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[ 索引号 ] 115002300086895948/2025-00039 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县龙河镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 115002300086895948/2025-00039
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县龙河镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县龙河镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

 一、单位基本情况

(一)职能职责

1.落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能。

2.加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,做好市场监管,促进社会事业发展。

3.发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。

4.构建社会主义和谐社会,履行纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

5.制定经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴。

6.负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、卫生、计生、老龄事业发展,做好社会保障工作。

7.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

丰都县龙河镇人民政府下设综合办事机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业单位5个:产业发展服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心和村镇建设服务中心。

本单位核定编制人数共85名,其中行政编制37名,行政工勤人员3名,事业编制45名。截止2024年底,在职人员共71人,其中行政39人(含行政工勤3人),事业32人。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6148.32万元。收、支与2023年度相比,增加1006.29万元,增长19.6%,主要原因是增加农村公路养护、农村旧房整治提升及人居环境改造、石堡村产业路建设、安全生命防护工程、乡村公路安保工程等。

1.收入情况。2024年度收入合计5158.24万元,与2023年度相比,增加155.12万元,增长3.1%,主要原因一是人员增加,人员费用开支增多,二是新增石堡村产业路建设、乡村公路安保工程等项目支出。其中:财政拨款收入5158.24万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余990.08万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5159.16万元,与2023年度相比,增加32.37万元,增长0.6%,主要原因一是人员增加,人员费用开支增多,二是新增石堡村产业路建设、乡村公路安保工程等项目支出。其中:基本支出2011.82万元,占39.0%;项目支出3147.34万元,占61.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余989.17万元,与2023年度相比,增加973.93万元,增长6390.6%,主要原因是更正年初非财政拨款结转720.4万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5427.92万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加285.89万元,增长5.6%。主要原因是增加农村公路养护、农村旧房整治提升及人居环境改造、石堡村产业路建设、安全生命防护工程、乡村公路安保工程等项目建设。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5148.06万元,与2023年度相比,增加212.52万元,增长4.3%。主要原因是人员增加,人员费用开支增多,以及新立项石堡村产业路建设项目、2024新农人培育提升项目等。较年初预算数增加2220.96万元,增长75.9%。主要原因是年中追加项目类专项资金及预算调整,如2024年到户产业补助、2024新农人培育提升项目、龙河镇2024年公路日常养护资金、2024年“两类群体”就业创业补贴资金、龙河镇石堡村人居环境及产业提升项目。此外,年初财政拨款结转和结余269.68万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5148.98万元,与2023年度相比,增加97.59万元,增长1.9%。主要原因是人员增加,人员费用开支增多,以及新立项石堡村产业路建设项目、2024新农人培育提升项目等。较年初预算数增加2221.88万元,增长75.9%。主要原因是年中追加项目类专项资金及预算调整,如2024年到户产业补助、2024新农人培育提升项目、龙河镇2024年公路日常养护资金、2024年“两类群体”就业创业补贴资金、龙河镇石堡村人居环境及产业提升项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出1046.43万元,占20.3%,较年初预算数增加95.80万元,增长10.1%,主要原因是年中追加2023年农村旧房整治提升及人居环境改造、2024年“两类群体”就业创业补贴等项目经费。

(2)文化旅游体育与传媒支出56.04万元,占1.1%,较年初预算数增加0.19万元,增长0.3%,主要原因是年中追加2023年龙河镇文物安全巡查人员补助等项目经费。

(3)社会保障和就业支出1003.86万元,占19.5%,较年初预算数增加369.29万元,增长58.2%,主要原因是年中追加丰都县龙河镇居家养老服务中心建设、2024年龙河镇助残员资金、2024年助残员及阳光家园居家托养等项目经费。

(4)卫生健康支出90.07万元,占1.8%,较年初预算数增加8.60万元,增长10.6%,主要原因是人员新增,年中追加预算,用于缴纳职工保险。

(5)城乡社区支出238.53万元,占4.6%,较年初预算数增加31.30万元,增长15.1%,主要原因是机构改革,原退役军人服务站撤销,新设立村镇建设服务中心。

(6)农林水支出2029.29万元,占39.4%,较年初预算数增加1616.49万元,增长391.6%,主要原因是年中追加龙河镇2022年乡村治理示范建设项目、龙河镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾资金、2020年四好农村公路改建工程等项目经费。

(7)交通运输支出431.29万元,占8.4%,较年初预算数减少8.78万元,下降2.0%,主要原因是公路建设项目支出减少。

(8)自然资源海洋气象等支出71.32万元,占1.4%,较年初预算数增加30.32万元,增长74.0%,主要原因是年中追加2024年度耕地保护奖励补助经费。

(9)住房保障支出123.32万元,占2.4%,较年初预算数增加35.84万元,增长41.0%,主要原因是人员薪资调整公积金缴纳基数变化以及年中追加2022-2023年城镇CD级危房搬离整治项目。

