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[ 索引号 ] | 1150023C711625445B/2025-00076 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县三合街道办事处 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
[ 索引号 ] | 1150023C711625445B/2025-00076 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县三合街道办事处 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
[ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
丰都县人民政府三合街道办事处(本级)2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
街道党工委、办事处围绕贯彻落实党和政府各项方针政策,其主要职责是:在街道党工委统一领导下,承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作职责;负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作;牵头机关接待、后勤保障、值班等工作。负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、机构编制、干部人事、社会工作、民宗侨台、群团等工作;负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、农业农村和乡村振兴等工作;负责村镇规划建设和管理、市政公用、市容环卫、生态环境、河长制等工作;负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作;负责开展内部审计、督促落实审计问题整改等工作。负责民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。负责社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、防范和处理邪教、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理、消防管理、人民武装、法治建设等工作;承担重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼相关等工作职责。
(二)机构设置
街道办事处设置党政内设机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机构5个:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、社区事务服务中心。三合街道办事处核定编制人数共135名,其中机关行政编制66名、机关后勤服务人员事业编制1名、事业编制68名。现有在职人员合计119人,其中行政55人(包括工勤2人),事业64人。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为11853.79万元。收、支与2023年度相比,减少244.84万元,下降2.0%,主要原因是落实过紧日子政策,缩减日常公用开支。
1.收入情况。2024年度收入合计11804.14万元,与2023年度相比,增加1660.79万元,增长16.4%,主要原因是老旧小区改造、农村公路建设、创文工作经费、新型农村集体经济等专项工作经费增加。
其中:财政拨款收入11804.14万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余49.66万元。
2.支出情况。2024年度支出合计11804.14万元,与2023年度相比,减少244.83万元,下降2.0%,主要原因是落实过紧日子政策,缩减日常公用开支。其中:基本支出3795.22万元,占32.2%;项目支出8008.91万元,占67.9%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余49.66万元,与上年数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为11853.79万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少244.84万元,下降2.0%。主要原因是落实过紧日子政策,缩减日常公用开支。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11702.55万元,与2023年度相比,增加1755.59万元,增长17.7%。主要原因是社区清扫人员工资及社区管网维护、老旧小区改造等专项工作经费增加。较年初预算数增加4787.50万元,增长69.2%。主要原因是老旧小区改造、农村公路建设、创文工作经费、新型农村集体经济、公益岗位性清扫保洁人员等专项工作经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余49.66万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11702.55万元,与2023年度相比,增加282.45万元,增长2.5%。主要原因是人员变动,专项工作经费增加。较年初预算数增加4787.50万元,增长69.2%。主要原因是老旧小区改造、农村公路建设、创文工作经费、新型农村集体经济、公益岗位性清扫保洁人员等专项工作经费增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出4738.20万元,占40.5%,较年初预算数增加1662.09万元,增长54.0%,主要原因是专项工作经费增加,如:“社区清扫保洁支出”、“青少年家庭教育互助会”、“市政维护及垃圾清运”、创文工作经费等。
(2)国防支出2.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减。
(3)公共安全支出77.79万元,占0.7%,较年初预算数增加77.79万元,增长100.0%,主要原因是专项工作经费增加,如:“流动人口协管员人员经费”、采购消防器材等。
(4)文化旅游体育与传媒支出102.10万元,占0.9%,较年初预算数增加36.10万元,增长54.7%,主要原因是专项工作经费增加,如“文化和旅游服务工作经费”、“文化免费开放工作经费”等。
(5)社会保障和就业支出2733.93万元,占23.4%,较年初预算数增加378.13万元,增长16.1%,主要原因是专项工作经费增加,如“养老服务业发展”、“爱心老年食堂建设”等。
(6)卫生健康支出168.37万元,占1.4%,较年初预算数增加3.53万元,增长2.1%,主要原因是专项工作经费增加,如“社区临时菜市场”等。
(7)节能环保支出5.00万元,占0.0%,较年初预算数无增减。
(8)城乡社区支出651.89万元,占5.6%,较年初预算数增加240.15万元,增长58.3%,主要原因是专项工作经费增加,如:“市政维护垃圾清运费”、“创建全国文明城市工作经费” 。
(9)农林水支出1975.09万元,占16.9%,较年初预算数增加1401.46万元,增长244.3%,主要原因是专项工作经费增加,如:“防旱抗旱救灾资金”、“林业有害生物防治”、“森林资源管护”等。
(10)交通运输支出182.42万元,占1.6%,较年初预算数增加170.22万元,增长1395.3%,主要原因是专项工作经费增加,如:“农村公路改建”、“乡村安保、安防工程”等。
(11)自然资源海洋气象等支出91.21万元,占0.8%,较年初预算数增加91.21万元,增长100.0%,主要原因是专项工作经费增加,如:“林业有害生物防治”、“耕地力保护奖励补助”等。
(12)住房保障支出794.97万元,占6.8%,较年初预算数增加627.25万元,增长374.0%,主要原因是专项工作经费增加,如:“老旧小区改造”、“春节项目款拨付”等。
(13)灾害防治及应急管理支出179.59万元,占1.5%,较年初预算数增加179.59万元,增长100.0%,主要原因是专项工作经费增加,如:“社区养老服务建设”、“村社区防灾减灾专项工作经费”等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余49.66万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3795.22万元。其中:人员经费2596.02万元,与2023年度相比,减少392.12万元,下降13.1%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费1199.20万元,与2023年度相比,增加355.47万元,增长42.1%,主要原因是新进人员多,办公经费增加以及结算2023年度年底未结清款项。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入101.59万元,与2023年度相比,减少94.80万元,下降48.3%,主要原因是三峡库区移民等专项工作经费减少。本年支出101.59万元,与2023年度相比,减少527.28万元,下降83.9%,主要原因是三峡库区移民等专项工作经费减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计41.50万元,较年初预算数增加0.50万元,增长1.2%,主要原因是车辆老化,油耗维修费用增加。较上年支出数减少2.86万元,下降6.5%,主要原因是严格控制“三公经费”,落实过紧日子政策。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,与年初预算和上年支出数持平。
公务用车购置费0.00万元,未发生公务车购置费用,与年初预算和上年支出数持平。
公务用车运行维护费22.07万元,主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加6.07万元,增长37.9%,主要原因是车辆老化严重,油耗维修费用过高,车辆编制不够,不能满足日常工作需要,加上国资中心赠送车辆,车辆费用增加。较上年支出数减少2.02万元,下降8.4%,主要原因是严格控制“三公经费”,落实过紧日子政策。
公务接待费19.42万元,主要用于接待接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.58万元,下降22.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.85万元,下降4.2%,主要原因是严格控制“三公经费”,落实过紧日子政策。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待476批次2856人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费68.01元,车均购置费0万元,车均维护费2.21万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出3.92万元,与2023年度相比,增加3.74万元,增长2077.8%,主要原因是新进公务员较多,因工作需要,培训费增加。本年度差旅费支出73.25万元,与2023年度相比,减少75.31万元,下降50.7%,主要原因是严格落实过紧日子政策。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出860.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数增加139.47万元,增长19.3%,主要原因是新进人员较多,办公费用增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对126个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金8008.92万元。
2024年度项目支出绩效自评表见附件
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
凡显芳 13996865690
