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[ 索引号 ] 11500230008689682N/2022-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县兴龙镇人民政府
[ 成文日期 ] 2022-02-14 [ 发布日期 ] 2022-02-14
[ 索引号 ] 11500230008689682N/2022-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县兴龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-14
[ 发布日期 ] 2022-02-14

丰都县兴龙镇人民政府2021年财政预算执行情况及2022年财政预算情况报告

兴龙镇第四届人民代表大会第一次会议20211222日通过了《丰都县兴龙镇2021年财政预算执行情况及2022年财政预算情况报告》,现予以公布。

一、2021年全镇财政收支预算执行情况

(一)2021年收支预算执行情况

2021年,全镇财政预算补助收入为3292.61万元。

(二)2021年财政预算支出执行情况

2021,全镇财政总支出3292.61万元。分类情况如下:

1)一般公共服务支出525.91万元。其中:人大事务支出2万元,政府办公厅(室)及相关事务机构494.39万元,统计信息事务6.3万元,其他共产党事务支出19.82万元,其他一般公共服务支出3.4万元。

2)国防支出3.1万元。

3)公共安全支出0.8万元。

4)文化体育与传媒支出39.45万元。其中:群众文化26.45万元,其他文化和旅游支出5万元,群众体育8万元。

5)社会保障和就业支出292.29万元。其中:人力资源和社会保障管理事务65.25万元,民政管理事务0.22万元,行政事业单位养老支出154.4万元,就业补助43.01万元,抚恤1.69万元,残疾人事业2.04万元,移民补助6万元,退役军人管理事务17.68万元,其他社会保障和就业支出2万元。

6)卫生健康支出72.8万元。其中:公共卫生3.32万元,行政事业单位医疗69.48万元。

7)节能环保支出52.02万元。其中:污染防治0.9万元,农村环境保护3.61万元,天然林保护2.45万元,退耕还林还草45.06万元。

8)城乡社区支出1228.39万元。其中:其他城乡社区管理事务34.53万元,城乡社区环境卫生35.08万元,农村基础设施建设75.8万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出1082.98万元。

9)农林水支出834.73万元。其中:农业农村227.55万元,林业和草原94.69万元,水利77.64万元,扶贫192.72万元,农村综合改革242.13万元。

10)交通运输支出136.28万元。其中:公路建设77.37万元,公路养护8.91万元,车辆购置税支出50万元。

11)住房保障支出79.44万元。

12)灾害防治及应急管理支出12.4万元。

13)其他支出15万元。

2021年财税工作回顾

(1)狠抓财政收入,做到应收尽收,保证财政收入稳步增长。一是狠抓税收收入,努力做到全覆盖、应收尽收;二是拓宽收入渠道,积极向上级争取资金和项目;三是着力发展经济,培植新的财源。

(2)努力开源节流,加强财政管理,优化财政支出结构。一是坚持“量入为出、确保重点”的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出预算,努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题;二是牢固树立勤俭节约的意识,大力压缩非生产性开支,确保了政府机关各项工作的正常运转。

(3)转变工作职能,强化财政服务职能,努力增加农民收入。认真落实中央强农惠农政策,做好各项涉农补贴发放工作。让广大农民切实感受到党和政府惠农政策带来的实惠,有效地促进了农业和农村经济的发展。

2021年我镇财政运行状况良好,但同时也清醒地认识到,财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距。一是外部环境复杂严峻,制约我镇经济发展的困难较多,规模经济、新增税源不够,地方财政增收压力持续加大;二是各种社会矛盾相继凸现,财政保障范围不断扩大,财政刚性支出大幅增加;三是财政管理职能不断转变,预算执行存在一定偏差,财政管理水平还有待进一步提高。这些问题都需要进一步采取有效措施,认真加以解决。

二、2022年财政预安排

2022年,我镇财政工作将继续坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,进一步优化财政支出结构,加强财政财务工作精细化、科学化管理,规范村级财务,严格消赤减债,提高财政资金使用效益,促进全镇经济持续、快速、健康发展。建议2022年镇财政收支预算安排如下:

2022年,我镇财政预算总支出预计1311.18万元。

1)一般公共服务支出514.43万元。

2)文化体育与传媒支出25.38万元。

4)社会保障和就业支出225.48万元。

5)卫生健康支出66.91万元。

6)城乡社区及环境卫生支出79.37万元。

7)农林水事务支出336.29万元。

8)住房保障支出48.32万元。

9)其他支出(预备费)15万元。

10)上级专款补助支出年初无预算,以实际发生项目支出补助。

 

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