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[ 索引号 ] 11500230008689607X/2025-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县树人镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 11500230008689607X/2025-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县树人镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县树人镇人民政府2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策,其主要职责是:贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定,进一步强化城市管理和社区服务工作。

(二)部门构成。丰都县树人镇人民政府下设机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;核定我镇机关行政编制33名、机关后勤服务人员事业编制3名。事业部门5个:便民服务中心编制数、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心;核定我镇事业编制共37名,其中便民服务中心(退役军人服务站)6名,综合行政执法大队3名,新时代文明实践服务中心5名,产业发展服务中心19名,村镇建设服务中心4名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3200.92 万元,支出总计3200.92万元。收支较上年决算数增加27.6万元,增加0.86%,主要原因是年中人员增加及“丰都县树人镇白江洞村1社水库口至牛滚凼道路硬化工程”项目上级拨款增加。

2.收入情况。2024年度收入合计3105.11万元,较上年决算数增加100.64万元,增加3.35%,主要原因是年中人员变动及“树人镇新农人培育提升项目”上级拨款增加。其中:财政拨款收入3105.11万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余95.8万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3197.87万元,较上年决算增加70.46万元,增加2.3%,主要原因是年中人员变动及“2022年树人镇大柏树社区入户道路建设”项目上级拨款收入增加。其中:基本支出1968.39万元,占61.55%;项目支出1229.47万元,占38.45%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余3.05110.54万元,较上年决算数减少107.49万元,下降97.24%,主要原因是2023年度结余资金被使用于政府日常开销及林业有害生物防治项目经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3158.06万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加138.78万元,增加4.59%。主要原因是年中人员变动及“丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目”上级财政拨款增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3098.13万元,较上年决算数增加154.92万元,增加5.26%。主要原因是年中人员变动及“丰都县树人镇2023年林业有害生物防治项目”上级财政拨款增加。较年初预算数增加881.13万元,增长39.74%。主要原因是“树人镇文化服务中心免费开放资金”专项工作经费以及项目数量的增加。此外,年初财政拨款结转和结余95.8万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3148.03万元,较上年决算数增加103.07万元,增加3.38%。主要原因是年中人员变动,“树人镇文化服务中心免费开放资金”上级财政拨款增加。较年初预算数增加931.03万元,增长42%。主要原因是“残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助”专项工作经费以及项目数量的增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.05万元,较上年决算数无变化,主要原因是林业有害生物防治项目尾款未支付完。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出827.33万元,占26.28%,较年初预算数增加78.99万元,增长10.56%,主要原因是年中人员增加,如:新进公务员、大学生公益岗人员增加。

(2)教育支出5万元,占0.16%,较年初预算数无变化,主要原因是本年无教育新增预算。

(3)文化旅游体育与传媒支出115.25万元,占3.65%,较年初预算数增加12.35万元,增长12%,主要原因是有上级专项资金拨款,如“树人镇文化服务中心免费开放资金”工作经费。

(6)社会保障与就业支出574万元,占18.23%,较年初预算数增加111.35万元,增长24.07%,主要原因是有上级专项资金拨款,如“残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助”、“涉农公益性岗位补贴”、“村干部补助”等工作经费。

(7)卫生健康支出88.68万元,占2.82%,较年初预算数减少2.05万元,下降24.07%,主要原因是项目支出减少。

(8)城乡社区支出114.22万元,占3.63%,较年初预算数增加15.97万元,增长16.25%,主要原因是有专项体制经费“市政管理相关工作经费”。

(9)农林水支出1108.1万元,占35.2%,较年初预算数增加518.55万元,增长87.96%,主要原因是有上级专项资金拨款,如:“树人镇新农人培育提升项目”、“丰都县树人镇2023年林业有害生物防治项目”等。