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:丰都县人民政府三合街道办事处 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11,702.55 |
一、一般公共服务支出 |
4,738.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
101.59 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
2.00 | |
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
77.79 | |
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
102.10 | |
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,733.93 | |
九、卫生健康支出 |
168.37 | ||
十、节能环保支出 |
5.00 | ||
十一、城乡社区支出 |
686.25 | ||
十二、农林水支出 |
1,975.09 | ||
十三、交通运输支出 |
182.42 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
91.21 | ||
十九、住房保障支出 |
794.97 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
179.59 | ||
二十三、其他支出 |
67.23 | ||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
11,804.14 |
本年支出合计 |
11,804.14 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
49.66 |
年末结转和结余 |
49.66 |
总计 |
11,853.79 |
总计 |
11,853.79 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
单位:丰都县人民政府三合街道办事处 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
11,804.14 |
11,804.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
4,738.20 |
4,738.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,144.07 |
4,144.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,073.08 |
1,073.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
155.92 |
155.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,915.07 |
2,915.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
68.36 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20133 |
宣传事务 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
80.74 |
80.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
64.80 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15.94 |
15.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013816 |
食品安全监管 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030601 |
兵役征集 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
77.79 |
77.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20406 |
司法 |
77.79 |
77.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040699 |
其他司法支出 |
77.79 |
77.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
102.10 |
102.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
102.10 |
102.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.75 |
15.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,733.93 |
2,733.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
163.74 |
163.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
163.74 |
163.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
1,796.69 |
1,796.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,786.69 |
1,786.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
580.95 |
580.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
244.68 |
244.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
148.93 |
148.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
187.34 |
187.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
156.64 |
156.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
156.64 |
156.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081006 |
养老服务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
168.37 |
168.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
168.37 |
168.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
65.42 |
65.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水体 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
686.25 |
686.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
651.89 |
651.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
651.89 |
651.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
34.36 |
34.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
34.36 |
34.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,975.09 |
1,975.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
1,226.35 |
1,226.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
391.09 |
391.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
835.26 |
835.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
57.86 |
57.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林资源培育 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130207 |
森林资源管理 |
32.41 |
32.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
23.77 |
23.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
23.77 |
23.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
259.42 |
259.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130506 |
社会发展 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
201.29 |
201.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
407.68 |
407.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
169.17 |
169.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
238.51 |
238.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
182.42 |
182.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
182.42 |
182.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
90.90 |
90.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
79.32 |
79.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140110 |
公路和运输安全 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
91.21 |
91.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
91.21 |
91.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
91.21 |
91.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
794.97 |
794.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
652.10 |
652.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210108 |
老旧小区改造 |
530.90 |
530.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
121.20 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
