入31.80万元,与2023年度相比,减少4.04万元,下降11.3%,主要原因是厉行勤俭节约、贯彻落实过苦日子思想。本年支出31.80万元,与2023年度相比,减少4.04万元,下降11.3%,主要原因是厉行勤俭节约、贯彻落实过苦日子思想。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计23.40万元,较年初预算数增加14.00万元,增长148.9%,主要原因是部分公务用车使用年限较长,维护费用逐年增加。较上年支出数增加4.65万元,增长24.8%,主要原因是部分公务用车使用年限较长,维护费用逐年增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国(境)费用,与上年决算数持平。

本部门2023年度未发生公务车购置费用,与上年决算数持平。

公务用车运行维护费11.71万元,主要用于县内镇域因公出行、下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加7.71万元,增长192.8%,主要原因是公车使用年限长,使用过程中损坏次数多,维护成本较预期偏高。较上年支出数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求严控三公经费。

公务接待费11.69万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加6.29万元,增长116.5%,主要原因是实际接待数较预期更高。较上年支出数增加4.65万元,增长66.1%,主要原因是实际接待数较预期更高。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待168批次621人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费188.25元,车均购置费0万元,车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.55万元,与2023年度相比,减少0.87万元,下降61.3%,主要原因是厉行勤俭节约、压缩会议次数及会费开支。本年度培训费支出1.65万元,与2023年度相比,减少1.38万元,下降45.5%,主要原因是厉行勤俭节约、压缩培训次数及培训开支。本年度差旅费支出51.82万元,2023年度相比,减少7.52万元,下降12.7%,主要原因是2024年业务交流以线上为主且严格按照差旅标准报销差旅费。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出278.87万元,机关运行经费主要用于开支办公、印刷、水电、邮电、差旅、培训、维修维护、公务用车、工会活动、职工福利、办公设备购置等支出。机关运行经费较上年支出数减少26.62万元,下降8.7%,主要原因是厉行勤俭节约、贯彻落实过苦日子思想,缩减政府开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.65万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.65元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.65万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调制冷设备及办公桌椅。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和74个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3569.83万元。从评价情况看,项目立项规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,总体完成情况良好,项目基本达到预期绩效目标。

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

李其龙023-70639014

收入支出决算总表




公开01表

部门:丰都县仙女湖镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,975.73

一、一般公共服务支出

684.97

二、政府性基金预算财政拨款收入

31.80

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

70.58

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

462.43



九、卫生健康支出

58.57



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

127.75



十二、农林水支出

1,484.36



十三、交通运输支出

45.31



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

77.98



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

28.82



二十三、其他支出

7.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,007.53

本年支出合计

3,047.76

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

40.23

年末结转和结余


总计

3,047.76

总计

3,047.76

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:丰都县仙女湖镇人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,007.53