(10)交通运输支出155.98万元,占4.95%,较年初预算数增加147.86万元,增长1820.94%,主要原因是有上级专项资金拨款,如:“丰都县树人镇白江洞村1社水库口至牛滚凼道路硬化工程”、“2022年树人镇大柏树社区入户道路建设”等项目。

(11)自然资源海洋气象等支出23.21万元,占0.74%,较年初预算数增加23.21万元,增长100%,主要原因是有上级专项资金拨款,如:“丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目”等项目。

(12)住房保障支出87.11万元,占2.77%,较年初预算数减少2.13万元,下降2.39%,主要原因是压减年初预算,减少业务经费支出。

(13)灾害防治及应急管理支出49.05万元,占1.55%,较年初预算数增加49.05万元,增长100%,主要原因是有上级专项资金拨款,如:“2023年中央自然灾害救灾资金”、“2023年中央水利救灾资金(抗旱)”等项目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1925.54万元。其中:人员经费1537.18 万元,较上年决算数减少238.78万元,减少13.45%,主要原因是人员的增减,形成人员经费出现差额。人员经费用途主要包括机关事业部门职工基本工资、公务员津补贴、事业部门绩效、社会保险缴费、其他工资福利待遇等。公用经费388.36万元,较上年决算数增加37.95万元,增长10.83%,主要原因是本年新增公务员2人,办公经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入6.9861.27万元,较上年决算数减少54.29万元,减少88.6%,主要原因是2023年树人镇三口井土红椒示范园项目上级专项资金拨款减少。本年支出6.98万元,较上年决算数减少54.29万元,减少88.6%,主要原因是2022年树人镇大柏树社区入户道路建设项目上级专项资金拨款减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计27.46万元,较年初预算数减少17.34万元,下降38.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.77万元,下降2.73%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)支出。

2024年度本部门公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费15.42万元,主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.58万元,下降3.62%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.45万元,下降2.83%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费12.03万元,主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目,指导工作。费用支出较年初预算数减少17.34万元,下降38.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.33万元,下降2.67%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待308批次2268人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费53.04元,车均购置费0万元,车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.43万元,较上年决算数增加0.21万元,下降7.95%,主要原因是节约人力物力,减少无事会议。本年度培训费支出1.15万元,较上年决算数减少0.08万元,下降6.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(二)机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出115.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少114.78万元,下降49.84%,主要原因是年中人员变动,厉行节约。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购货物支出3.4万元,较上年支出数增加3.4万元,增加100%,主要原因是本年购买办公电脑两台、打印机两台及复印纸20箱。2024年度本部门(单位)政府采购支出总额3.4万元,其中:政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和78个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评78项,涉及资金1229.47万元。


2024年度部门整体绩效自评表


项目名称:

丰都县树人镇人民政府整体监控

项目编码:

50023000024P000071

自评总分:

86.128



项目主管部门:

913-丰都县树人镇人民政府

财政归口处室:

007-基财科

部门联系人:

杨娅

联系电话:

70658001

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



24,299,078.46


38,214,628.82


34,320,178.46




其中:财政拨款



24,299,078.46


38,214,628.82


34,320,178.46

89.81

10.00

8.98

一般公共预算



24,216,078.46


37,610,828.82


34,250,328.82

91.07



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

社保、福利院、残疾人保证金等工作;完成场镇维护、社会综合治理相关工作。;用于政府宣传、教育、文化、卫生相关工作;武装、征兵入伍和退役军人管理;脱贫工作与乡村振兴衔接及后续相关工作;完成灾害防治和气象服务等工作;聘用人员开支、食堂运行开支、设施设备运行维护。;人大工作顺利开展;用于党建、组织、纪检、宣统等工作;排污整治、河长制等环保相关工作;

社保、福利院、残疾人保证金等工作;完成场镇维护、社会综合治理相关工作。;用于政府宣传、教育、文化、卫生相关工作;武装、征兵入伍和退役军人管理;脱贫工作与乡村振兴衔接及后续相关工作;完成灾害防治和气象服务等工作;聘用人员开支、食堂运行开支、设施设备运行维护。;人大工作顺利开展;用于党建、组织、纪检、宣统等工作;排污整治、河长制等环保相关工作;

