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[ 索引号 ] 11500230008689586D/2025-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县江池镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 11500230008689586D/2025-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县江池镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县江池镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

        一、单位基本情况

(一)职能职责

镇党委、政府主要职能职责为:(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。(3)依法管理本级财政、执行本级预算。(4)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。(5)保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。(6)开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。(7)推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。(8)负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。(9)承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

丰都县江池镇人民政府机构设置如下:基层治理综合指挥室党的建设办公室经济发展办公室民生服务办公室平安法治办公室镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2878.40万元,收2023年度相比,增加48.82万元增长1.73%,主要原因是年中人员变动及专项工作经费增加

1收入情况。2024年度收入合计2840.24万元,2023年度相比,增加186.40万元,增长7.02%,主要原因是年中人员变动、专项工作经费增加。其中:财政拨款收入2840.24万元,占100%事业收入0.00万元,占0.00%经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%其他收入0.00万元,占0.00%此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余38.17万元。

2支出情况。2024年度支出合计2878.40万元,2023年度相比,增加50.22万元,增长1.77%,主要原因是年中人员变动以及增加了专项工作经费,如社区养老服务中心建设、农村公路安保工程、林业有害生物防治、农村公路养护经费等项目。其中:基本支出1779.70万元,占61.83%;项目支出1098.70万元,占38.17%上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少1.40万元,下降100%,主要原因是本年度进行了会计差错更正。

()财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2878.40万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加48.82万元,增长1.73%。主要原因是年中人员变动,增人增资;以及增加了专项工作经费,如社区养老服务中心建设、乡村公路安保工程、林业有害生物防治等项目。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2815.87万元,与2023年度相比,增加240.27万元,增长9.33%。主要原因是年中人员变动,增人增资;以及增加了专项工作经费。较年初预算数增加635.33万元,增长29.14%。主要原因是专项工作经费增加,如社区养老服务中心建设、乡村公路安保工程、林业有害生物防治等项目。此外,年初财政拨款结转和结余38.17万元。

2支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2854.03万元,与2023相比,增加104.09万元,增长3.79%。主要原因是年中人员变动,增人增资;以及增加了专项工作经费。较年初预算数增加673.49万元,增长30.89%。主要原因是专项工作经费增加,如社区养老服务中心建设、乡村公路安保工程、林业有害生物防治等项目

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出655.24万元,占22.96%,较年初预算数增加70.20万元,增长12.00%,主要原因是增人增资,以及年中上级各部门下达专项资金:如信访维稳工作经费,第五次全国经济普查清查阶段两员补贴、村(社区)食品药品安全协管员项目经费铁路护路人员经费等,这些专项资金在年中下达后已完成拨付

2文化旅游体育与传媒支出54.07万元,占1.89%,较年初预算数增加19.39万元,增长55.91%,主要原因是增人增资,以及年中下达免费开放资金等专项工作经费。

3社会保障与就业支出553.56万元,占19.40%,较年初预算数增加187.69万元,增长51.30%,主要原因是年中下达涉农公益性岗位资金、社区养老服务中心建设补助资金、残疾人阳光家园居家托养补助等专项工作经费

4卫生健康支出61.09万元,占2.14%,较年初预算数减少2.10万元,下降3.32%,主要原因是人员调出,卫生健康支出减少

5城乡社区支出150.60万元,占5.28%,较年初预算数增加6.32万元,增长4.38%,主要原因是年中新增相关人员经费

6农林水支出803.92万元,占28.17%,较年初预算数增加212.56万元,增长35.94%,主要原因是年中新增动物强制免疫资金、农业防灾减灾和水利救灾资金、新农人培育提升项目、撂荒地核查和盘活利用项目、到户产业补助等专项资金

7交通运输支出348.00万元,占12.19%,较年初预算数增加108.74万元,增长45.45%,主要原因是年中新增虎劲村畅通工程项目、农村道路安防工程、公路养护经费等专项资金

8自然资源海洋气象等支出74.00万元,占2.59%,较年初预算数无增减,主要原因是2024自然资源海洋气象等支出均在预算内,无额外指标。

9住房保障支出60.11万元,占2.11%,较年初预算数减少3.14万元,下降4.96%,主要原因是部分职工退休,住房公积金交纳减少。

10灾害防治及应急管理支出93.43万元,占3.27%,较年初预算数增加91.43万元,增长4571.50%,主要原因是年中新增应急管理费用、自然灾害救助资金、森林防灭火物资补助等专项工作经费。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,2023年度相比,减少1.40万元,下降100.00%,主要原因是本年度进行了会计差错更正

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1779.70万元。其中:

