您当前所在位置:首页>丰都县双路镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开

[ 索引号 ] 1150023000868964X6/2025-00029 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 丰都县双路镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 1150023000868964X6/2025-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 丰都县双路镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县双路镇人民政府2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策,其主要职责是: 始终坚持依法行政,严格履行行政职责,确保上级决策部署落地见效。充分发挥经济管理职能,强化政策引导与发展规划的科学制定,积极服务各类市场主体,多措并举优化营商环境,激发市场活力与社会创造力。进一步加强市场监管,规范市场秩序,营造公平竞争、健康有序的市场环境。大力推动社会事业全面进步,统筹推进镇村经济、文化及社会事务协调发展,加快补齐民生短板,切实提升教育、医疗、养老等公共服务水平,不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。坚决维护社会稳定,积极防范化解各类风险隐患,扎实推进基层治理创新,促进社会公平正义,为构建社会主义和谐社会提供坚实保障。

(二)机构设置

丰都县双路镇人民政府设置党政内设机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机构5个:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心和村镇建设服务中心。丰都县双路镇人民政府核定编制数72名,其中行政编制37名、机关后勤服务人员事业编制1名,事业编制34名。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为3858.19万元,收、支与2023年度相比,减少552.48万元,下降12.5%,主要原因是厉行节约、压缩经费开支,另外少了移民后扶、安宁河道整治、道路毁损整治等项目。

1.收入情况。2024年度收入合计3856.50万元,与2023年度相比,减少323.08万元,下降7.7%,主要原因是部门收入单一,主要属于财政拨款收入,有多少收入开支多少,本年度压缩经费开支导致收入减少。其中:财政拨款收入3856.5万元,占100%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余1.70万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3856.50万元,与2023年度相比,减少542.31万元,下降12.3%,主要原因是厉行节约、压缩经费开支,另外少了移民后扶、安宁河道整治等项目开支。其中:基本支出1922.44万元,占49.9%;项目支出1934.06万元,占50.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1.70万元,与2023年度相比,减少10.17万元,下降85.7%,主要原因是属于非财政拨款结余。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为3857.06万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少542.31万元,下降12.3%。主要原因是厉行节约、压缩经费开支,另外少了移民后扶、安宁河道整治等政府性基金项目。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3854.20万元,与2023年度相比,减少246.98万元,下降6.0%。主要原因是厉行节约、压缩差旅费、三公经费等经费开支导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加1202.13万元,增加45.3%。主要原因是增加专项经费。比如:“两岸青山、千里林带”、合山洞撤并村改扩建公路、旧房整治提升、信访维稳等项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.57万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3854.20万元,与2023年度相比,减少448.68万元,下降10.4%。主要原因是厉行节约、压缩经费开支,另外减少了移民后扶、安宁河道整治、道路毁损整治等专项资金。较年初预算数增加1202.13万元,增加45.3%。主要原因是增加专项经费。比如:两岸青山、千里林带”、合山洞撤并村改扩建公路、旧房整治提升、信访维稳等项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出1167.44万元,占30.3%,较年初预算数增加17.59万元,增长1.5%,主要原因是增加第五次经济普查两员补贴、文明城市创建工作经费、离退休干部四就近工作等项目支出。

(2)公共安全支出20.53万元,占0.5%,较年初预算数减少79.47万元,下降79.5.%,主要原因是基层平安法治建设重点镇街项目按进度付款,本年项目未完成。

(3)文化旅游体育与传媒支出84.43万元,占2.2%,较年初预算数增加33.21万元,增长64.8%,主要原因是增加莲花洞村全民健身场地补短板项目支出。

(4)社会保障与就业支出749.26万元,占19.4%,较年初预算数增加164.60万元,增长28.2%,主要原因是社区干部调资支出、社区养老服务中心建设补助项目、助残员及阳光家园托养资金项目等支出。