全部完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

涉及机关事业单位人员

70

65

7.14

28.6

20

5.72

人员调动、退休及在职职工死亡。

预算资金使用合规率

%

100

100

0

100

20

20


预算资金下达及时率

%

100

100

0

100

20

20


机关各项工作运转情况


定性

1

0

100

30

30


职工及群众满意度

%

90

90

0

100

10

10



2024年树人镇石岭岗村公共厕所等78个项目支出绩效自评情况表

详见附件。

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:杨娅  18983774961


收入支出决算总表



公开01表
部门:丰都县树人镇人民政府(本级)
部门:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 3,098.13 一、一般公共服务支出 870.19
二、政府性基金预算财政拨款收入 6.98 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出 5
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属部门上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出 115.25
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 574


九、卫生健康支出 88.68


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出 114.22


十二、农林水支出 1,108.10


十三、交通运输支出 155.98


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出 23.31


十九、住房保障支出 87.11


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出 49.05


二十三、其他支出 6.98


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 3,105.11 本年支出合计 3,197.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)
结余分配
年初结转和结余 95.8 年末结转和结余 3.05
总计 3,200.92 总计 3,200.92

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


收入决算表
部门:丰都县树人镇人民政府(本级)





公开02表






部门:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属部门上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 小计 其中:教育收费
合计 3,105.11 3,105.11 0 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 817.73 817.73 0 0 0 0 0 0
20101 人大事务 10 10 0 0 0 0 0 0
2010104 人大会议 10 10 0 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 771.45 771.45 0 0 0 0 0 0
2010301 行政运行 659.88 659.88 0 0 0 0 0 0
2010302 一般行政管理事务 11 11 0 0 0 0 0 0
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 100.57 100.57 0 0 0 0 0 0
20105 统计信息事务 5.67 5.67 0 0 0 0 0 0
2010507 专项普查活动 5.67 5.67 0 0 0 0 0 0
20132 组织事务 25.46 25.46 0 0 0 0 0 0
2013202 一般行政管理事务 1.48 1.48 0 0 0 0 0 0
2013299 其他组织事务支出 23.99 23.99 0 0 0 0 0 0
20138 市场监督管理事务 3.24 3.24 0 0 0 0 0 0
2013816 食品安全监管 3.24 3.24 0 0 0 0 0 0
20140 信访事务 1.9 1.9 0 0 0 0 0 0
2014099 其他信访事务支出 1.9 1.9 0 0 0 0 0 0
205 教育支出 5 5 0 0 0 0 0 0
20502 普通教育 5 5 0 0 0 0 0 0
2050299 其他普通教育支出 5 5 0 0 0 0 0 0
207 文化旅游体育与传媒支出 115.25 115.25 0 0 0 0 0 0
20701 文化和旅游 115.25 115.25 0 0 0 0 0 0
2070108 文化活动 20 20 0 0 0 0 0 0
2070109 群众文化 89.5 89.5 0 0 0 0 0 0
2070199 其他文化和旅游支出 5.75 5.75 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 574 574 0 0 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 110.3 110.3 0 0 0 0 0 0
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 110.3 110.3 0 0 0 0 0 0
20802 民政管理事务 91.57 91.57 0 0 0 0 0 0
2080208 基层政权建设和社区治理 74.95 74.95 0 0 0 0 0 0
2080299 其他民政管理事务支出 16.62 16.62 0 0 0 0 0 0
20805 行政事业部门养老支出 304.32 304.32 0 0 0 0 0 0
