您当前所在位置:首页>丰都县发展和改革委员会>政务公开>法定主动公开内容>财政预决算>预算公开

[ 索引号 ] 11500230008686166Y/2020-00655 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县发展和改革委员会
[ 成文日期 ] 2020-01-16 [ 发布日期 ] 2020-01-16
[ 索引号 ] 11500230008686166Y/2020-00655
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县发展和改革委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-01-16
[ 发布日期 ] 2020-01-16

丰都县发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.负责拟订人口发展规划。

3.负责监测全县经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。

5.承担全社会固定资产投资调控,规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6.研究对内对外开放的重大问题。研究提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

7.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题,拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。按规定权限核准、审核重大能源投资项目,安排财政性建设资金。

8.推进经济结构战略性调整。

9.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

11.推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。

12.组织编制和实施西部大开发总体规划及年度工作目标,承担县西部开发领导小组办公室工作。

13.参与国防动员工作,具体承担国防经济动员工作。

14.贯彻执行国家价格法律法规、规章和方针,负责组织实施国务院价格主管部门、市政府价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。

15.负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格,制定、调整权限范围内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价,依法组织价格听证。

16.协调、引导已放开的商品和服务价格,依法组织实施价格干预措施或紧急措施。

17.负责管辖权内的价格和收费监督检查。

18.研究全县统筹城乡综合配套改革的中长期规划、年度工作方案和综合性政策。

19.负责发改委机关和所属单位的安全监管和信访稳定工作。

20.承办县政府交办的其他事项。

(二)单位构成。本单位包含丰都县发展和改革委员会(本级)、丰都县价格认证中心(参公单位)、丰都县城乡统筹综合配套办公室(事业单位)。下设十三个内设科室。年末实有人数42人,其中:行政人员30人,比上年减少2人;参公管理事业人员3人,无增减;全额拨款事业人员9人,无增减;行政退休人员30人,比上年增加1人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1230.80万元,一般公共预算财政拨款支出1230.80万元,比2018年减少846.23万元。其中基本支出850.8万元,比2018年增加69.82万元,主要原因是人员工资增加、社保费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等;项目支出380万元,比2018年减少916.05万元,主要原因是2019年上级专项资金未纳入预算,2019年项目支出主要用于发改委行政管理事务、经济体制改革、搬迁办、智慧办等重点工作。

2019年政府性基金预算财政拨款收入500万元政府性基金预算财政拨款支出500万元2018年减少1500万元,主要原因重点项目前期工作经费减少,该经费主要用于全县各部门开展重点项目前期工作,保障项目有效开展,也便于争取中市专项资金。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算23万元,比2018年减少5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少0万元;公务接待费15万元,比2018年减少5万元,主要原因是严格执行厉行节约的规定,严控接待费用;公务用车运行维护费8万元,比2018年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2018年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费175.33万元,比上年减少26.48万元,主要原因是财政预算公用经费减少。机关运行经费主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、物业管理、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额318万元,其中:政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款380万元。主要涉及一般行政管理事务、经济体制改革研究、搬迁办、智慧办重点工作。

4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:王蓉    联系方式:023-70605370


扫一扫在手机打开当前页

部门

乡镇/街道

无障碍

政策问答

政务新媒体

返回顶部