(5)卫生健康支出89.44万元,占2.3%,较年初预算数减少7.20万元,下降7.5%,主要原因是人员减少医疗保险减少。

(6)城乡社区支出98.21万元,占2.6%,较年初预算数减少4.40万元,下降4.3%,主要原因是站办所人员调整,人员及公用经费减少。

(7)农林水支出1192.01万元,占30.9%,较年初预算数增加758.06万元,增长174.7%,主要原因是增加中央农业防灾减灾和水利救灾项目、旅游产业配套项目、撂荒地核查和盘活利用、林业有害生物防治、义务植树、“两岸青山、千里林带”建设补助、水毁修复、双路水厂工程、人饮安全、农村旧房整治提升、黑臭水体清零、农村公厕、到户产业补助、莲花洞村便民服务中心项目、新农人培育提升工程、和美院落和美农户奖励补助等项目支出。

(8)交通运输支出262.59万元,占6.8%,较年初预算数增加252.43万元,增长2484.6%,主要原因是增加农村公路安保工程、合山洞撤并村改建工程、乡村公路安防工程等项目支出。

(9)自然资源海洋气象等支出34.20万元,占0.9%,较年初预算数增加34.20万元,增长100%,主要原因是增加国土绿化项目、林业有害生物防治等项目支出。

(10)住房保障支出103.00万元,占2.7%,较年初预算数增加6.28万元,增长6.5%,主要原因是增加旧房整治提升项目等支出。

(11)灾害防治及应急管理支出53.08万元,占1.4%,较年初预算数增加53.08万元,增长100%,主要原因是增加自然灾害救助、森林灭火物资采购、自然灾害洪灾、自然灾害地灾资金等项目支出。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.57万元,与2023年度决算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1922.44万元。其中:人员经费1561.11万元,与2023年度相比,减少155.45万元,下降9.1%,主要原因是职工退休、调出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。

公用经费361.33万元,与2023年度相比,增加40.78万元,增长12.7%,主要原因是体制内项目经费用于保运转经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2.30万元,与2023年度相比,减少76.10万元,下降97.1%,主要原因是24年度减少了移民后扶补助、旧房整治、道路养护等基金项目,从而导致政府性基金收入减少。本年支出2.30万元,与2023年度相比,减少93.63万元,下降97.6%,主要原因是24年度减少了移民后扶补助、旧房整治、道路养护等基金项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计21.89万元,较年初预算数增加9.99万元,增长84.0%,主要原因是年初预算数不包括事业部门的公务用车运行维护费和公务接待费,从而导致2024年决算数超过年初预算数。较上年支出数减少1.97万元,下降8.3%,主要原因是厉行节约、压缩经费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

    2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

2024年度本部门公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费13.93万元,主要用于主要用于部门因公出行、各项工作正常开展等所需的车辆燃料费、过路过桥费、充电费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.93万元,增长74.1%,主要原因是年初预算数不包括事业部门公务用车运行维护费,从而导致24年实际公务用车运行维护费高于年初预算数。较上年支出数减少1.97万元,下降12.4%,主要原因是严格控制车辆运行经费开支。

公务接待费7.96万元,主要用于接待上级部门工作指导、检查、招商引资等开支。费用支出较年初预算数增加4.06万元,增长104.1%,主要原因是不包括事业部门公务接待费的年初预算数,从而导致24年实际公务接待费高于年初预算数。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待275批次1610人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费49.41元,车均购置费0万元,车均维护费4.64万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出6.40万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是严格控制会议频次,压缩会议经费开支。本年度培训费支出1.52万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降0.7%,主要原因是严格控制不必要的培训经费支出。本年度差旅费支出58.61万元,与2023年度相比,减少28.92万元,下降33.0%,主要原因是严格把关审批环节、控制差旅费的经费支出。

(二)机关运行经费情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出262.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等维持部门正常运转经费开支。机关运行经费较上年支出数增加33.21万元,增加14.5%,主要原因是把体制内项目经费用于开支保运转的日常公用经费,比如办公费、差旅费等。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额4.76万元,其中:政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.64万元,占政府采购支出总额的76.6%,其中:授予小微企业合同金额3.64万元,占政府采购支出总额的76.6%。 主要用于采购电脑、空调等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和78个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2175.21万元。