2080501 行政部门离退休 0.19 0.19 0 0 0 0 0 0
2080505 机关事业部门基本养老保险缴费支出 131.27 131.27 0 0 0 0 0 0
2080506 机关事业部门职业年金缴费支出 75.72 75.72 0 0 0 0 0 0
2080599 其他行政事业部门养老支出 97.13 97.13 0 0 0 0 0 0
20807 就业补助 59.43 59.43 0 0 0 0 0 0
2080705 公益性岗位补贴 59.43 59.43 0 0 0 0 0 0
20810 社会福利 3 3 0 0 0 0 0 0
2081006 养老服务 3 3 0 0 0 0 0 0
20811 残疾人事业 5.37 5.37 0 0 0 0 0 0
2081199 其他残疾人事业支出 5.37 5.37 0 0 0 0 0 0
210 卫生健康支出 88.68 88.68 0 0 0 0 0 0
21011 行政事业部门医疗 88.68 88.68 0 0 0 0 0 0
2101101 行政部门医疗 33.28 33.28 0 0 0 0 0 0
2101102 事业部门医疗 23.7 23.7 0 0 0 0 0 0
2101199 其他行政事业部门医疗支出 31.69 31.69 0 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 114.22 114.22 0 0 0 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 114.22 114.22 0 0 0 0 0 0
2120199 其他城乡社区管理事务支出 114.22 114.22 0 0 0 0 0 0
213 农林水支出 1,071.26 1,071.26 0 0 0 0 0 0
21301 农业农村 430.12 430.12 0 0 0 0 0 0
2130104 事业运行 344.48 344.48 0 0 0 0 0 0
2130119 防灾救灾 10.9 10.9 0 0 0 0 0 0
2130122 农业生产发展 17.3 17.3 0 0 0 0 0 0
2130199 其他农业农村支出 57.44 57.44 0 0 0 0 0 0
21302 林业和草原 46.55 46.55 0 0 0 0 0 0
2130207 森林资源管理 45.82 45.82 0 0 0 0 0 0
2130209 森林生态效益补偿 0.73 0.73 0 0 0 0 0 0
21303 水利 22.33 22.33 0 0 0 0 0 0
2130335 农村供水 5.6 5.6 0 0 0 0 0 0
2130399 其他水利支出 16.73 16.73 0 0 0 0 0 0
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 282.28 282.28 0 0 0 0 0 0
2130504 农村基础设施建设 53.2 53.2 0 0 0 0 0 0
2130505 生产发展 14.1 14.1 0 0 0 0 0 0
2130506 社会发展 61.88 61.88 0 0 0 0 0 0
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 153.1 153.1 0 0 0 0 0 0
21307 农村综合改革 289.98 289.98 0 0 0 0 0 0
2130701 对村级公益事业建设的补助 22.93 22.93 0 0 0 0 0 0
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 267.05 267.05 0 0 0 0 0 0
214 交通运输支出 152.52 152.52 0 0 0 0 0 0
21401 公路水路运输 152.52 152.52 0 0 0 0 0 0
2140104 公路建设 53.24 53.24 0 0 0 0 0 0
2140106 公路养护 91.16 91.16 0 0 0 0 0 0
2140110 公路和运输安全 8.12 8.12 0 0 0 0 0 0
220 自然资源海洋气象等支出 23.31 23.31 0 0 0 0 0 0
22001 自然资源事务 23.31 23.31 0 0 0 0 0 0
2200106 自然资源利用与保护 23.31 23.31 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 87.11 87.11 0 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 87.11 87.11 0 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 87.11 87.11 0 0 0 0 0 0
224 灾害防治及应急管理支出 49.05 49.05 0 0 0 0 0 0
22401 应急管理事务 13.5 13.5 0 0 0 0 0 0
2240199 其他应急管理支出 13.5 13.5 0 0 0 0 0 0
22406 自然灾害防治 13.83 13.83 0 0 0 0 0 0
2240601 地质灾害防治 3 3 0 0 0 0 0 0
2240602 森林草原防灾减灾 4.83 4.83 0 0 0 0 0 0
2240699 其他自然灾害防治支出 6 6 0 0 0 0 0 0
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 21.72 21.72 0 0 0 0 0 0
2240703 自然灾害救灾补助 15 15 0 0 0 0 0 0
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 6.72 6.72 0 0 0 0 0 0
229 其他支出 6.98 6.98 0 0 0 0 0 0
22960 彩票公益金安排的支出 6.98 6.98 0 0 0 0 0 0
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 4.98 4.98 0 0 0 0 0 0
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 2 2 0 0 0 0 0 0

