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[ 索引号 ] 11500230008689527A/2025-00041 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县社坛镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 11500230008689527A/2025-00041
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县社坛镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县社坛镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.接待办理人民群众来信来访,真实反映群众的意见和要求,保障地区稳定。

8.承办上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。

(二)机构设置

丰都县社坛镇人民政府下设综合办事机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;事业单位5个:产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4994.20万元。收、支与2023年度相比,增加427.16万元,增长9.4%,主要原因是社会保障和就业以及农林水方面、公共安全与住房保障方面的年中新增项目增多,专项工作经费增加较上年度增加。

1.收入情况。2024年度收入合计4472.66万元,与2023年度相比,增加639.51万元,增长16.7%,主要原因是社会保障和就业以及农林水方面、公共安全与住房保障方面的年中新增项目增多,专项工作经费增加较上年度增加。其中:财政拨款收入4472.66万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余521.54万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4595.62万元,与2023年度相比,增加522.72万元,增长12.8%,主要原因是社会保障和就业以及农林水方面、公共安全与住房保障方面的年中新增项目增多,专项工作经费增加较上年度增加。其中:基本支出2353.53万元,占51.2%;项目支出2242.09万元,占48.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余398.58万元,与2023年度相比,减少95.57万元,下降19.3%,主要原因是上年度进行了会计差错更正,结转结余增加太多,本年度使用的结转结余资金与往年度基本持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4669.19万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加530.72万元,增长12.8%。主要原因是社会保障和就业以及农林水方面、公共安全与住房保障方面的年中新增项目增多,专项工作经费增加较上年度增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4470.06万元,与2023年度相比,增加640.03万元,增长16.7%。主要原因是年中社会保障和就业以及农林水方面、公共安全与住房保障方面的年中新增项目增多,专项工作经费增加较上年度增加。较年初预算数增加1318.65万元,增长41.8%。主要原因是社会保障和就业以及农林水方面、公共安全与住房保障方面的年中新增项目增多,专项工作经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余196.53万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4593.02万元,与2023年度相比,增加533.25万元,增长13.1%。主要原因是年中社会保障和就业以及农林水方面、公共安全与住房保障方面的年中新增项目增多,专项工作经费增加较上年度增加。较年初预算数增加1441.61万元,增长45.7%。主要原因是社会保障和就业以及农林水方面、公共安全与住房保障方面的年中新增项目增多,专项工作经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出990.39万元,占21.6%,较年初预算数增加176.07万元,增长21.6%,主要原因是年中专项工作经费增加,如:“社坛镇村(社区)食品药品安全协管员补助经费”、“2024年基层政权建设资金”、“社坛镇2024年选调生到村任职补助资金”等专项工作经费。

(2)国防支出2.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是用于固定的国防动员事务。

(3)公共安全支出88.69万元,占1.9%,较年初预算数减少16.31万元,下降15.5%,主要原因是支出数已让年中公共安全反诈、防溺水等事项得到较大保障。

(4)教育支出8.33万元,占0.2%,较年初预算数增加0.33万元,增长4.1%,主要原因是其他教育事项增多,支出增加。

(5)文化旅游体育与传媒支出86.14万元,占1.9%,较年初预算数减少10.66万元,下降11.0%,主要原因是体育文化等活动保持的情况下,尽量的减少成本与建设支出。

(6)社会保障和就业支出911.55万元,占19.9%,较年初预算数增加269.98万元,增长42.1%,主要原因是年中增加“2024年网格经费”、“残疾人事业发展补助”、“社坛镇2024年涉农公益性岗位专项资金”、“养老服务业发展补助”等专项工作经费。

(7)卫生健康支出109.44万元,占2.4%,较年初预算数增加0.62万元,增长0.6%,主要原因是医疗事务预算调整追加。

(8)节能环保支出1.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减,主要原因是按照年初预算全额用于污染防治,未产生额外开支。

(9)城乡社区支出362.08万元,占7.9%,较年初预算数增加49.81万元,增长16.0%,主要原因是年中增加了“2021年度津补贴(超额绩效)清算”的人员经费。

(10)农林水支出1444.28万元,占31.5%,较年初预算数增加539.35万元,增长59.6%,主要原因是年中增加“社坛镇2024年农村户厕补助资金”、“社坛镇2024年农村公路养护资金”、“社坛镇2024年脱贫人口到户产业奖补资金”、“2024年新农人培育提升工程项目”等专项工作经费。