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称

丰都县双路镇人民政府整体监控

项目编码

50023000024P000076

自评总分

99.23



项目主管部门

919-丰都县双路镇人民政府

财政归口处室

007-基财科

部门联系人

钟莉

联系电话

70632053

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



29,457,154.66


45,566,065.22


42,043,086.22




其中:财政拨款



29,457,154.66


45,566,065.22


42,043,086.22

92.27

10.00

9.23

一般公共预算



29,457,154.66


45,211,365.22


42,020,086.22

92.94



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.认真贯彻执行党的路线、方针和政策,落实上级党委、政府的各项决议和决定。
2.对本镇的重大问题进行决议,制定研究全镇经济、社会和文化发展规划,推进乡村振兴工作发展。
3.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。
4.贯彻落实各项惠民惠农政策,加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设。

1.认真贯彻执行党的路线、方针和政策,落实上级党委、政府的各项决议和决定。
2.对本镇的重大问题进行决议,制定研究全镇经济、社会和文化发展规划,推进乡村振兴工作发展。
3.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
4.贯彻落实各项惠民惠农政策,加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设。

1.认真贯彻执行党的路线、方针和政策,落实上级党委、政府的各项决议和决定。
2.对本镇的重大问题进行决议,制定研究全镇经济、社会和文化发展规划,推进乡村振兴工作发展。
3.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
4.贯彻落实各项惠民惠农政策,加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

全镇村(社区)个数

7

7

0

100

20

20


单位正常运转

%

100

100

0

100

30

30


辖区内社会和谐稳定


定性

良好

1

0

100

20

20


人居环境改善,居民生活幸福感提升

%

5

5

0

100

20

20


群众满意度

%

92

92

0

100

10

10


2024年度项目绩效自评表见附件

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

钟莉   023-70632053

收入支出决算总表




公开01

部门:丰都县双路镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,854.20

一、一般公共服务支出

1,167.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

2.30

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

20.53

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

84.43

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

749.26



九、卫生健康支出

89.44



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

98.21



十二、农林水支出

1,192.01



十三、交通运输支出

262.59



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

34.20



十九、住房保障支出

103.00



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

53.08



二十三、其他支出

2.30



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,856.50

本年支出合计

3,856.50

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

1.70

年末结转和结余

1.70

总计

3,858.19

总计

3,858.19

                

      备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
             2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差