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门:丰都县树人镇人民政府(本级)



公开03表




部门:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属部门补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 3,197.87 1,968.39 1,229.47 0 0 0
201 一般公共服务支出 870.19 798.43 71.76 0 0 0
20101 人大事务 10 0 10 0 0 0
2010104 人大会议 10 0 10 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 823.31 798.43 24.88 0 0 0
2010301 行政运行 659.88 659.88 0 0 0 0
2010302 一般行政管理事务 20 0 20 0 0 0
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 143.42 138.54 4.88 0 0 0
20105 统计信息事务 5.67 0 5.67 0 0 0
2010507 专项普查活动 5.67 0 5.67 0 0 0
20132 组织事务 26.06 0 26.06 0 0 0
2013202 一般行政管理事务 1.48 0 1.48 0 0 0
2013299 其他组织事务支出 24.59 0 24.59 0 0 0
20138 市场监督管理事务 3.24 0 3.24 0 0 0
2013816 食品安全监管 3.24 0 3.24 0 0 0
20140 信访事务 1.9 0 1.9 0 0 0
2014099 其他信访事务支出 1.9 0 1.9 0 0 0
205 教育支出 5 0 5 0 0 0
20502 普通教育 5 0 5 0 0 0
2050299 其他普通教育支出 5 0 5 0 0 0
207 文化旅游体育与传媒支出 115.25 89.5 25.75 0 0 0
20701 文化和旅游 115.25 89.5 25.75 0 0 0
2070108 文化活动 20 0 20 0 0 0
2070109 群众文化 89.5 89.5 0 0 0 0
2070199 其他文化和旅游支出 5.75 0 5.75 0 0 0
208 社会保障和就业支出 574 414.62 159.37 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 110.3 110.3 0 0 0 0
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 110.3 110.3 0 0 0 0
20802 民政管理事务 91.57 0 91.57 0 0 0
2080208 基层政权建设和社区治理 74.95 0 74.95 0 0 0
2080299 其他民政管理事务支出 16.62 0 16.62 0 0 0
20805 行政事业部门养老支出 304.32 304.32 0 0 0 0
2080501 行政部门离退休 0.19 0.19 0 0 0 0
2080505 机关事业部门基本养老保险缴费支出 131.27 131.27 0 0 0 0
2080506 机关事业部门职业年金缴费支出 75.72 75.72 0 0 0 0
2080599 其他行政事业部门养老支出 97.13 97.13 0 0 0 0
20807 就业补助 59.43 0 59.43 0 0 0
2080705 公益性岗位补贴 59.43 0 59.43 0 0 0
20810 社会福利 3 0 3 0 0 0
2081006 养老服务 3 0 3 0 0 0
20811 残疾人事业 5.37 0 5.37 0 0 0
2081199 其他残疾人事业支出 5.37 0 5.37 0 0 0
210 卫生健康支出 88.68 88.68 0 0 0 0
21011 行政事业部门医疗 88.68 88.68 0 0 0 0
2101101 行政部门医疗 33.28 33.28 0 0 0 0
2101102 事业部门医疗 23.7 23.7 0 0 0 0
2101199 其他行政事业部门医疗支出 31.69 31.69 0 0 0 0
