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[ 索引号 ] 11500230008686369K/2025-00161 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 成文日期 ] 2025-09-15 [ 发布日期 ] 2025-09-15
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-15
[ 发布日期 ] 2025-09-15

丰都县财政局 2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.全面贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.起草全县财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外币收支管理方面的规范性文件,制定有关政策和管理制度并组织实施。

3.分析预测宏观经济形势,参与拟定全县宏观经济政策。

4.参与研究拟定全县地方金融和融资政策,建立完善融资体系。

5.推进预算管理制度改革、负责推进预算绩效管理。

6.负责政府非税收入管理和政府基金管理,按规定管理行政事业性收费和财政票据。

7.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度,并制定具体管理办法,指导和监督县级国库业务。

8.组织实施政府采购制度和管理办法,监督管理政府采购活动。

9.贯彻执行有关国有资本经营预算管理的相关政策,制定具体管理办法和收取国有资本收益。

10.贯彻执行政府债务管理的制度和政策,统一管理政府债务,防范财政风险。

11.负责管理全县会计工作贯彻执行会计法律法规和具体会计管理制度,审批和管理中介机构从事会计记账业务,监督和规范会计行为,组织、指导和管理社会审计。

12.负责执行“乡财县管”相关规定,加强乡镇(街道)财政运行工作。

13.负责财政法治宣传、信息报道、干部教育培训工作,管理财政队伍等主要职能职责。

14.负责制定政府性债务管理政策、规章制度;实施全县政府性债务规模控制和限额管理;负责地方政府债券申报与分配管理工作;加强地方政府债券资金监督管理。

15.负责制定全县国有资本经营预算管理制度和办法,审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案,组织征收本级国有资本经营预算收入;负责对国有企业资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权变动、产权登记、产权界定、产权年检、资产清查、产权纠纷调处、资产评估、对外投资和担保事项的监督管理,配合办理审批事宜;负责建立和完善国有资产保值增值指标体。

16.遵照《中华人民共和国预算法》、《重庆市预算外资金管理办法》,按照县政府、县财政局确定的编制原则,制定县级当年财政预算编制方案;组织县级预算单位编制财政综合预算草案,批复县级预算单位财政预算方案;协助县财政局监督检查县级财政综合预算执行情况;指导乡镇财政综合预算管理工作。

17.负责对财政性资金使用情况进行绩效评价和投资效果评价。

18.承担全县各行政事业单位非税收入管理与收支核算工作。

19.建立非税收入基础数据库、分析资料库,为各单位提供非税收入相关的政策法规咨询。

20.加强收费、基金管理,加强对乱收费行为的监督检查。

21.加强预算内、外资金管理,认真执行集中支付管理办法。

22.审核、汇总各行政事业单位非税收入的征收、支付、结存的合规性与合法性。

23.负责政府非税收入管理和政府基金管理,按规定管理行政事业性收费和财政票据。

24.对各预算单位财务收支实行“集中管理、统一开户、分户核算”,指导预算单位执行国家统一的会计制度,规范会计核算,全面落实会计电算化,真实、完整、准确、及时反映各单位的财务状况,做好各项会计事务工作。

25.负责对县级预算单位的用款申请进行审核,根据预算单位的规模和具体情况,对预算单位核定合理的备用金,实行报账补款。

26.办理财政资金拨付,监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。

27.按照财政部门核定的单位年度预算,对预算单位资金使用情况进行监督控制。分析预算单位财务收支执行情况,按要求及时报送财务会计报表及有关的会计信息资料。

28.按照政府收支分类和会计核算的要求,建立账册管理体系;办理预算单位账户的设立、变更和核销等事宜。

29.认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及国家有关财经法律法规、制度和政策;制止、纠正财政违法行为;向财政、审计、监察等部门报告预算单位的重大财务事项或违法违纪行为。

(二)机构设置

本部门下设2个二级预算单位:丰都县财政局(本级)(另含3个直属事业单位,分别为丰都县财政预算绩效管理中心、丰都县非税收入管理中心、丰都县国库集中支付中心)、丰都县财政投资评审中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3607.42万元。收、支与2023年度相比,增加316.05万元,增长9.6%,主要原因是政策性调资晋级、人员调动、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。