人员经费1555.19万元,2023年度相比,增加60.58万元,增长4.05%,主要原因是人员增加,人员经费相对增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴在职人员五险一金、离休人员离休费、退休人员补助等支出。

公用经费224.51万元,2023年度相比,增加41.79万元,增长22.87%,主要原因是新进人员增加,公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入24.37万元,2023年度相比,减少53.88万元,下降68.86%,主要原因是仅安排社区运动会、老年幸福(爱心)食堂建设补助、社会福利院消防设施整改3个项目。本年支出24.37万元,2023年度相比,减少53.88万元,下降68.86%,主要原因是仅安排社区运动会、老年幸福(爱心)食堂建设补助、社会福利院消防设施整改3个项目

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计17.42万元,较年初预算数减少5.78万元,下降24.91%较上年支出数减少0.17万元,下降0.97%较年初预算和上年决算下降的主要原因是打造节约型机关,缩减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元,本单位2023年度未发生公务车购置费支出,与上年决算数持平。

公务车运行维护费11.86万元,主要用于因公出行、下村入户、应急救灾等工作所需的公务车燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.14万元,下降25.88%较上年支出数减少0.17万元,下降1.41%较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,厉行节俭,公车运行维护成本下降

公务接待费5.56万元,主要用于接待各单位工作检查误餐支出。费用支出较年初预算数减少1.63万元,下降22.64%,主要原因是严格执行中央八项规定,提倡食堂就餐,减少公务接待费用与上年决算数持平。

(三)三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待133批次928人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费59.91元,车均购置费0万元,车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,上年决算数持平主要原因是会计做账科目选择办公费,未使用会议费科目。本年度培训费支出0.61万元,2023年度相比,减少0.6万元,下降49.59%,主要原因是严格控制不必要培训经费支出。本年度差旅费支出15.89万元,2023年度相比,减少22.18万元,下降58.26%,主要原因是严格执行机关管理办法,厉行节约,减少不必要的差旅费开支

(二)机关运行经费情况说明。

2024年度本单位机关运行经费支出117.12万元,主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等等维持单位正常运转经费开支。机关运行经费上年决算数持平主要原因是严格执行机关管理办法,厉行节约,减少不必要的机关运行经费

(三)国有资产占用情况说明。

截至20241231日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位92个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1098.70万元

2024年度项目绩效自评表见附件


(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门(单位)开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

023-70668010


收入支出决算总表




公开01

单位:丰都县江池镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,815.87

一、一般公共服务支出

655.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

24.37

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

54.07

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

553.56



九、卫生健康支出

61.09



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

150.60



十二、农林水支出

803.92



十三、交通运输支出

348.00



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

74.00



十九、住房保障支出

60.11



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

93.43



二十三、其他支出

24.37



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,840.24

本年支出合计

2,878.40

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

38.17

年末结转和结余


总计

2,878.40

总计

2,878.40

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:丰都县江池镇人民政府(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,840.24

2,840.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

654.74

654.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

632.76

632.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

484.05

484.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

9.99

9.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

138.72

138.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

54.07

54.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

54.07

54.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

47.46

47.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

6.61

6.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

553.56

553.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

104.11

104.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

104.11

104.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

105.63

105.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

105.63

105.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

233.60

233.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

56.89

56.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

16.01

16.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.27

91.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

60.80

60.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.63

8.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

93.34

93.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

93.34

93.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

13.88

13.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

13.88

13.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

61.09

61.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

61.09

61.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.06

25.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

14.72

14.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

150.60

150.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

89.60

89.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

86.60

86.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

787.81

787.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

299.83

299.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

200.05

200.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

12.45

12.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

57.77

57.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

10.68

10.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

160.27

160.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

75.11

75.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

11.83

11.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

71.33

71.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

312.31

312.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

15.10

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

297.21

297.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

326.45

326.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

326.45

326.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

259.37

259.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.11

60.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60.11

60.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

60.11

60.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

93.43

93.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

17.60

17.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

14.83

14.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

22.37

22.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位丰都县江池镇人民政府(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,878.40