3,007.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

684.67

684.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

657.48

657.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

496.20

496.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

148.14

148.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.79

4.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.79

4.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

70.58

70.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

70.58

70.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

63.29

63.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.29

7.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

462.43

462.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

68.27

68.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

68.27

68.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

93.12

93.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

93.12

93.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

180.26

180.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.44

93.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.24

54.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

32.28

32.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

80.45

80.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

80.45

80.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.33

6.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6.33

6.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

58.57

58.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.57

58.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.55

25.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

14.44

14.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

127.75

127.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

102.95

102.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

102.95

102.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

24.80

24.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,472.53

1,472.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

278.80

278.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

240.16

240.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

24.54

24.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

32.04

32.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

17.04

17.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

885.54

885.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

427.85

427.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

95.44

95.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

186.74

186.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

175.52

175.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

268.26

268.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

266.81

266.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

9.14

9.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

8.08

8.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

77.98

77.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

28.82

28.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

13.82

13.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:丰都县仙女湖镇人民政府





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,047.76

1,792.33

1,255.43

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

684.97

650.94

34.02

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

657.48

644.34

13.14

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

496.20

496.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

13.14

0.00

13.14

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

148.14

148.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.79

0.00

4.79

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.79

0.00

4.79

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.39

0.30

1.09

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.79

0.00

0.79

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

10.00

4.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

10.00

4.00

6.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

70.58

70.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

70.58

70.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

63.29

63.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.29

7.29

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

462.43

351.98

110.45

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

68.27

68.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

68.27

68.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

93.12

93.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

93.12

93.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

180.26

180.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.44

93.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.24

54.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

32.28

32.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

80.45

0.00

80.45

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

80.45

0.00

80.45

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.33

6.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6.33

6.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

58.57

58.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.57

58.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.55

25.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

14.44

14.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

127.75

90.30

37.44

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

102.95

90.30

12.64

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

102.95

90.30

12.64

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

24.80

0.00

24.80

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,484.36

506.97

977.39

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

290.64

240.16

50.47

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

240.16

240.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

24.44

0.00

24.44

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

24.54

0.00

24.54

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

7.88

0.00

7.88

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

32.04

0.00

32.04

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

17.04

0.00

17.04

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

885.54

0.00

885.54

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

427.85

0.00

427.85

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

95.44

0.00

95.44

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

186.74

0.00

186.74

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

175.52

0.00

175.52

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

268.26

266.81

1.45

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.45

0.00

1.45

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

266.81

266.81

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

45.31

0.00

45.31

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

45.31

0.00

45.31

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

9.14

0.00

9.14

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

28.09

0.00

28.09

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

8.08

0.00

8.08

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

77.98

62.98

15.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

62.98

62.98

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

28.82

0.00

28.82

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

13.82

0.00

13.82

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:丰都县仙女湖镇人民政府