142.87 |
142.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
142.87 |
142.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
179.59 |
179.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防救援事务 |
64.76 |
64.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240204 |
消防应急救援 |
64.76 |
64.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
18.83 |
18.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
67.23 |
67.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
67.23 |
67.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
单位:丰都县人民政府三合街道办事处 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
11,804.14 |
3,795.22 |
8,008.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
4,738.20 |
2,139.23 |
2,598.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,144.07 |
2,135.32 |
2,008.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,073.08 |
1,073.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
155.92 |
155.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,915.07 |
906.32 |
2,008.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
68.36 |
0.00 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
68.36 |
0.00 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
12.00 |
1.92 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.00 |
1.92 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
23.27 |
1.65 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
23.27 |
1.65 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20133 |
宣传事务 |
400.00 |
0.34 |
399.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
400.00 |
0.34 |
399.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
80.74 |
0.00 |
80.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
64.80 |
0.00 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15.94 |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
9.76 |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013816 |
食品安全监管 |
9.76 |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030601 |
兵役征集 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
77.79 |
0.00 |
77.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20406 |
司法 |
77.79 |
0.00 |
77.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040699 |
其他司法支出 |
77.79 |
0.00 |
77.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
102.10 |
92.10 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
102.10 |
92.10 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.75 |
5.75 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,733.93 |
745.18 |
1,988.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
163.74 |
163.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
163.74 |
163.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
1,796.69 |
0.48 |
1,796.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,786.69 |
0.48 |
1,786.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
580.95 |
580.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
244.68 |
244.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
148.93 |
148.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
187.34 |
187.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
156.64 |
0.00 |
156.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
156.64 |
0.00 |
156.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081006 |
养老服务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
168.37 |
168.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
168.37 |
168.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
65.42 |
65.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水体 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
686.25 |
116.11 |
570.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
651.89 |
116.11 |
535.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
651.89 |
116.11 |
535.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
34.36 |
0.00 |
34.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
34.36 |
0.00 |
34.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,975.09 |
391.37 |
1,583.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
1,226.35 |
391.37 |
834.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
391.09 |
391.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
835.26 |
0.28 |
834.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
57.86 |
0.00 |
57.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林资源培育 |
22.45 |
0.00 |
22.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130207 |
森林资源管理 |
32.41 |
0.00 |
32.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
23.77 |
0.00 |
23.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
23.77 |
0.00 |
23.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
259.42 |
0.00 |
259.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
26.12 |
0.00 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130506 |
社会发展 |
1.01 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
201.29 |
0.00 |
201.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
407.68 |
0.00 |
407.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
169.17 |
0.00 |
169.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
238.51 |
0.00 |
238.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
182.42 |
0.00 |
182.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
182.42 |
0.00 |
182.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
90.90 |
0.00 |
90.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
79.32 |
0.00 |
79.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140110 |
公路和运输安全 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