(11)交通运输支出354.58万元,占7.7%,较年初预算数增加340.34万元,增长2390.0%,主要原因是“社坛镇2024年乡村公路安防工程”、“社坛镇平安村、李家冲村通畅公路建设项目”、“社坛镇2021年地坝嘴村四好农村公路建设项目”等专项工作经费。

(12)自然资源海洋气象等支出70.43万元,占1.5%,较年初预算数增加70.43万元,增长100.0%,主要原因是“2023年重点生态保护修复治理项目”、“2024年市级耕地保护奖补资金”

(13)住房保障支出112.27万元,占2.4%,较年初预算数增加2.81万元,增长2.6%,主要原因是年中人员调整,追加职工住房公积金交纳金额。

(14)灾害防治及应急管理支出51.82万元,占1.1%,较年初预算数增加49.82万元,增长2491.0%,主要原因是“社坛镇市级自然灾害救灾补助资金”、“社坛镇2024年市级农业救灾资金”等专项工作经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余73.57万元,与2023年度相比,增加8.00万元,增长12.2%,主要原因是本年度继续严格把控公用经费等的使用,尽量减少差旅费等各项开支。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2353.53万元。

其中:

人员经费1905.42万元,与2023年度相比,减少24.82万元,下降1.3%,主要原因是人员变动、社保、公积金缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。

公用经费448.11万元,与2023年度相比,增加61.50万元,增长15.9%,主要原因是上年严格控制“三公”经费开支,压缩各项开支,但本年办公事项增多,开支增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2.60万元,与2023年度相比,减少0.53万元,下降16.9%,主要原因是仅安排“社坛镇老年幸福(爱心)食堂建设补助资金”一项工作经费。本年支出2.60万元,与2023年度相比,减少10.53万元,下降80.2%,主要原因是仅安排“社坛镇老年幸福(爱心)食堂建设补助资金”一项工作经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计34.82万元,较年初预算数增加8.23万元,增长31.0%,主要原因是本年度发生旱涝灾害,用车抗险救灾次数激增以及本年度工作调整内容较多,开展会议较多,导致公务用车运行维护以及会议费用较多。较上年支出数增加5.47万元,增长18.6%,主要原因是本年度公务用车运行维护以及工作等会议费用较多。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年决算数持平。

公务用车购置费0.00万元,本单位2024年度未发生公务车购置费用支出,与上年决算数持平

公务用车运行维护费24.17万元,主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加8.17万元,增长51.1%,主要原因是本年度发生旱涝灾害,用车抗险救灾次数激增,公务用车次数明显增加,导致燃料费、维修费等增加。较上年支出数增加5.84万元,增长31.9%,主要原因是本年度发生旱涝灾害,用车抗险救灾次数激增,公务用车次数明显增加,导致燃料费、维修费等增加。

公务接待费10.65万元,主要用于接待相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.06万元,增长0.6%,主要原因是基本保持正常接待,把控好接待次数与金额。较上年支出数减少0.37万元,下降3.4%,主要原因是继上年度严格控制“三公”经费支出,压缩开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待223批次1780人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费59.85元,车均购置费0万元,车均维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.85万元,与2023年度相比,增加2.85万元,增长100.0%,主要原因是本年度工作调整内容较多,开展会议较多。本年度培训费支出1.41万元,与2023年度相比,增加0.73万元,增长107.4%,主要原因是本年度工作调整内容较多,开展培训较多。本年度差旅费支出47.97万元,与2023年度相比,减少43.36万元,下降47.5%,主要原因是严格把控“三公”经费,压缩差旅开支。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出329.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数增加15.01万元,增长4.8%,主要原因是本年度发生旱涝灾害以及工作调整内容较多,所以在培训费、公务用车运行维护等方面的费用增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额16.09万元,其中:政府采购货物支出16.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.42元,占政府采购支出总额的83.4%,其中:授予小微企业合同金额13.42万元,占政府采购支出总额的83.4 %。主要用于采购空调、复印纸以及基层政权项目所需的空调等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对96个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2242.09万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