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,975.73

一、一般公共服务支出

684.97

684.97



二、政府性基金预算财政拨款

31.80

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

70.58

70.58





八、社会保障和就业支出

462.43

462.43





九、卫生健康支出

58.57

58.57





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

127.75

102.95

24.80




十二、农林水支出

1,484.36

1,484.36





十三、交通运输支出

45.31

45.31





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

77.98

77.98





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

28.82

28.82





二十三、其他支出

7.00


7.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,007.53

本年支出合计

3,047.76

3,015.96

31.80


年初财政拨款结转和结余

40.23

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

40.23






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,047.76

总计

3,047.76

3,015.96

31.80


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:丰都县仙女湖镇人民政府


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,015.96

1,792.33

1,223.63

201

一般公共服务支出

684.97

650.94

34.02

20101

人大事务

2.30

2.30

0.00

2010199

其他人大事务支出

2.30

2.30

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

657.48

644.34

13.14

2010301

行政运行

496.20

496.20

0.00

2010302

一般行政管理事务

13.14

0.00

13.14

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

148.14

148.14

0.00

20105

统计信息事务

4.79

0.00

4.79

2010507

专项普查活动

4.79

0.00

4.79

20132

组织事务

1.39

0.30

1.09

2013202

一般行政管理事务

0.79

0.00

0.79

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.30

0.30

20136

其他共产党事务支出

5.40

0.00

5.40

2013602

一般行政管理事务

5.40

0.00

5.40

20138

市场监督管理事务

3.60

0.00

3.60

2013816

食品安全监管

3.60

0.00

3.60

20140

信访事务

10.00

4.00

6.00

2014099

其他信访事务支出

10.00

4.00

6.00

207

文化旅游体育与传媒支出

70.58

70.58

0.00

20701

文化和旅游

70.58

70.58

0.00

2070109

群众文化

63.29

63.29

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.29

7.29

0.00

208

社会保障和就业支出

462.43

351.98

110.45

20801

人力资源和社会保障管理事务

68.27

68.27

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

68.27

68.27

0.00

20802

民政管理事务

93.12

93.12

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

93.12

93.12

0.00

20805

行政事业单位养老支出

180.26

180.26

0.00

2080501

行政单位离退休

0.29

0.29

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.44

93.44

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.24

54.24

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

32.28

32.28

0.00

20807

就业补助

80.45

0.00

80.45

2080705

公益性岗位补贴

80.45

0.00

80.45

20810

社会福利

30.00

0.00

30.00

2081006

养老服务

30.00

0.00

30.00

20811

残疾人事业

6.33

6.33

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6.33

6.33

0.00

20828

退役军人管理事务

4.00

4.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.00

4.00

0.00

210

卫生健康支出

58.57

58.57

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.57

58.57

0.00

2101101

行政单位医疗

25.55

25.55

0.00

2101102

事业单位医疗

14.44

14.44

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.58

18.58

0.00

212

城乡社区支出

102.95

90.30

12.64

21201

城乡社区管理事务

102.95

90.30

12.64

2120199

其他城乡社区管理事务支出

102.95

90.30

12.64

213

农林水支出

1,484.36

506.97

977.39

21301

农业农村

290.64

240.16

50.47

2130104

事业运行

240.16

240.16

0.00

2130122

农业生产发展

24.44

0.00

24.44

2130124

农村合作经济

1.50

0.00

1.50

2130199

其他农业农村支出

24.54

0.00

24.54

21302

林业和草原

7.88

0.00

7.88

2130207

森林资源管理

2.88

0.00

2.88

2130234

林业草原防灾减灾

5.00

0.00

5.00

21303

水利

32.04

0.00

32.04

2130315

抗旱

17.04

0.00

17.04

2130399

其他水利支出

15.00

0.00

15.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

885.54

0.00

885.54

2130504

农村基础设施建设

427.85

0.00

427.85

2130505

生产发展

95.44

0.00

95.44

2130506

社会发展

186.74

0.00

186.74

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

175.52

0.00

175.52

21307

农村综合改革

268.26

266.81

1.45

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.45

0.00

1.45

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

266.81

266.81

0.00

214

交通运输支出

45.31

0.00

45.31

21401

公路水路运输

45.31

0.00

45.31

2140104

公路建设

9.14

0.00

9.14

2140106

公路养护

28.09

0.00

28.09

2140110

公路和运输安全

8.08

0.00

8.08

221

住房保障支出

77.98

62.98

15.00

22101

保障性安居工程支出

15.00

0.00

15.00

2210105

农村危房改造

15.00

0.00

15.00

22102

住房改革支出

62.98

62.98

0.00

2210201

住房公积金

62.98

62.98

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

28.82

0.00

28.82

22406

自然灾害防治

13.82

0.00

13.82

2240601

地质灾害防治

4.00

0.00

4.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

2240699

其他自然灾害防治支出

5.00

0.00

5.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00

0.00

15.00

2240703

自然灾害救灾补助

15.00

0.00

15.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:丰都县仙女湖镇人民政府




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

999.18

302

商品和服务支出

375.42

310

资本性支出

2.00

30101

基本工资

241.22

30201

办公费

122.79

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

141.07

30202

印刷费

25.55

31002

办公设备购置

2.00

30103

奖金

116.51

30203

咨询费

0.82

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

0.06

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

226.42

30205

水费

1.29

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

93.44

30206

电费

9.50

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

54.24

30207

邮电费

12.51

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

39.99

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

15.02

30211

差旅费

49.62

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

62.98

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

8.28

30213

维修(护)费

12.99

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

415.73

30215

会议费

0.55

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.48

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

11.55

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

413.53

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

17.09

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.20

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

19.33

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.27

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

11.71

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

23.64

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

54.68

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,414.91

公用经费合计

377.42

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:丰都县仙女湖镇人民政府





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

31.80

31.80

0.00

31.80

0.00

212

城乡社区支出

0.00

24.80

24.80

0.00

24.80

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

0.00

24.80

24.80

0.00

24.80

0.00

229

其他支出

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:丰都县仙女湖镇人民政府


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

部门:丰都县仙女湖镇人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

278.87

(一)支出合计

23.40

23.40

(一)行政单位

278.87

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

11.71

11.71

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

6

(2)公务用车运行维护费

11.71

11.71

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

11.69

11.69

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

11.69

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

4

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

6

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

168

(一)政府采购支出合计

1.65

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

1.65

6.国内公务接待人次(人)

621

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

1.65

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

1.65

二、会议费

0.55



三、培训费

1.65



四、差旅费

51.82



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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