收入决算表

部门:丰都县双路镇人民政府







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,856.50

3,856.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,167.44

1,167.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.20

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,109.55

1,109.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

664.55

664.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

445.00

445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

16.01

16.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

16.01

16.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

84.43

84.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

64.43

64.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

54.43

54.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

749.26

749.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

103.73

103.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

103.73

103.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

219.85

219.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

219.85

219.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

349.44

349.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.54

133.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.67

83.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

131.94

131.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

71.03

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

71.03

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.22

4.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.22

4.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

89.44

89.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

89.44

89.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

31.74

31.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

98.21

98.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

98.21

98.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

98.21

98.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,192.01

1,192.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

425.40

425.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

352.90

352.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

99.40

99.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

74.40

74.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

150.02

150.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

20.52

20.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

120.50

120.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

401.36

401.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

165.00

165.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

74.12

74.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

19.62

19.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

142.63

142.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

115.83

115.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

114.63

114.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

262.59

262.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

262.59

262.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

193.34

193.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

59.09

59.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

34.20

34.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

34.20

34.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

34.20

34.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

53.08

53.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

26.26

26.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

26.26

26.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

17.83

17.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。



支出决算表

部门:丰都县双路镇人民政府





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,856.50

1,922.44

1,934.06

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,167.44

786.29

381.14

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.20

0.00

10.20

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,109.55

786.29

323.26

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

664.55

664.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

445.00

121.74

323.26

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

5.15

0.00

5.15

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

5.15

0.00

5.15

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

16.01

0.00

16.01

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

16.01

0.00

16.01

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

20.53

0.00

20.53

0.00

0.00

0.00

20402

公安

20.53

0.00

20.53

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

20.53

0.00

20.53

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

84.43

54.43

30.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

64.43

54.43

10.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

54.43

54.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

749.26

453.16

296.10

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

103.73

103.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

103.73

103.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

219.85

0.00

219.85

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

219.85

0.00

219.85

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

349.44

349.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.54

133.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.67

83.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

131.94

131.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

71.03

0.00

71.03

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

71.03

0.00

71.03

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.22

0.00

4.22

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.22

0.00

4.22

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

89.44

89.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

89.44

89.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

31.74

31.74

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

98.21

98.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

98.21

98.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

98.21

98.21

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,192.01

352.90

839.11

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

425.40

352.90

72.50

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

352.90

352.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

99.40

0.00

99.40

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

74.40

0.00

74.40

0.00

0.00

0.00

21303

水利

150.02

0.00

150.02

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

20.52

0.00

20.52

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

120.50

0.00

120.50

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

401.36

0.00

401.36

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

165.00

0.00

165.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

74.12

0.00

74.12

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

19.62

0.00

19.62

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

142.63

0.00

142.63

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

115.83

0.00

115.83

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

114.63

0.00

114.63

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

262.59

0.00

262.59

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

262.59

0.00

262.59

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

193.34

0.00

193.34

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

59.09

0.00

59.09

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

10.16

0.00

10.16

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

34.20

0.00

34.20

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

34.20

0.00

34.20

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

34.20

0.00

34.20

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

103.00

88.00

15.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

53.08

0.00

53.08

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

26.26

0.00

26.26

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

26.26

0.00

26.26

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

17.83

0.00

17.83

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

部门:丰都县双路镇人民政府




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,854.20