(10)灾害防治及应急管理支出58.83万元,占1.1%,较年初预算数增加47.83万元,增长434.8%,主要原因是年中追加自然灾害救灾补助资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余268.77万元,与2023年度相比,增加253.53万元,增长1663.6%,主要原因是更正年初数254.44万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2011.82万元。其中:

人员经费1763.01万元,与2023年度相比,增加26.16万元,增长1.5%,主要原因是本年度新进公招人员。人员经费用途主要包括人员工资、津贴补贴、社保等支出。

公用经费248.80万元,与2023年度相比,增加15.61万元,增长6.7%,主要原因是本年度人员增加,公用经费支出增多。公用经费用途主要包括机关办公费、接待费、公车油料费、差旅费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入10.18万元,与2023年度相比,减少57.39万元,下降84.9%,主要原因是本年基金类工程建设项目减少。本年支出10.18万元,与2023年度相比,减少65.21万元,下降86.5%,主要原因是本年基金类工程建设项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计22.59万元,较年初预算数减少7.41万元,下降24.7%,主要原因是严格审批公务接待及公车使用审批。较上年支出数减少8.36万元,下降27.0%,主要原因是严格审批公务接待及公车使用审批。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未产生因公出国(境)费用,与上年度决算数持平。

2024年度本单位无公务用车购置费用,与上年度决算数持平。

公务用车运行维护费12.46万元,主要用于公务车辆加油、维修、购买保险、日常保养等。费用支出较年初预算数减少3.54万元,下降22.1%,主要原因是严格审批公务用车使用。较上年支出数减少3.40万元,下降21.4%,主要原因是本年度严格控制公务车辆使用审批。

公务接待费10.13万元,主要用于接待上级部门指导检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少3.87万元,下降27.6%,主要原因是强化公务接待审批、严控公务接待标准。较上年支出数减少4.96万元,下降32.9%,主要原因是严格控制公务接待审批,减少在外接待次数,施行非必要不在外接待,以自有食堂进行接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待275批次2900人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费34.92元,车均购置费0万元,车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少3.40万元,下降100.0%,主要原因是严格落实精简会务要求,缩减会务开支。本年度培训费支出1.02万元,与2023年度相比,减少2.41万元,下降70.3%,主要原因是减少非必要培训,减少培训支出。本年度差旅费支出39.25万元,与2023年度相比,减少18.93万元,下降32.5%,主要原因是严格落实差旅报销制度,严格审批差旅报销。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出164.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少68.70万元,下降29.5%,主要原因是严格落实过紧日子要求,缩减开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额7.31万元,其中:政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.31万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额7.31万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对99个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3152.84万元。

2024年度项目绩效自评表见附件

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

简华君   023-70678079


附件:丰都县龙河镇人民政府2024年度项目绩效自评表


收入支出决算总表




公开01

单位:丰都县龙河镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,148.06

一、一般公共服务支出

1,046.43

二、政府性基金预算财政拨款收入

10.18

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

56.04

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,003.86



九、卫生健康支出

90.07



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

238.53



十二、农林水支出

2,029.29



十三、交通运输支出

431.29



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

71.32



十九、住房保障支出

123.32



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

58.83



二十三、其他支出

10.18



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

5,158.24

本年支出合计

5,159.16

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

990.08

年末结转和结余

989.17

总计

6,148.32

总计

6,148.32

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:丰都县龙河镇人民政府(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,158.24

5,158.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,045.51

1,045.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

987.49

987.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

721.58

721.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

265.91

265.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

8.56

8.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

8.56

8.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

8.64

8.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

8.64

8.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

33.83

33.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

33.83

33.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

56.04

56.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

56.04

56.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

51.04

51.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,003.86

1,003.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

127.40

127.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

127.40

127.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

210.17

210.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

210.17

210.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

414.14

414.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

64.21

64.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

43.40

43.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.20

127.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

86.02

86.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

93.32

93.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

234.92

234.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

234.92

234.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

13.22

13.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

13.22

13.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

90.07

90.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

90.07

90.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.39

35.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

21.08

21.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.60

33.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

238.53

238.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

138.53

138.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

138.53

138.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,029.29

2,029.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

574.05

574.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

274.97

274.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

80.73

80.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

40.63

40.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

170.33

170.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

22.07

22.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

22.07

22.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

729.49

729.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

383.03

383.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

35.61

35.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

97.75

97.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

213.10

213.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

694.63

694.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

688.23

688.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

431.29

431.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

431.29

431.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

344.30

344.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

78.00

78.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

71.32

71.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

71.32

71.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

71.32

71.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

123.32

123.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

34.10

34.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

34.10

34.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89.22

89.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

89.22

89.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

58.83

58.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

32.83

32.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.18

10.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

10.18

10.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位丰都县龙河镇人民政府(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