1,779.70

1,098.70

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

655.24

582.36

72.88

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

632.76

577.79

54.97

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

484.05

484.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

9.99

0.00

9.99

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

138.72

93.73

44.98

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.49

0.00

4.49

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

4.49

0.00

4.49

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.79

0.00

5.79

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

5.00

4.57

0.43

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

5.00

4.57

0.43

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

54.07

47.46

6.61

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

54.07

47.46

6.61

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

47.46

47.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

6.61

0.00

6.61

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

553.56

451.34

102.22

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

104.11

104.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

104.11

104.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

105.63

105.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

105.63

105.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

233.60

233.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

56.89

56.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

16.01

16.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.27

91.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

60.80

60.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.63

8.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

93.34

0.00

93.34

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

93.34

0.00

93.34

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

13.88

8.00

5.88

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

13.88

8.00

5.88

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

61.09

61.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

61.09

61.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.06

25.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

14.72

14.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

150.60

86.60

64.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

89.60

86.60

3.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

86.60

86.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

61.00

0.00

61.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

61.00

0.00

61.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

803.92

490.74

313.18

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

308.68

200.05

108.64

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

200.05

200.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

9.30

0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

12.45

0.00

12.45

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

17.29

0.00

17.29

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

66.63

0.00

66.63

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

10.68

0.00

10.68

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.68

0.00

0.68

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

4.71

0.00

4.71

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

1.95

0.00

1.95

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

2.76

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

167.53

0.00

167.53

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

75.11

0.00

75.11

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

11.83

0.00

11.83

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

78.59

0.00

78.59

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

312.31

290.69

21.62

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

15.10

0.00

15.10

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

297.21

290.69

6.52

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

348.00

0.00

348.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

348.00

0.00

348.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

259.37

0.00

259.37

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

82.55

0.00

82.55

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

6.08

0.00

6.08

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

74.00

0.00

74.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

74.00

0.00

74.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

74.00

0.00

74.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.11

60.11

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60.11

60.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

60.11

60.11

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

93.43

0.00

93.43

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

17.60

0.00

17.60

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

14.83

0.00

14.83

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

61.00

0.00

61.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

24.37

0.00

24.37

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

24.37

0.00

24.37

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

22.37

0.00

22.37

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表


单位丰都县江池镇人民政府(本级)




公开04





单位:万元


收     入

支     出


项目

决算数

功能分类科目

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


一、一般公共预算财政拨款

2,815.87

一、一般公共服务支出

655.24

655.24




二、政府性基金预算财政拨款

24.37

二、外交支出






三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出








四、公共安全支出








五、教育支出








六、科学技术支出








七、文化旅游体育与传媒支出

54.07

54.07






八、社会保障和就业支出

553.56

553.56






九、卫生健康支出

61.09

61.09






十、节能环保支出








十一、城乡社区支出

150.60

150.60






十二、农林水支出

803.92

803.92






十三、交通运输支出

348.00

348.00






十四、资源勘探工业信息等支出








十五、商业服务业等支出








十六、金融支出








十七、援助其他地区支出








十八、自然资源海洋气象等支出

74.00

74.00






十九、住房保障支出

60.11

60.11






二十、粮油物资储备支出








二十一、国有资本经营预算支出








二十二、灾害防治及应急管理支出

93.43

93.43






二十三、其他支出

24.37


24.37





二十四、债务还本支出








二十五、债务付息支出








二十六、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

2,840.24

本年支出合计

2,878.40

2,854.03

24.37



年初财政拨款结转和结余

38.17

年末财政拨款结转和结余






一般公共预算财政拨款

38.17







政府性基金预算财政拨款








国有资本经营预算财政拨款








总计

2,878.40

总计

2,878.40

2,854.03

24.37



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位丰都县江池镇人民政府(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,854.03