1.收入情况。2024年度收入合计3564.95万元,与2023年度相比,增加314.75万元,增长9.7%,主要原因是政策性调资晋级、人员调动、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加其中:财政拨款收入3564.95万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余42.47万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3546.60万元,与2023年度相比,增加297.70万元,增长9.2%,主要原因是政策性调资晋级、人员调动、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加其中:基本支出2091.62万元,占59.0%;项目支出1454.99万元,占41.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余60.82万元,与2023年度相比,增加18.35万元,增长43.2%,主要原因是行政运行、其他财政事务支出等增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3605.17万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加316.05万元,增长9.6%。主要原因是政策性调资晋级、人员调动、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3564.95万元,与2023年度相比,增加314.75万元,增长9.7%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出等增加。较年初预算数增加311.51万元,增长9.6%。主要原因是人员增加、调资晋级增加工资福利待遇支出、公用经费支出增加、评审项目增加评审费用支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余40.22万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3546.60万元,与2023年度相比,增加297.70万元,增长9.2%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出等增加。较年初预算数增加293.16万元,增长9.0%。主要原因是人员增加、调资晋级增加工资福利待遇支出、公用经费支出增加、评审项目增加评审费用支出增加

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出2978.98万元,占84.0%,较年初预算数增加232.73万元,增长8.5%,主要原因是投资评审项目经费、其他财政事务支出等支出增多

(2)社会保障和就业支出350.94万元,占9.9%,较年初预算数增加62.98万元,增长21.9%,主要原因是人员调动、政策性养老福利待遇支出等增加

(3)卫生健康支出109.93万元,占3.1%,较年初预算数增加2.81万元,增长2.6%,主要原因是人员调动、政策性医疗福利待遇支出等增加

(4)住房保障支出106.75万元,占3.0%,较年初预算数减少5.36万元,下降4.8%,主要原因是住房公积金等减少

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余58.56万元,与2023年度相比,增加18.34万元,增长45.6%,主要原因是当期确认为预算支出但没有确认为费用、当期确认为费用但没有确认为预算支出

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2091.62万元。

其中:

人员经费1680.58万元,与2023年度相比,减少53.91万元,下降3.1%,主要原因是人员变动导致基本工资、退休“中人”一次性补贴等减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、健康休养费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费411.03万元,与2023年度相比,增加24.92万元,增长6.5%,主要原因是财税征收工作经费等增加公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.76万元,较年初预算数减少2.24万元,下降74.7%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策,财政压缩“三公”经费预算。较上年支出数增加0.65万元,增长590.9%,主要原因是其他区县来丰交流学习座谈开支、会计职称考场机器测试技术人员餐费、上级单位来丰监督检查营养午餐专项餐费等

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年决算数持平。

本部门2024年度未发生公务车购置费用支出,与上年决算数持平。

本部门2024年度未发生公务车运行维护费支出,与上年决算数持平。

公务接待费0.76万元,主要用于接待其他区县来丰交流学习座谈开支、会计职称考场机器测试技术人员餐费、上级单位来丰监督检查营养午餐专项餐费等。费用支出较年初预算数减少2.24万元,下降74.7%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策,严控公务接待,厉行节约。较上年支出数增加0.65万元,增长590.9%,主要原因是其他区县来丰交流学习座谈开支、会计职称考场机器测试技术人员餐费、上级单位来丰监督检查营养午餐专项餐费等

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次80人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费95.46元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.34万元,与2023年度相比,增加1.22万元,增长108.9%,主要原因是决算财报及绩效评价等会议开支增加本年度培训费支出20.72万元,与2023年度相比,增加19.40万元,增长1469.7%,主要原因是会计业务专题培训及外出培训等增加。本年度差旅费支出24.94万元,与2023年度相比,增加3.57万元,增长16.7%,主要原因是对接工作、培训差旅费等增加

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出388.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加15.16万元,增长4.1%,主要原因是公务接待费、培训费等增加

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.56万元,其中:政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.56元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.56万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公笔记本及台式电脑等

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1660.43万元。

1.部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

丰都县财政局整体监控

项目编码:

50023000024P000009

自评总分:

100.00



项目主管部门:

117-丰都县财政局

财政归口处室:

001-行政政法科

部门联系人:

贺琳杰

联系电话:

70606947

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



32,534,412.91


35,790,719.99


35,790,719.99




其中:财政拨款



32,534,412.91


35,790,719.99


35,790,719.99

100

10.00

10.00

一般公共预算



32,534,412.91


35,790,719.99


35,790,719.99

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、完成本部门党建建设及人事管理;2、对全县固定资产处置进行评估,对国有资产进行有序处置,防止国有资产流失; 3、对全县重点项目进行绩效评价,开展全县绩效自评和双监控; 4、开展全县规模以上项目预算评审及结算审核;5、完成年度基层财政干部队伍培训任务,加强财政队伍建设,提升财政干部政治素养和业务能力,规范会计业务;6、组织举办2024年初级、中级会计职称考试,推动会计行业建设和发展;7、建立完善的财政信息化系统,支撑全县财政业务高效运行,提升财政管理效能;8、根据税收系统经费保障办法,完成税收征管工作。

1、完成本部门党建建设及人事管理;2、完成了全县55个(套)房屋、车辆的资产处置及评估,对国有资产进行有序处置,防止国有资产流失; 3、对全县6个重点项目进行绩效评价,开展全县绩效自评和双监控; 4、开展了全县规模以上项目预算评审及结算审核481个;5、完成年度基层财政干部队伍320人次的培训任务,加强财政队伍建设,提升财政干部政治素养和业务能力,规范会计业务;6、组织举办2024年初级、中级会计职称考试,参考人数达745人,有力推动会计行业建设和发展;7、建立完善的财政信息化系统,支撑全县财政业务高效运行,提升财政管理效能;8、根据税收系统经费保障办法,完成11亿的税收征管工作。

1、完成本部门党建建设及人事管理;2、完成了全县55个(套)房屋、车辆的资产处置及评估,对国有资产进行有序处置,防止国有资产流失; 3、对全县6个重点项目进行绩效评价,开展全县绩效自评和双监控; 4、开展了全县规模以上项目预算评审及结算审核481个;5、完成年度基层财政干部队伍320人次的培训任务,加强财政队伍建设,提升财政干部政治素养和业务能力,规范会计业务;6、组织举办2024年初级、中级会计职称考试,参考人数达745人,有力推动会计行业建设和发展;7、建立完善的财政信息化系统,支撑全县财政业务高效运行,提升财政管理效能;8、根据税收系统经费保障办法,完成11亿的税收征管工作。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

初、中会计职称考试考生人数

600

745

24.17

100

15

15


房屋、车辆评估个数

个(套)

20

55

175

100

15

15

公安增加20台车辆。

全年财务培训人次

人次

300

320

6.67

100

15

15


日常维护平台信息系统数量

10

10

0

100

10

10


预算评审项目及结算项目审核个数

400

481

20.25

100

20

20

政府投资项目预算评审增多。

重点绩效评价项目个数

个(套)

5

6

20

100

15

15


推动全县财政工作平稳高效运行


定性

平稳高效运行

1

0

100

10

10


2.项目支出绩效自评表(见附件)