5,159.16

2,011.82

3,147.34

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,046.43

784.86

261.57

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.98

0.04

2.94

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

2.98

0.04

2.94

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

988.41

784.41

203.99

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

728.00

728.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

260.41

56.42

203.99

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

8.56

0.00

8.56

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

8.56

0.00

8.56

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.42

0.00

0.42

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.22

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

8.64

0.00

8.64

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

8.64

0.00

8.64

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

33.83

0.41

33.42

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

33.83

0.41

33.42

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

56.04

52.21

3.82

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

56.04

52.21

3.82

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

51.04

51.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

1.18

3.82

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,003.86

571.61

432.25

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

127.40

127.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

127.40

127.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

210.17

30.07

180.11

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

210.17

30.07

180.11

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

414.14

414.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

64.21

64.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

43.40

43.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.20

127.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

86.02

86.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

93.32

93.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

234.92

0.00

234.92

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

234.92

0.00

234.92

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

13.22

0.00

13.22

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

13.22

0.00

13.22

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

90.07

90.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

90.07

90.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.39

35.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

21.08

21.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.60

33.60

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

238.53

138.53

100.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

138.53

138.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

138.53

138.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,029.29

285.31

1,743.98

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

574.05

274.97

299.09

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

274.97

274.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

7.40

0.00

7.40

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

80.73

0.00

80.73

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

40.63

0.00

40.63

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

170.33

0.00

170.33

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

22.07

0.00

22.07

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

22.07

0.00

22.07

0.00

0.00

0.00

21303

水利

9.05

0.00

9.05

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

9.05

0.00

9.05

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

729.49

0.00

729.49

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

383.03

0.00

383.03

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

35.61

0.00

35.61

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

97.75

0.00

97.75

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

213.10

0.00

213.10

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

694.63

10.34

684.29

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

6.40

0.00

6.40

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

688.23

10.34

677.89

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

431.29

0.00

431.29

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

431.29

0.00

431.29

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

344.30

0.00

344.30

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

78.00

0.00

78.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

71.32

0.00

71.32

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

71.32

0.00

71.32

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

71.32

0.00

71.32

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

123.32

89.22

34.10

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

34.10

0.00

34.10

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

34.10

0.00

34.10

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89.22

89.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

89.22

89.22

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

58.83

0.00

58.83

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

32.83

0.00

32.83

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.18

0.00

10.18

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

10.18

0.00

10.18

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.18

0.00

5.18

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位丰都县龙河镇人民政府(本级)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,148.06

一、一般公共服务支出

1,046.43

1,046.43



二、政府性基金预算财政拨款

10.18

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

56.04

56.04





八、社会保障和就业支出

1,003.86

1,003.86





九、卫生健康支出

90.07

90.07





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

238.53

238.53





十二、农林水支出

2,029.29

2,029.29





十三、交通运输支出

431.29

431.29





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

71.32

71.32





十九、住房保障支出

123.32

123.32





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

58.83

58.83





二十三、其他支出

10.18


10.18




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

5,158.24

本年支出合计

5,159.16

5,148.98

10.18


年初财政拨款结转和结余

269.68

年末财政拨款结转和结余

268.77

268.77



一般公共预算财政拨款

269.68






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

5,427.92

总计

5,427.92

5,417.74

10.18


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位丰都县龙河镇人民政府(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,148.98

