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[ 索引号 ] 11500230008686254D/2026-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县公安局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-03 [ 发布日期 ] 2026-03-03
[ 索引号 ] 11500230008686254D/2026-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县公安局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-03
[ 发布日期 ] 2026-03-03

丰都县公安局2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

丰都县公安局是主管全县社会治安的县政府组成部门,有内设机构16个,直属机构2个,派出所21个。主要职责是:预防、制止及侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责辖区内破坏森林及野生动植物资源的刑事案件侦查;负责维护辖区内林区治安秩序和森林防火工作;直接管理所辖森林派出所;负责查处林业行政案件;负责查处违反森林防火条例及陆生野生动植物保护法规和湿地资源保护法规的行政违法行为;协助配合县有关执法机构查处涉林刑事行政案件。

(二)单位构成。

丰都县公安局共有内设机构16个,直属机构2个,派出所21个。内设机构主要包括政工室、办公室、改革室、警务保障室、情报指挥中心、刑事侦查大队、交通管理大队、政治安全保卫大队、治安管理大队(警卫大队)、网络安全保卫大队(丰都县网络与信息安全信息通报中心)、经济犯罪侦查大队、督察审计大队(信访室)、法制大队(执法办案管理中心)、特警大队(留置看护管理大队)、科技信息化大队、出入境管理大队等,直属机构为丰都县看守所、丰都县拘留所(丰都县强制隔离戒毒所),有城东派出所、城西派出所、名山派出所、高镇派出所、龙河派出所、社坛派出所、仙女湖派出所、包鸾派出所、董家派出所、三元派出所、十直派出所、树人派出所、仁沙派出所、暨龙派出所、武平派出所、江池派出所、三建派出所、兴义派出所、双路派出所、虎威派出所、湛普派出所、龙孔派出所、保合派出所、许明寺派出所、兴龙派出所、双龙派出所、南天湖派出所、青龙派出所、栗子派出所、都督派出所、太平坝派出所等21个派出所。其各自行使本机构的职能职责,构成整个丰都县公安局上述职能职责。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数23630.73万元,其中:一般公共预算拨款23630.73万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加2459.2万元,主要是一般公共预算拨款增加2459.2万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数23630.73万元,其中:一般公共服务支出18996.24万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出2269.55万元,卫生健康支出866.43万元,住房保障支出998.51万元,其他支出500万元。支出较去年增加2459.2万元,主要是基本支出增加602.66万元,项目支出增加1856.54万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入23630.73万元,一般公共预算财政拨款支出23630.73万元,比2025年增加2459.2万元。其中:基本支出16522.47万元,比2025年增加602.66万元,主要原因是人员增减以及人均公用经费标准调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7108.26万元,比2025年增加1856.54万元,主要原因是武警中队营房维修费、城市道路交通设施建设维护等项目纳入年初预算,主要用于武警中队营房维修、城市道路交通设施建设维护等重点工作。

丰都县公安局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县公安局2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算520.23万元,比2025年减少5.37万元,主要原因是公务接待费预算减少。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平,主要原因是我局2026年度无因公出国(境)工作安排;公务接待费5万元,比2025年减少15万元,主要原因是严格控制公务接待开支;公务用车运行维护费515.2万元;公务用车购置费0.03万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费2364.65万元,比上年增加208.59万元,主要原因为2026年人员增减以及人均公用经费标准调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额57.5万元:政府采购货物预算57.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购57.5万元:政府采购货物预算57.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量5835.74万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆158辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车127辆,特种专业技术用车31辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:许霞  联系方式:023-70686227

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