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

贺琳杰   023-70606947


收入支出决算总表




公开01表

部门:丰都县财政局


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,564.95 

一、一般公共服务支出

2,978.98 

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

350.94 



九、卫生健康支出

109.93 



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

106.75 



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,564.95 

本年支出合计

3,546.60 

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

42.47 

年末结转和结余

60.82 

总计

3,607.42 

总计

3,607.42 

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:丰都县财政局







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,564.95

3,564.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,997.33

2,997.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2,997.33

2,997.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

1,129.76 

1,129.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010602

一般行政管理事务

4.00 

4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010607

信息化建设

114.50 

114.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010608

财政委托业务支出

1,199.99 

1,199.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010650

事业运行

189.99 

189.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010699

其他财政事务支出

359.09 

359.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

350.94

350.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

350.94

350.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

23.93 

23.93 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.00 

151.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

80.35 

80.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

95.66 

95.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

109.93

109.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

109.93

109.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

66.94 

66.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业单位医疗

7.42 

7.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

35.57 

35.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

106.75

106.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

106.75

106.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

106.75 

106.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:丰都县财政局





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,546.60

2,091.62

1,454.99

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,978.98

1,524.00

1,454.99

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

2,978.98

1,524.00

1,454.99

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

1,128.98 

1,128.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010602

一般行政管理事务

4.00 

0.00 

4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010607

信息化建设

114.50 

0.00 

114.50 

0.00 

0.00 

0.00 

2010608

财政委托业务支出

1,199.99 

0.00 

1,199.99 

0.00 

0.00 

0.00 

2010650

事业运行

192.03 

192.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010699

其他财政事务支出

339.50 

202.99 

136.50 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

350.94

350.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

350.94

350.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

23.93 

23.93 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.00 

151.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

80.35 

80.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

95.66 

95.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

109.93

109.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

109.93

109.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

66.94 

66.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业单位医疗

7.42 

7.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

35.57 

35.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

106.75

106.75

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

106.75

106.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

106.75 

106.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:丰都县财政局




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,564.95 

一、一般公共服务支出

2,978.98 

2,978.98 



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

350.94 

350.94 





九、卫生健康支出

109.93 

109.93 





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

106.75 

106.75 





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,564.95 

本年支出合计

3,546.60 

3,546.60 



年初财政拨款结转和结余

40.22 

年末财政拨款结转和结余

58.56 

58.56 



一般公共预算财政拨款

40.22 






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,605.17 

总计

3,605.17 

3,605.17 



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:丰都县财政局


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,546.60

2,091.62

1,454.99

201

一般公共服务支出

2,978.98

1,524.00

1,454.99

20106

财政事务

2,978.98

1,524.00

1,454.99

2010601

行政运行

1,128.98 

1,128.98 

0.00 

2010602

一般行政管理事务

4.00 

0.00 

4.00 

2010607

信息化建设

114.50 

0.00 

114.50 

2010608

财政委托业务支出

1,199.99 

0.00 

1,199.99 

2010650

事业运行

192.03 

192.03 

0.00 

2010699

其他财政事务支出

339.50 

202.99 

136.50 

208

社会保障和就业支出

350.94

350.94

0.00

20805

行政事业单位养老支出

350.94

350.94

0.00

2080501

行政单位离退休

23.93 

23.93 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.00 

151.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

80.35 

80.35 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

95.66 

95.66 

0.00 

210

卫生健康支出

109.93

109.93

0.00

21011

行政事业单位医疗

109.93

109.93

0.00

2101101

行政单位医疗

66.94 

66.94 

0.00 

2101102

事业单位医疗

7.42 

7.42 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

35.57 

35.57 

0.00 

221

住房保障支出

106.75

106.75

0.00

22102

住房改革支出

106.75

106.75

0.00

2210201

住房公积金

106.75 

106.75 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:丰都县财政局




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,510.95 

302

商品和服务支出

396.03 

310

资本性支出

15.00 

30101

基本工资

355.48 

30201

办公费

49.15 

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

205.88 

30202

印刷费

1.66 

31002

办公设备购置

13.44 

30103

奖金

376.41 

30203

咨询费

6.35 

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

116.68 

30205

水费

2.87 

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

151.99 

30206

电费

19.27 

31007

信息网络及软件购置更新

1.56 

30109

职业年金缴费

80.35 

30207

邮电费

28.34 

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

75.53 

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

13.61 

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

14.56 

30211

差旅费

24.78 

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

116.22 

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

17.56 

30213

维修(护)费

22.47 

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

0.31 

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

169.63 

30215

会议费

1.80 

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.76 

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.76 

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

23.64 

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

131.12 

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

73.00 

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

14.87 

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

17.10 

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

2.53 

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

52.03 

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

79.53 

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,680.58 

公用经费合计

411.03 

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:丰都县财政局





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:丰都县财政局


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

部门:丰都县财政局



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

388.95 

(一)支出合计

0.76 

0.76 

(一)行政单位

388.95 

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


(2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.76 

0.76 

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.76 

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

7 

(一)政府采购支出合计

2.56 

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

2.56 

6.国内公务接待人次(人)

80 

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.56 

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

2.56 

二、会议费

2.34 



三、培训费

20.72 



四、差旅费

24.94 



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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