罗杰文   023-70684818


收入支出决算总表

公开01

单位:丰都县社坛镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,470.06

一、一般公共服务支出

990.39

二、政府性基金预算财政拨款收入

2.60

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

2.00

四、上级补助收入

四、公共安全支出

88.69

五、事业收入

五、教育支出

8.33

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

86.14

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

911.55

九、卫生健康支出

109.44

十、节能环保支出

1.00

十一、城乡社区支出

362.08

十二、农林水支出

1,444.28

十三、交通运输支出

354.58

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

70.43

十九、住房保障支出

112.27

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

51.82

二十三、其他支出

2.60

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,472.66

本年支出合计

4,595.62

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

521.54

年末结转和结余

398.58

总计

4,994.20

总计

4,994.20


备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

单位:丰都县社坛镇人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,472.66

4,472.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

924.60

924.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

851.18

851.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

698.83

698.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

152.36

152.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

20.84

20.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

18.34

18.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

8.10

8.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

兵役征集

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

88.69

88.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

83.69

83.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

83.69

83.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

86.14

86.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

84.14

84.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

72.79

72.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

11.35

11.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

864.88

864.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

133.09

133.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

133.09

133.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

171.89

171.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

171.89

171.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

416.29

416.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.54

154.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.32

85.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

176.04

176.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

102.90

102.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

102.90

102.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

15.71

15.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

15.71

15.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

109.44

109.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

109.44

109.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

36.90

36.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

41.94

41.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

362.08

362.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

225.08

225.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

225.08

225.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

137.00

137.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

137.00

137.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,433.89

1,433.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

549.74

549.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

398.89

398.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

22.20

22.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

94.86

94.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

7.37

7.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

7.37

7.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

329.35

329.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

95.85

95.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

18.34

18.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

47.56

47.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

167.61

167.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

547.43

547.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

546.43

546.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

354.58

354.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

354.58

354.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

237.66

237.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

102.67

102.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

70.43

70.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

70.43

70.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

70.43

70.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

112.49

112.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

102.49

102.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

102.49

102.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

51.82

51.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

18.83

18.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:丰都县社坛镇人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,595.62

2,353.53

2,242.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

990.39

890.64

99.75

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

914.87

890.64

24.23

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

746.20

746.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

168.68

144.44

24.23

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

20.84

0.00

20.84

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

18.34

0.00

18.34

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

10.20

0.00

10.20

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

6.48

0.00

6.48

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

6.48

0.00

6.48

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2030601

兵役征集

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

88.69

0.00

88.69

0.00

0.00

0.00

20402

公安

83.69

0.00

83.69

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

83.69

0.00

83.69

0.00

0.00

0.00

20406

司法

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8.33

0.00

8.33

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

86.14

72.79

13.35

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

84.14

72.79

11.35

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

72.79

72.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

11.35

0.00

11.35

0.00

0.00

0.00

20703

体育

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

911.55

553.84

357.72

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

133.09

132.97

0.12

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

133.09

132.97

0.12

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

171.89

0.08

171.81

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

171.89

0.08

171.81

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

414.79

414.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.54

154.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.32

85.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

174.54

174.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

151.08

0.00

151.08

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

151.08

0.00

151.08

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

15.71

6.00

9.71

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

15.71

6.00

9.71

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

109.44

109.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

109.44

109.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

36.90

36.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

41.94

41.94

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

362.08

225.03

137.05

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

225.08

225.03

0.05

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

225.08

225.03

0.05

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

137.00

0.00

137.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

137.00

0.00

137.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,444.28

399.30

1,044.99

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

550.15

399.30

150.85

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

399.30

399.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

12.99

0.00

12.99

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

22.20

0.00

22.20

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

20.80

0.00

20.80

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

94.86

0.00

94.86

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

7.37

0.00

7.37

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

7.37

0.00

7.37

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

339.33

0.00

339.33

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

105.83

0.00

105.83

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

18.34

0.00

18.34

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

47.56

0.00

47.56

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

167.61

0.00

167.61

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

547.43

0.00

547.43

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

546.43

0.00

546.43

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

354.58

0.00

354.58

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

354.58

0.00

354.58

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

237.66

0.00

237.66

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

102.67

0.00

102.67

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

14.24

0.00

14.24

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

70.43

0.00

70.43

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

70.43

0.00

70.43

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

70.43

0.00

70.43

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

112.27

102.49

9.78

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

9.78

0.00

9.78

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

9.78

0.00

9.78

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

102.49

102.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

102.49

102.49

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

51.82

0.00

51.82

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

18.83

0.00

18.83

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.60

0.00

2.60

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

2.60

0.00

2.60

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

2.60

0.00

2.60

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:丰都县社坛镇人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,470.06