2,011.82

3,137.16

201

一般公共服务支出

1,046.43

784.86

261.57

20101

人大事务

2.98

0.04

2.94

2010199

其他人大事务支出

2.98

0.04

2.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

988.41

784.41

203.99

2010301

行政运行

728.00

728.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

260.41

56.42

203.99

20105

统计信息事务

8.56

0.00

8.56

2010507

专项普查活动

8.56

0.00

8.56

20132

组织事务

0.42

0.00

0.42

2013202

一般行政管理事务

0.22

0.00

0.22

2013299

其他组织事务支出

0.20

0.00

0.20

20136

其他共产党事务支出

3.60

0.00

3.60

2013602

一般行政管理事务

3.60

0.00

3.60

20138

市场监督管理事务

8.64

0.00

8.64

2013816

食品安全监管

8.64

0.00

8.64

20140

信访事务

33.83

0.41

33.42

2014099

其他信访事务支出

33.83

0.41

33.42

207

文化旅游体育与传媒支出

56.04

52.21

3.82

20701

文化和旅游

56.04

52.21

3.82

2070109

群众文化

51.04

51.04

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

1.18

3.82

208

社会保障和就业支出

1,003.86

571.61

432.25

20801

人力资源和社会保障管理事务

127.40

127.40

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

127.40

127.40

0.00

20802

民政管理事务

210.17

30.07

180.11

2080208

基层政权建设和社区治理

210.17

30.07

180.11

20805

行政事业单位养老支出

414.14

414.14

0.00

2080501

行政单位离退休

64.21

64.21

0.00

2080502

事业单位离退休

43.40

43.40

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.20

127.20

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

86.02

86.02

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

93.32

93.32

0.00

20807

就业补助

234.92

0.00

234.92

2080705

公益性岗位补贴

234.92

0.00

234.92

20810

社会福利

4.00

0.00

4.00

2081006

养老服务

4.00

0.00

4.00

20811

残疾人事业

13.22

0.00

13.22

2081199

其他残疾人事业支出

13.22

0.00

13.22

210

卫生健康支出

90.07

90.07

0.00

21011

行政事业单位医疗

90.07

90.07

0.00

2101101

行政单位医疗

35.39

35.39

0.00

2101102

事业单位医疗

21.08

21.08

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

33.60

33.60

0.00

212

城乡社区支出

238.53

138.53

100.00

21201

城乡社区管理事务

138.53

138.53

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

138.53

138.53

0.00

21205

城乡社区环境卫生

100.00

0.00

100.00

2120501

城乡社区环境卫生

100.00

0.00

100.00

213

农林水支出

2,029.29

285.31

1,743.98

21301

农业农村

574.05

274.97

299.09

2130104

事业运行

274.97

274.97

0.00

2130119

防灾救灾

7.40

0.00

7.40

2130122

农业生产发展

80.73

0.00

80.73

2130153

耕地建设与利用

40.63

0.00

40.63

2130199

其他农业农村支出

170.33

0.00

170.33

21302

林业和草原

22.07

0.00

22.07

2130207

森林资源管理

22.07

0.00

22.07

21303

水利

9.05

0.00

9.05

2130314

防汛

9.05

0.00

9.05

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

729.49

0.00

729.49

2130504

农村基础设施建设

383.03

0.00

383.03

2130505

生产发展

35.61

0.00

35.61

2130506

社会发展

97.75

0.00

97.75

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

213.10

0.00

213.10

21307

农村综合改革

694.63

10.34

684.29

2130701

对村级公益事业建设的补助

6.40

0.00

6.40

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

688.23

10.34

677.89

214

交通运输支出

431.29

0.00

431.29

21401

公路水路运输

431.29

0.00

431.29

2140104

公路建设

344.30

0.00

344.30

2140106

公路养护

78.00

0.00

78.00

2140110

公路和运输安全

9.00

0.00

9.00

220

自然资源海洋气象等支出

71.32

0.00

71.32

22001

自然资源事务

71.32

0.00

71.32

2200106

自然资源利用与保护

71.32

0.00

71.32

221

住房保障支出

123.32

89.22

34.10

22101

保障性安居工程支出

34.10

0.00

34.10

2210105

农村危房改造

34.10

0.00

34.10

22102

住房改革支出

89.22

89.22

0.00

2210201

住房公积金

89.22

89.22

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

58.83

0.00

58.83

22406

自然灾害防治

32.83

0.00

32.83

2240601

地质灾害防治

18.00

0.00

18.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

2240699

其他自然灾害防治支出

10.00

0.00

10.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

26.00

0.00

26.00

2240703

自然灾害救灾补助

26.00

0.00

26.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位丰都县龙河镇人民政府(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,472.58

302

商品和服务支出

240.12

310

资本性支出

8.68

30101

基本工资

303.90

30201

办公费

35.34

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

167.16

30202

印刷费

2.37

31002

办公设备购置

8.68

30103

奖金

203.93

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

330.13

30205

水费

6.29

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

146.86

30206

电费

15.57

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

88.84

30207

邮电费

23.33

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

61.58

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

19.63

30211

差旅费

38.90

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

91.08

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

11.42

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

48.06

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

290.44

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.02

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

10.13

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

73.42

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

205.43

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

3.87

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

11.59

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

48.71

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

12.46

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

34.64

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

7.47

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,763.01

公用经费合计

248.80

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位丰都县龙河镇人民政府(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

10.18

10.18

0.00

10.18

0.00

229

其他支出

0.00

10.18

10.18

0.00

10.18

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

10.18

10.18

0.00

10.18

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

5.18

5.18

0.00

5.18

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位丰都县龙河镇人民政府(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位丰都县龙河镇人民政府(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

164.49

(一)支出合计

22.59

22.59

(一)行政单位

164.49

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

12.46

12.46

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

12.46

12.46

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

10.13

10.13

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

10.13

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

275

(一)政府采购支出合计

7.31

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

7.31

6.国内公务接待人次(人)

2,900

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

7.31

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

7.31

二、会议费




三、培训费

1.02



四、差旅费

39.25



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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