91.21 |
0.00 |
91.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
91.21 |
0.00 |
91.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
91.21 |
0.00 |
91.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
794.97 |
142.87 |
652.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
652.10 |
0.00 |
652.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210108 |
老旧小区改造 |
530.90 |
0.00 |
530.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
142.87 |
142.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
142.87 |
142.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
179.59 |
0.00 |
179.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防救援事务 |
64.76 |
0.00 |
64.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240204 |
消防应急救援 |
64.76 |
0.00 |
64.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
18.83 |
0.00 |
18.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
67.23 |
0.00 |
67.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
67.23 |
0.00 |
67.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
40.93 |
0.00 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
26.30 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
单位:丰都县人民政府三合街道办事处 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
11,702.55 |
一、一般公共服务支出 |
4,738.20 |
4,738.20 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
101.59 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
2.00 |
2.00 |
|||
四、公共安全支出 |
77.79 |
77.79 |
||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
102.10 |
102.10 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
2,733.93 |
2,733.93 |
||||
九、卫生健康支出 |
168.37 |
168.37 |
||||
十、节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
十一、城乡社区支出 |
686.25 |
651.89 |
34.36 |
|||
十二、农林水支出 |
1,975.09 |
1,975.09 |
||||
十三、交通运输支出 |
182.42 |
182.42 |
||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
91.21 |
91.21 |
||||
十九、住房保障支出 |
794.97 |
794.97 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
179.59 |
179.59 |
||||
二十三、其他支出 |
67.23 |
67.23 |
||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
11,804.14 |
本年支出合计 |
11,804.14 |
11,702.55 |
101.59 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
49.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
49.66 |
49.66 |
||
一般公共预算财政拨款 |
49.66 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
11,853.79 |
总计 |
11,853.79 |
11,752.21 |
101.59 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:丰都县人民政府三合街道办事处 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
11,702.55 |
3,795.22 |
7,907.33 | |
201 |
一般公共服务支出 |
4,738.20 |
2,139.23 |
2,598.97 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,144.07 |
2,135.32 |
2,008.75 |
2010301 |
行政运行 |
1,073.08 |
1,073.08 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
155.92 |
155.92 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,915.07 |
906.32 |
2,008.75 |
20105 |
统计信息事务 |
68.36 |
0.00 |
68.36 |
2010507 |
专项普查活动 |
68.36 |
0.00 |
68.36 |
20113 |
商贸事务 |
12.00 |
1.92 |
10.08 |
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.00 |
1.92 |
0.08 |
20132 |
组织事务 |
23.27 |
1.65 |
21.62 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
23.27 |
1.65 |
21.62 |
20133 |
宣传事务 |
400.00 |
0.34 |
399.66 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
400.00 |
0.34 |
399.66 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
80.74 |
0.00 |
80.74 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
64.80 |
0.00 |
64.80 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15.94 |
0.00 |
15.94 |
20138 |
市场监督管理事务 |
9.76 |
0.00 |
9.76 |
2013816 |
食品安全监管 |
9.76 |
0.00 |
9.76 |
203 |
国防支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
20306 |
国防动员 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2030601 |
兵役征集 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
204 |
公共安全支出 |
77.79 |
0.00 |
77.79 |
20406 |
司法 |
77.79 |
0.00 |
77.79 |
2040699 |
其他司法支出 |
77.79 |
0.00 |
77.79 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
102.10 |
92.10 |
10.00 |
20701 |
文化和旅游 |
102.10 |
92.10 |
10.00 |
2070109 |
群众文化 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.75 |
5.75 |
10.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,733.93 |
745.18 |
1,988.75 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
163.74 |
163.74 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
163.74 |
163.74 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
1,796.69 |
0.48 |
1,796.21 |
2080202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,786.69 |
0.48 |
1,786.21 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
580.95 |
580.95 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
244.68 |
244.68 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
148.93 |
148.93 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
187.34 |
187.34 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
156.64 |
0.00 |
156.64 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
156.64 |
0.00 |
156.64 |
20810 |
社会福利 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
2081006 |
养老服务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
20811 |
残疾人事业 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
210 |
卫生健康支出 |
168.37 |
168.37 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
168.37 |
168.37 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
65.42 |
65.42 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
49.79 |
49.79 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2110302 |
水体 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
212 |
城乡社区支出 |
651.89 |