一、一般公共服务支出

990.39

990.39

二、政府性基金预算财政拨款

2.60

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

2.00

2.00

四、公共安全支出

88.69

88.69

五、教育支出

8.33

8.33

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

86.14

86.14

八、社会保障和就业支出

911.55

911.55

九、卫生健康支出

109.44

109.44

十、节能环保支出

1.00

1.00

十一、城乡社区支出

362.08

362.08

十二、农林水支出

1,444.28

1,444.28

十三、交通运输支出

354.58

354.58

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

70.43

70.43

十九、住房保障支出

112.27

112.27

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

51.82

51.82

二十三、其他支出

2.60

2.60

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,472.66

本年支出合计

4,595.62

4,593.02

2.60

年初财政拨款结转和结余

196.53

年末财政拨款结转和结余

73.57

73.57

一般公共预算财政拨款

196.53

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

4,669.19

总计

4,669.19

4,666.59

2.60

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:丰都县社坛镇人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,593.02

2,353.53

2,239.49

201

一般公共服务支出

990.39

890.64

99.75

20101

人大事务

5.00

0.00

5.00

2010199

其他人大事务支出

5.00

0.00

5.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

914.87

890.64

24.23

2010301

行政运行

746.20

746.20

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

168.68

144.44

24.23

20105

统计信息事务

20.84

0.00

20.84

2010507

专项普查活动

18.34

0.00

18.34

2010599

其他统计信息事务支出

2.50

0.00

2.50

20113

商贸事务

3.00

0.00

3.00

2011308

招商引资

3.00

0.00

3.00

20132

组织事务

10.20

0.00

10.20

2013202

一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

2013299

其他组织事务支出

4.20

0.00

4.20

20138

市场监督管理事务

6.48

0.00

6.48

2013816

食品安全监管

6.48

0.00

6.48

20140

信访事务

30.00

0.00

30.00

2014099

其他信访事务支出

30.00

0.00

30.00

203

国防支出

2.00

0.00

2.00

20306

国防动员

2.00

0.00

2.00

2030601

兵役征集

2.00

0.00

2.00

204

公共安全支出

88.69

0.00

88.69

20402

公安

83.69

0.00

83.69

2040299

其他公安支出

83.69

0.00

83.69

20406

司法

5.00

0.00

5.00

2040604

基层司法业务

5.00

0.00

5.00

205

教育支出

8.33

0.00

8.33

20501

教育管理事务

8.00

0.00

8.00

2050199

其他教育管理事务支出

8.00

0.00

8.00

20599

其他教育支出

0.33

0.00

0.33

2059999

其他教育支出

0.33

0.00

0.33

207

文化旅游体育与传媒支出

86.14

72.79

13.35

20701

文化和旅游

84.14

72.79

11.35

2070109

群众文化

72.79

72.79

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

11.35

0.00

11.35

20703

体育

2.00

0.00

2.00

2070399

其他体育支出

2.00

0.00

2.00

208

社会保障和就业支出

911.55

553.84

357.72

20801

人力资源和社会保障管理事务

133.09

132.97

0.12

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

133.09

132.97

0.12

20802

民政管理事务

171.89

0.08

171.81

2080208

基层政权建设和社区治理

171.89

0.08

171.81

20805

行政事业单位养老支出

414.79

414.79

0.00

2080501

行政单位离退休

0.38

0.38

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.54

154.54

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85.32

85.32

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

174.54

174.54

0.00

20807

就业补助

151.08

0.00

151.08

2080705

公益性岗位补贴

151.08

0.00

151.08

20810

社会福利

25.00

0.00

25.00

2081006

养老服务

25.00

0.00

25.00

20811

残疾人事业

15.71

6.00

9.71

2081199

其他残疾人事业支出

15.71

6.00

9.71

210

卫生健康支出

109.44

109.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

109.44

109.44

0.00

2101101

行政单位医疗

36.90

36.90

0.00

2101102

事业单位医疗

30.60

30.60

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

41.94

41.94

0.00

211

节能环保支出

1.00

0.00

1.00

21103

污染防治

1.00

0.00

1.00

2110302

水体

1.00

0.00

1.00

212

城乡社区支出

362.08

225.03

137.05

21201

城乡社区管理事务

225.08

225.03

0.05

2120199

其他城乡社区管理事务支出

225.08

225.03

0.05

21205

城乡社区环境卫生

137.00

0.00

137.00

2120501

城乡社区环境卫生

137.00

0.00

137.00

213

农林水支出

1,444.28

399.30

1,044.99

21301

农业农村

550.15

399.30

150.85

2130104

事业运行

399.30

399.30

0.00

2130108

病虫害控制

12.99

0.00

12.99

2130119

防灾救灾

22.20

0.00

22.20

2130122

农业生产发展

20.80

0.00

20.80

2130199

其他农业农村支出

94.86

0.00

94.86

21302

林业和草原

7.37

0.00

7.37

2130207

森林资源管理

7.37

0.00

7.37

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

339.33

0.00

339.33

2130504

农村基础设施建设

105.83

0.00

105.83

2130505

生产发展

18.34

0.00

18.34

2130506

社会发展

47.56

0.00

47.56

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

167.61

0.00

167.61

21307

农村综合改革

547.43

0.00

547.43