212 城乡社区支出 114.22 114.22 0 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 114.22 114.22 0 0 0 0
2120199 其他城乡社区管理事务支出 114.22 114.22 0 0 0 0
213 农林水支出 1,108.10 375.84 732.26 0 0 0
21301 农业农村 430.12 354.48 75.64 0 0 0
2130104 事业运行 344.48 344.48 0 0 0 0
2130119 防灾救灾 10.9 0 10.9 0 0 0
2130122 农业生产发展 17.3 0 17.3 0 0 0
2130199 其他农业农村支出 57.44 10 47.44 0 0 0
21302 林业和草原 83.39 0 83.39 0 0 0
2130207 森林资源管理 45.82 0 45.82 0 0 0
2130209 森林生态效益补偿 0.73 0 0.73 0 0 0
2130234 林业草原防灾减灾 8.95 0 8.95 0 0 0
2130238 退耕还林还草 27.89 0 27.89 0 0 0
21303 水利 22.33 0 22.33 0 0 0
2130335 农村供水 5.6 0 5.6 0 0 0
2130399 其他水利支出 16.73 0 16.73 0 0 0
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 282.28 0 282.28 0 0 0
2130504 农村基础设施建设 53.2 0 53.2 0 0 0
2130505 生产发展 14.1 0 14.1 0 0 0
2130506 社会发展 61.88 0 61.88 0 0 0
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 153.1 0 153.1 0 0 0
21307 农村综合改革 289.98 21.35 268.63 0 0 0
2130701 对村级公益事业建设的补助 22.93 0 22.93 0 0 0
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 267.05 21.35 245.7 0 0 0
214 交通运输支出 155.98 0 155.98 0 0 0
21401 公路水路运输 155.98 0 155.98 0 0 0
2140104 公路建设 53.24 0 53.24 0 0 0
2140106 公路养护 94.62 0 94.62 0 0 0
2140110 公路和运输安全 8.12 0 8.12 0 0 0
220 自然资源海洋气象等支出 23.31 0 23.31 0 0 0
22001 自然资源事务 23.31 0 23.31 0 0 0
2200106 自然资源利用与保护 23.31 0 23.31 0 0 0
221 住房保障支出 87.11 87.11 0 0 0 0
22102 住房改革支出 87.11 87.11 0 0 0 0
2210201 住房公积金 87.11 87.11 0 0 0 0
224 灾害防治及应急管理支出 49.05 0 49.05 0 0 0
22401 应急管理事务 13.5 0 13.5 0 0 0
2240199 其他应急管理支出 13.5 0 13.5 0 0 0
22406 自然灾害防治 13.83 0 13.83 0 0 0
2240601 地质灾害防治 3 0 3 0 0 0
2240602 森林草原防灾减灾 4.83 0 4.83 0 0 0
2240699 其他自然灾害防治支出 6 0 6 0 0 0
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 21.72 0 21.72 0 0 0
2240703 自然灾害救灾补助 15 0 15 0 0 0
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 6.72 0 6.72 0 0 0
229 其他支出 6.98 0 6.98 0 0 0
22960 彩票公益金安排的支出 6.98 0 6.98 0 0 0
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 4.98 0 4.98 0 0 0
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 2 0 2 0 0 0