一、一般公共服务支出

1,167.44

1,167.44



二、政府性基金预算财政拨款

2.30

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

20.53

20.53





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

84.43

84.43





八、社会保障和就业支出

749.26

749.26





九、卫生健康支出

89.44

89.44





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

98.21

98.21





十二、农林水支出

1,192.01

1,192.01





十三、交通运输支出

262.59

262.59





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

34.20

34.20





十九、住房保障支出

103.00

103.00





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

53.08

53.08





二十三、其他支出

2.30


2.30




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,856.50

本年支出合计

3,856.50

3,854.20

2.30


年初财政拨款结转和结余

0.57

年末财政拨款结转和结余

0.57

0.57



一般公共预算财政拨款

0.57






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,857.06

总计

3,857.06

3,854.76

2.30


       备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的

       总收支和年末结转结余情况。

            2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:丰都县双路镇人民政府


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,854.20

1,922.44

1,931.76

201

一般公共服务支出

1,167.44

786.29

381.14

20101

人大事务

10.20

0.00

10.20

2010104

人大会议

3.60

0.00

3.60

2010199

其他人大事务支出

6.60

0.00

6.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,109.55

786.29

323.26

2010301

行政运行

664.55

664.55

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

445.00

121.74

323.26

20105

统计信息事务

5.15

0.00

5.15

2010507

专项普查活动

5.15

0.00

5.15

20132

组织事务

16.01

0.00

16.01

2013299

其他组织事务支出

16.01

0.00

16.01

20133

宣传事务

4.00

0.00

4.00

2013399

其他宣传事务支出

4.00

0.00

4.00

20136

其他共产党事务支出

20.00

0.00

20.00

2013602

一般行政管理事务

18.00

0.00

18.00

2013699

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

20138

市场监督管理事务

2.52

0.00

2.52

2013816

食品安全监管

2.52

0.00

2.52

204

公共安全支出

20.53

0.00

20.53

20402

公安

20.53

0.00

20.53

2040299

其他公安支出

20.53

0.00

20.53

207

文化旅游体育与传媒支出

84.43

54.43

30.00

20701

文化和旅游

64.43

54.43

10.00

2070109

群众文化

54.43

54.43

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

0.00

10.00

20703

体育

20.00

0.00

20.00

2070399

其他体育支出

20.00

0.00

20.00

208

社会保障和就业支出

749.26

453.16

296.10

20801

人力资源和社会保障管理事务

103.73

103.73

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

103.73

103.73

0.00

20802

民政管理事务

219.85

0.00

219.85

2080208

基层政权建设和社区治理

219.85

0.00

219.85

20805

行政事业单位养老支出

349.44

349.44

0.00

2080501

行政单位离退休

0.19

0.19

0.00

2080502

事业单位离退休

0.10

0.10

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.54

133.54

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.67

83.67

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

131.94

131.94

0.00

20807

就业补助

71.03

0.00

71.03

2080705

公益性岗位补贴

71.03

0.00

71.03

20810

社会福利

1.00

0.00

1.00

2081006

养老服务

1.00

0.00

1.00

20811

残疾人事业

4.22

0.00

4.22

2081199

其他残疾人事业支出

4.22

0.00

4.22

210

卫生健康支出

89.44

89.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

89.44

89.44

0.00

2101101

行政单位医疗

34.66

34.66

0.00

2101102

事业单位医疗

23.03

23.03

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

31.74

31.74

0.00

212

城乡社区支出

98.21

98.21

0.00

21201

城乡社区管理事务

98.21

98.21

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

98.21

98.21

0.00

213

农林水支出

1,192.01

352.90

839.11

21301

农业农村

425.40

352.90

72.50

2130104

事业运行

352.90

352.90

0.00

2130119

防灾救灾

1.50

0.00

1.50

2130135

农业生态资源保护

4.00

0.00

4.00

2130199

其他农业农村支出

67.00

0.00

67.00

21302

林业和草原

99.40

0.00

99.40

2130205

森林资源培育

25.00

0.00

25.00

2130207

森林资源管理

74.40

0.00

74.40

21303

水利

150.02

0.00

150.02

2130306

水利工程运行与维护

9.00

0.00

9.00

2130314

防汛

20.52

0.00

20.52

2130399

其他水利支出

120.50

0.00

120.50

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

401.36

0.00

401.36

2130504

农村基础设施建设

165.00

0.00

165.00

2130505

生产发展

74.12

0.00

74.12

2130506

社会发展

19.62

0.00

19.62

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

142.63

0.00

142.63

21307

农村综合改革

115.83

0.00

115.83

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.20

0.00

1.20

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

114.63

0.00

114.63

214

交通运输支出

262.59

0.00

262.59

21401

公路水路运输

262.59

0.00

262.59

2140104

公路建设

193.34

0.00

193.34

2140106

公路养护

59.09

0.00

59.09

2140110

公路和运输安全

10.16

0.00

10.16

220

自然资源海洋气象等支出

34.20

0.00

34.20

22001

自然资源事务

34.20

0.00

34.20

2200106

自然资源利用与保护

34.20

0.00

34.20

221

住房保障支出

103.00

88.00

15.00

22101

保障性安居工程支出

15.00

0.00

15.00

2210105

农村危房改造

15.00

0.00

15.00

22102

住房改革支出

88.00

88.00

0.00

2210201

住房公积金

88.00

88.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

53.08

0.00

53.08

22401

应急管理事务

26.26

0.00

26.26

2240199

其他应急管理支出

26.26

0.00

26.26

22406

自然灾害防治

17.83

0.00

17.83

2240601

地质灾害防治

4.00

0.00

4.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

2240699

其他自然灾害防治支出

9.00

0.00

9.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.00

0.00

9.00

2240703

自然灾害救灾补助

9.00

0.00

9.00

                    备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
                      
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:丰都县双路镇人民政府




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,413.12

302

商品和服务支出

361.33

310

资本性支出


30101

基本工资

313.51

30201

办公费

113.10

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

152.75

30202

印刷费

3.03

31002

办公设备购置


30103

奖金

209.22

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

319.14

30205

水费

1.71

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

135.60

30206

电费

9.96

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

83.86

30207

邮电费

28.60

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

57.69

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

12.19

30211

差旅费

43.49

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

100.70

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

28.46

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

147.98

30215

会议费

3.09

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.06

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

6.57

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

24.96

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

106.91

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

25.60

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

4.20

30227

委托业务费

4.83

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

46.96

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

11.91

30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

12.93

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

34.40

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

26.02

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,561.11

公用经费合计

361.33

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门丰都县双路镇人民政府





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

2.30

2.30

0.00

2.30

0.00

229

其他支出

0.00

2.30

2.30

0.00

2.30

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

2.30

2.30

0.00

2.30

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

2.30

2.30

0.00

2.30

0.00

                    备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和

                结余情况。
                      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:丰都县双路镇人民政府


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门:丰都县双路镇人民政府



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

262.98

(一)支出合计

21.89

21.89

(一)行政单位

262.98

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

13.93

13.93

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

13.93

13.93

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

7.96

7.96

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

7.96

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

275

(一)政府采购支出合计

4.76

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

4.76

6.国内公务接待人次(人)

1,610

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

3.64

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

3.64

二、会议费

6.40



三、培训费

1.52



四、差旅费

58.61



  备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预   算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
        2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


我要提建议
扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部