1,779.70

1,074.33

201

一般公共服务支出

655.24

582.36

72.88

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

632.76

577.79

54.97

2010301

行政运行

484.05

484.05

0.00

2010302

一般行政管理事务

9.99

0.00

9.99

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

138.72

93.73

44.98

20105

统计信息事务

4.49

0.00

4.49

2010507

专项普查活动

4.49

0.00

4.49

20132

组织事务

5.79

0.00

5.79

2013202

一般行政管理事务

4.09

0.00

4.09

2013299

其他组织事务支出

1.70

0.00

1.70

20136

其他共产党事务支出

3.60

0.00

3.60

2013602

一般行政管理事务

3.60

0.00

3.60

20138

市场监督管理事务

3.60

0.00

3.60

2013816

食品安全监管

3.60

0.00

3.60

20140

信访事务

5.00

4.57

0.43

2014099

其他信访事务支出

5.00

4.57

0.43

207

文化旅游体育与传媒支出

54.07

47.46

6.61

20701

文化和旅游

54.07

47.46

6.61

2070109

群众文化

47.46

47.46

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

6.61

0.00

6.61

208

社会保障和就业支出

553.56

451.34

102.22

20801

人力资源和社会保障管理事务

104.11

104.11

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

104.11

104.11

0.00

20802

民政管理事务

105.63

105.63

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

105.63

105.63

0.00

20805

行政事业单位养老支出

233.60

233.60

0.00

2080501

行政单位离退休

56.89

56.89

0.00

2080502

事业单位离退休

16.01

16.01

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.27

91.27

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

60.80

60.80

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.63

8.63

0.00

20807

就业补助

93.34

0.00

93.34

2080705

公益性岗位补贴

93.34

0.00

93.34

20810

社会福利

3.00

0.00

3.00

2081006

养老服务

3.00

0.00

3.00

20811

残疾人事业

13.88

8.00

5.88

2081199

其他残疾人事业支出

13.88

8.00

5.88

210

卫生健康支出

61.09

61.09

0.00

21011

行政事业单位医疗

61.09

61.09

0.00

2101101

行政单位医疗

25.06

25.06

0.00

2101102

事业单位医疗

14.72

14.72

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

21.31

21.31

0.00

212

城乡社区支出

150.60

86.60

64.00

21201

城乡社区管理事务

89.60

86.60

3.00

2120104

城管执法

3.00

0.00

3.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

86.60

86.60

0.00

21205

城乡社区环境卫生

61.00

0.00

61.00

2120501

城乡社区环境卫生

61.00

0.00

61.00

213

农林水支出

803.92

490.74

313.18

21301

农业农村

308.68

200.05

108.64

2130104

事业运行

200.05

200.05

0.00

2130108

病虫害控制

2.97

0.00

2.97

2130119

防灾救灾

9.30

0.00

9.30

2130124

农村合作经济

12.45

0.00

12.45

2130153

耕地建设与利用

17.29

0.00

17.29

2130199

其他农业农村支出

66.63

0.00

66.63

21302

林业和草原

10.68

0.00

10.68

2130207

森林资源管理

0.68

0.00

0.68

2130234

林业草原防灾减灾

10.00

0.00

10.00

21303

水利

4.71

0.00

4.71

2130314

防汛

1.95

0.00

1.95

2130399

其他水利支出

2.76

0.00

2.76

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

167.53

0.00

167.53

2130504

农村基础设施建设

2.00

0.00

2.00

2130505

生产发展

75.11

0.00

75.11

2130506

社会发展

11.83

0.00

11.83

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

78.59

0.00

78.59

21307

农村综合改革

312.31

290.69

21.62

2130701

对村级公益事业建设的补助

15.10

0.00

15.10

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

297.21

290.69

6.52

214

交通运输支出

348.00

0.00

348.00

21401

公路水路运输

348.00

0.00

348.00

2140104

公路建设

259.37

0.00

259.37

2140106

公路养护

82.55

0.00

82.55

2140110

公路和运输安全

6.08

0.00

6.08

220

自然资源海洋气象等支出

74.00

0.00

74.00

22001

自然资源事务

74.00

0.00

74.00

2200106

自然资源利用与保护

74.00

0.00

74.00

221

住房保障支出

60.11

60.11

0.00

22102

住房改革支出

60.11

60.11

0.00

2210201

住房公积金

60.11

60.11

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

93.43

0.00

93.43

22401

应急管理事务

17.60

0.00

17.60

2240108

应急救援

9.60

0.00

9.60

2240199

其他应急管理支出

8.00

0.00

8.00

22406

自然灾害防治

14.83

0.00

14.83

2240601

地质灾害防治

4.00

0.00

4.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

2240699

其他自然灾害防治支出

6.00

0.00

6.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

61.00

0.00

61.00

2240703

自然灾害救灾补助

11.00

0.00

11.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

50.00

0.00

50.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位丰都县江池镇人民政府(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

973.28

302

商品和服务支出

223.36

310

资本性支出

1.15

30101

基本工资

206.32

30201

办公费

104.96

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

112.14

30202

印刷费


31002

办公设备购置

1.15

30103

奖金

151.65

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

221.47

30205

水费

0.29

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

95.60

30206

电费

1.51

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

62.43

30207

邮电费

11.06

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

38.91

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

8.36

30211

差旅费

14.74

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

60.11

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

14.04

30213

维修(护)费

1.63

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

2.25

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

581.91

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

15.47

30216

培训费

0.61

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

5.57

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

523.43

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1.42

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

43.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

16.30

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

1.31

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

11.86

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

21.74

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

30.39

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,555.19

公用经费合计

224.51

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位丰都县江池镇人民政府(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

24.37

24.37

0.00

24.37

0.00

229

其他支出

0.00

24.37

24.37

0.00

24.37

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

24.37

24.37

0.00

24.37

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

22.37

22.37

0.00

22.37

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位丰都县江池镇人民政府(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09

单位丰都县江池镇人民政府(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

117.12

(一)支出合计

17.42

17.42

(一)行政单位

117.12

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

11.86

11.86

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4

(2)公务用车运行维护费

11.86

11.86

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

5.57

5.56

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

5.56

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

2

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

4

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

133

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

928

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

0.61



四、差旅费

15.89



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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