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门:丰都县树人镇人民政府(本级)


公开04表



部门:万元
收     入 支     出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 3,098.13 一、一般公共服务支出 827.33 827.33

二、政府性基金预算财政拨款 6.98 二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出 5 5



六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出 115.25 115.25



八、社会保障和就业支出 574 574



九、卫生健康支出 88.68 88.68



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出 114.22 114.22



十二、农林水支出 1,108.10 1,108.10



十三、交通运输支出 155.98 155.98



十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出 23.31 23.31



十九、住房保障支出 87.11 87.11



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出 49.05 49.05



二十三、其他支出 6.98
6.98


二十四、债务还本支出





二十五、债务付息支出





二十六、抗疫特别国债安排的支出



本年收入合计 3,105.11 本年支出合计 3,155.01 3,148.03 6.98
年初财政拨款结转和结余 52.95 年末财政拨款结转和结余 3.05 3.05

一般公共预算财政拨款 52.95




政府性基金预算财政拨款





国有资本经营预算财政拨款





总计 3,158.06 总计 3,158.06 3,151.08 6.98

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:丰都县树人镇人民政府(本级)
公开05表

部门:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 3,148.03 1,925.54 1,222.49
201 一般公共服务支出 827.33 755.57 71.76
20101 人大事务 10 0 10
2010104 人大会议 10 0 10
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 780.45 755.57 24.88
2010301 行政运行 659.88 659.88 0
2010302 一般行政管理事务 20 0 20
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 100.57 95.69 4.88
20105 统计信息事务 5.67 0 5.67
2010507 专项普查活动 5.67 0 5.67
20132 组织事务 26.06 0 26.06
2013202 一般行政管理事务 1.48 0 1.48
2013299 其他组织事务支出 24.59 0 24.59
20138 市场监督管理事务 3.24 0 3.24
2013816 食品安全监管 3.24 0 3.24
20140 信访事务 1.9 0 1.9
2014099 其他信访事务支出 1.9 0 1.9
205 教育支出 5 0 5
20502 普通教育 5 0 5
2050299 其他普通教育支出 5 0 5
207 文化旅游体育与传媒支出 115.25 89.5 25.75
20701 文化和旅游 115.25 89.5 25.75
2070108 文化活动 20 0 20
2070109 群众文化 89.5 89.5 0
2070199 其他文化和旅游支出 5.75 0 5.75
208 社会保障和就业支出 574 414.62 159.37
20801 人力资源和社会保障管理事务 110.3 110.3 0
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 110.3 110.3 0
20802 民政管理事务 91.57 0 91.57
2080208 基层政权建设和社区治理 74.95 0 74.95
2080299 其他民政管理事务支出 16.62 0 16.62
20805 行政事业部门养老支出 304.32 304.32 0
2080501 行政部门离退休 0.19 0.19 0
2080505 机关事业部门基本养老保险缴费支出 131.27 131.27 0
2080506 机关事业部门职业年金缴费支出 75.72 75.72 0
2080599 其他行政事业部门养老支出 97.13 97.13 0
20807 就业补助 59.43 0 59.43
2080705 公益性岗位补贴 59.43 0 59.43
20810 社会福利 3 0 3
2081006 养老服务 3 0 3
20811 残疾人事业 5.37 0 5.37
2081199 其他残疾人事业支出 5.37 0 5.37
210 卫生健康支出 88.68 88.68 0
21011 行政事业部门医疗 88.68 88.68 0
2101101 行政部门医疗 33.28 33.28 0
2101102 事业部门医疗 23.7 23.7 0
2101199 其他行政事业部门医疗支出 31.69 31.69 0
212 城乡社区支出 114.22 114.22 0
21201 城乡社区管理事务 114.22 114.22 0
2120199 其他城乡社区管理事务支出 114.22 114.22 0
213 农林水支出 1,108.10 375.84 732.26
21301 农业农村 430.12 354.48 75.64
2130104 事业运行 344.48 344.48 0
2130119 防灾救灾 10.9 0 10.9
2130122 农业生产发展 17.3 0 17.3
2130199 其他农业农村支出 57.44 10 47.44
21302 林业和草原 83.39 0 83.39
2130207 森林资源管理 45.82 0 45.82
2130209 森林生态效益补偿 0.73 0 0.73
2130234 林业草原防灾减灾 8.95 0 8.95
2130238 退耕还林还草 27.89 0 27.89
21303 水利 22.33 0 22.33
2130335 农村供水 5.6 0 5.6
2130399 其他水利支出 16.73 0 16.73
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 282.28 0 282.28
2130504 农村基础设施建设 53.2 0 53.2
2130505 生产发展 14.1 0 14.1
2130506 社会发展 61.88 0 61.88
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 153.1 0 153.1
21307 农村综合改革 289.98 21.35 268.63
2130701 对村级公益事业建设的补助 22.93 0 22.93
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 267.05 21.35 245.7
214 交通运输支出 155.98 0 155.98
21401 公路水路运输 155.98 0 155.98
2140104 公路建设 53.24 0 53.24
2140106 公路养护 94.62 0 94.62
2140110 公路和运输安全 8.12 0 8.12
220 自然资源海洋气象等支出 23.31 0 23.31
22001 自然资源事务 23.31 0 23.31
2200106 自然资源利用与保护 23.31 0 23.31
221 住房保障支出 87.11 87.11 0
22102 住房改革支出 87.11 87.11 0
2210201 住房公积金 87.11 87.11 0
224 灾害防治及应急管理支出 49.05 0 49.05
22401 应急管理事务 13.5 0 13.5
2240199 其他应急管理支出 13.5 0 13.5
22406 自然灾害防治 13.83 0 13.83
2240601 地质灾害防治 3 0 3
2240602 森林草原防灾减灾 4.83 0 4.83
2240699 其他自然灾害防治支出 6 0 6
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 21.72 0 21.72
2240703 自然灾害救灾补助 15 0 15
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 6.72 0 6.72

