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[ 索引号 ] 115002300086862035/2025-00076 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县教育委员会
[ 成文日期 ] 2025-03-11 [ 发布日期 ] 2025-03-11
[ 索引号 ] 115002300086862035/2025-00076
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-11
[ 发布日期 ] 2025-03-11

丰都县虎威镇中心小学校2025年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

丰都县虎威镇中心小学校主要职能是义务教育公办学校,实施小学阶段义务教育及学前教育,承担本辖区内小学阶段义务教育及幼儿园教育,提高学生的综合素质,培养学生多样化发展及良好品德,从事中小学义务教育及幼儿园教育相关服务。

(二)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门 2025年度预算编制的二级预算单位由丰都县虎威镇中心小学校一个单位构成,预算代码:201055。本单位无下级预算单位。本单位现设校长室、教导教科室、后勤室、德育室、心理健康咨询室、保安室等。含一个附属中心幼儿园一所,红岩教学点1个。年初在校小学生269人,在园幼儿39人,实有教职工55人,临时聘任人员9人,退休人员72人,遗属人员10人。编制人数58人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年收入共计1558.29万元。其中:一般公共预算拨款1474.26万元,政府性基金预算拨款3.53万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入(财政专户管理资金)21.5万元,事业单位经营收入0万元,其他收入59.00万元。全年收入较去年增加6.83万元,其中:一般公共预算拨款较2024年减少18.42万元,主要是2024年度教师人数急剧减少,导致人员工资及社会保障缴费、公积金等人员经费预算收入减少;其他收入较2024年增加28.00万元,主要是2025年将学生伙食费和课后延时服务费纳入年初预算收入。

(二)支出预算:2025年预算支出1558.29万元。其中:一般公共服务支出0万元,教育支出1090.9万元,社会保障和就业支出325.72万元,卫生健康支出76.29万元,住房保障支出61.85万元。政府性基金支出3.53万元。支出较去年增加6.83万元,主要是基本支出减少61.79万元,项目支出增加68.62万元,主要是2025年将学生伙食费和课后延时服务费纳入项目预算收入。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1474.26万元,一般公共预算财政拨款支出1474.26万元,比2024年减少18.42万元。其中:基本支出1380.13万元,比2024年减少61.79万元,主要是2025年教师人数急剧减少,造成本年度人员工资及社会保障缴费、公积金等预算减少61.79万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等。项目支出94.13万元,比2024年增加43.37万元,主要原因是结转2024年公用费5.90万元、营养午餐、学生资助款等1.15万元、维修维护及设备采购专项资金87.08万元。主要用于学校日常开支、维修维护、办公设备采购、学生营养改善等重点工作。

2025年政府性基金预算收入3.53万元,政府性基金预算支出3.53万元,比2024年减少1.00万元,主要原因是结转2024年政府性基金3.53万元,因2024年少年宫设备采购项目完成后没及时支付。该基金主要用于少年宫项目的设备采购支出。

丰都县虎威镇中心小学校2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是我单位无此项收支;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是我单位无此项收支;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是我单位无此项收支;公务用车购置费 0万元,比2024年减少0万元;主要原因是我单位无此项收支。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量80.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:杨静 联系方式:023-81859988


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