116.11 |
535.77 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
651.89 |
116.11 |
535.77 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
651.89 |
116.11 |
535.77 |
213 |
农林水支出 |
1,975.09 |
391.37 |
1,583.72 |
21301 |
农业农村 |
1,226.35 |
391.37 |
834.98 |
2130104 |
事业运行 |
391.09 |
391.09 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
835.26 |
0.28 |
834.98 |
21302 |
林业和草原 |
57.86 |
0.00 |
57.86 |
2130205 |
森林资源培育 |
22.45 |
0.00 |
22.45 |
2130207 |
森林资源管理 |
32.41 |
0.00 |
32.41 |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
21303 |
水利 |
23.77 |
0.00 |
23.77 |
2130399 |
其他水利支出 |
23.77 |
0.00 |
23.77 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
259.42 |
0.00 |
259.42 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
2130505 |
生产发展 |
26.12 |
0.00 |
26.12 |
2130506 |
社会发展 |
1.01 |
0.00 |
1.01 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
201.29 |
0.00 |
201.29 |
21307 |
农村综合改革 |
407.68 |
0.00 |
407.68 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
169.17 |
0.00 |
169.17 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
238.51 |
0.00 |
238.51 |
214 |
交通运输支出 |
182.42 |
0.00 |
182.42 |
21401 |
公路水路运输 |
182.42 |
0.00 |
182.42 |
2140104 |
公路建设 |
90.90 |
0.00 |
90.90 |
2140106 |
公路养护 |
79.32 |
0.00 |
79.32 |
2140110 |
公路和运输安全 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
91.21 |
0.00 |
91.21 |
22001 |
自然资源事务 |
91.21 |
0.00 |
91.21 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
91.21 |
0.00 |
91.21 |
221 |
住房保障支出 |
794.97 |
142.87 |
652.10 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
652.10 |
0.00 |
652.10 |
2210108 |
老旧小区改造 |
530.90 |
0.00 |
530.90 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
121.20 |
0.00 |
121.20 |
22102 |
住房改革支出 |
142.87 |
142.87 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
142.87 |
142.87 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
179.59 |
0.00 |
179.59 |
22402 |
消防救援事务 |
64.76 |
0.00 |
64.76 |
2240204 |
消防应急救援 |
64.76 |
0.00 |
64.76 |
22406 |
自然灾害防治 |
18.83 |
0.00 |
18.83 |
2240601 |
地质灾害防治 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
单位:丰都县人民政府三合街道办事处 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
2,294.81 |
302 |
商品和服务支出 |
1,155.20 |
310 |
资本性支出 |
44.00 |
30101 |
基本工资 |
622.56 |
30201 |
办公费 |
175.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
185.72 |
30202 |
印刷费 |
6.29 |
31002 |
办公设备购置 |
43.84 |
30103 |
奖金 |
312.62 |
30203 |
咨询费 |
8.40 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
428.58 |
30205 |
水费 |
0.45 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
263.69 |
30206 |
电费 |
17.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.16 |
30109 |
职业年金缴费 |
154.86 |
30207 |
邮电费 |
116.26 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
103.92 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
42.74 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.04 |
30211 |
差旅费 |
60.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
151.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
42.64 |
30213 |
维修(护)费 |
18.51 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.60 |
30214 |
租赁费 |
53.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
301.21 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.90 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
35.61 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
232.35 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
182.01 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
33.26 |
30227 |
委托业务费 |
127.93 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
10.83 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
24.54 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.07 |
399 |
其他支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
47.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
233.51 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
2,596.02 |
公用经费合计 |
1,199.20 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:丰都县人民政府三合街道办事处 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
101.59 |
101.59 |
0.00 |
101.59 |
0.00 | |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
34.36 |
34.36 |
0.00 |
34.36 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
34.36 |
34.36 |
0.00 |
34.36 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
34.36 |
34.36 |
0.00 |
34.36 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
67.23 |
67.23 |
0.00 |
67.23 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
67.23 |
67.23 |
0.00 |
67.23 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
40.93 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:丰都县人民政府三合街道办事处 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
单位:丰都县人民政府三合街道办事处 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
860.46 |
(一)支出合计 |
41.50 |
41.50 |
(一)行政单位 |
860.46 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
22.07 |
22.07 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
10 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
22.07 |
22.07 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
19.42 |
19.42 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
19.42 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
8 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
1 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
10 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
476 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2,856 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
|||
三、培训费 |
— |
3.92 |
||
四、差旅费 |
— |
73.25 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。