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:丰都县树人镇人民政府(本级)


公开06表



部门:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额
301 工资福利支出 1,393.73 302 商品和服务支出 381.56 310 资本性支出 6.8
30101 基本工资 300.7 30201 办公费 60.07 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 152.52 30202 印刷费 4.12 31002 办公设备购置 6.8
30103 奖金 191.38 30203 咨询费 2 31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 355.53 30205 水费 2 31006 大型修缮
30108 机关事业部门基本养老保险缴费 136.69 30206 电费 7.76 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 76.56 30207 邮电费 10.84 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 59.57 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 12.31 30211 差旅费 33.7 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 97.11 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费 11.36 30213 维修(护)费 3.07 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费 12.31 31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 143.45 30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 1.15 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 12.03 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费 3.29 312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 134.85 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 88.5 31204 费用补贴
30307 医疗费补助 8.6 30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 35 31206 其他资本性补助
30309 奖励金
30229 福利费
31299 其他对企业补助
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 15.42 399 其他支出
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 27.12 39907 国家赔偿费用支出
30399 其他对个人和家庭的补助
30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出 63.17 39909 经常性赠与



307 债务利息及费用支出
39910 资本性赠与



30701 国内债务付息
39999 其他支出



30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 1,537.18 公用经费合计 388.36

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:丰都县树人镇人民政府(本级)



公开07表




部门:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 0 6.98 6.98 0 6.98 0
229 其他支出 0 6.98 6.98 0 6.98 0
22960 彩票公益金安排的支出 0 6.98 6.98 0 6.98 0
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0 4.98 4.98 0 4.98 0
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 2 2 0 2 0

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:丰都县树人镇人民政府(本级)
公开08表

部门:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 0
0


0
0

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表




公开09表
部门:丰都县树人镇人民政府(本级)

部门:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 五、机关运行经费 115.49
(一)支出合计 27.46 27.46 (一)行政部门 115.49
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业部门
2.公务用车购置及运行维护费 15.42 15.42 六、资产信息
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆) 4
(2)公务用车运行维护费 15.42 15.42 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 12.03 12.03 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 12.03 3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车 4
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)
4.公务用车保有量(辆) 4 七、政府采购支出信息
5.国内公务接待批次(个) 308 (一)政府采购支出合计 3.4
其中:外事接待批次(个)
1.政府采购货物支出 3.4
6.国内公务接待人次(人) 2,268 2.政府采购工程支出
其中:外事接待人次(人)
3.政府采购服务支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
(二)政府采购授予中小企业合同金额 3.4
8.国(境)外公务接待人次(人)
其中:授予小微企业合同金额 3.4
二、会议费 2.43

三、培训费 1.15

四、差旅费 33.84

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


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