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.00

0.00

1.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

546.43

0.00

546.43

214

交通运输支出

354.58

0.00

354.58

21401

公路水路运输

354.58

0.00

354.58

2140104

公路建设

237.66

0.00

237.66

2140106

公路养护

102.67

0.00

102.67

2140110

公路和运输安全

14.24

0.00

14.24

220

自然资源海洋气象等支出

70.43

0.00

70.43

22001

自然资源事务

70.43

0.00

70.43

2200106

自然资源利用与保护

70.43

0.00

70.43

221

住房保障支出

112.27

102.49

9.78

22101

保障性安居工程支出

9.78

0.00

9.78

2210105

农村危房改造

9.78

0.00

9.78

22102

住房改革支出

102.49

102.49

0.00

2210201

住房公积金

102.49

102.49

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

51.82

0.00

51.82

22401

应急管理事务

2.00

0.00

2.00

2240199

其他应急管理支出

2.00

0.00

2.00

22406

自然灾害防治

18.83

0.00

18.83

2240601

地质灾害防治

5.00

0.00

5.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

2240699

其他自然灾害防治支出

9.00

0.00

9.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

31.00

0.00

31.00

2240703

自然灾害救灾补助

12.00

0.00

12.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

19.00

0.00

19.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:丰都县社坛镇人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,696.97

302

商品和服务支出

442.62

310

资本性支出

5.49

30101

基本工资

411.99

30201

办公费

41.08

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

170.94

30202

印刷费

31002

办公设备购置

5.49

30103

奖金

220.45

30203

咨询费

0.30

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

431.10

30205

水费

0.98

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

154.78

30206

电费

14.64

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

88.39

30207

邮电费

35.72

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

66.88

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

19.67

30211

差旅费

46.91

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

110.74

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

22.04

30213

维修(护)费

3.87

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

0.90

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

208.44

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.41

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

10.65

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

23.80

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

159.33

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

78.89

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

20.84

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

60.08

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

4.48

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

18.42

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

29.48

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

99.29

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,905.42

公用经费合计

448.11

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:丰都县社坛镇人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

2.60

2.60

0.00

2.60

0.00

229

其他支出

0.00

2.60

2.60

0.00

2.60

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

2.60

2.60

0.00

2.60

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

2.60

2.60

0.00

2.60

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:丰都县社坛镇人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

      2.本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:丰都县社坛镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

329.48

(一)支出合计

34.82

34.82

(一)行政单位

329.48

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

24.17

24.17

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

6

(2)公务用车运行维护费

24.17

24.17

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

10.65

10.65

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

10.65

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

6

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

6

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

223

(一)政府采购支出合计

16.09

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

16.09

6.国内公务接待人次(人)

1,780

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

13.42

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

13.42

二、会议费

2.85

三、培训费

1.41

四、差旅费

47.97

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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