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[ 索引号 ] | 115002307958756195/2025-00024 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县虎威镇人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
[ 索引号 ] | 115002307958756195/2025-00024 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县虎威镇人民政府 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
[ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
丰都县虎威镇人民政府2024年度决算公开说明
丰都县虎威镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7.接待办理人民群众来信来访,真实反映群众的意见和要求,保障地区稳定;
8.承办上级党委、政府交办的其他工作。
(二)机构设置
丰都县虎威镇人民政府下设综合办事机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;事业单位5个:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为5482.51万元。收、支与2023年度相比,增加288.85万元,增长5.56%,主要原因是新增了丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地项目。
1.收入情况。2024年度收入合计3952.32万元,与2023年度相比,增加470.73万元,增长13.52%,主要原因是新增了丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地项目。其中:财政拨款收入3952.32万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余1530.19万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4247.38万元,与2023年度相比,增加562.33万元,增长15.26%,主要原因是新增了丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地项目。其中:基本支出2251.30万元,占53.00%;项目支出1996.08万元,占47.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1235.13万元,与2023年度相比,减少273.48万元,下降18.13%,主要原因是用结转和结余资金支付了丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划虎威水厂工程项目、立石村精准帮扶项目、红岩村精准帮扶项目。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为5482.51万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加288.85万元,增长5.56%。主要原因是新增了丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地项目。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3949.72万元,与2023年度相比,增加546.59万元,增长16.06%。主要原因是新增了丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地项目。较年初预算数增加2095.97万元,增长113.07%。主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后,新增了新农人培育提升项目、公厕新建项目、旧房整治项目、丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地项目等巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余544.05万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3937.86万元,与2023年度相比,增加392.52万元,增长11.07%。主要原因是新增了丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地项目。较年初预算数增加2084.11万元,增长112.43%。主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后,新增了新农人培育提升项目、公厕新建项目、旧房整治项目、丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地项目等巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出833.15万元,占21.16%,较年初预算数增加74.22万元,增长9.78%,主要原因是2024年我镇新招录公务员4名,人员支出增长,一般公共服务支出增长。
(2)国防支出5.00万元,占0.13%,较年初预算数无增减,主要原因是年初预算了人武部规范化建设项目经费5万元。
(3)文化旅游体育与传媒支出65.22万元,占1.66%,较年初预算数增加58.10万元,增长816.01%,主要原因是本年度对于家庭互助会、群众文化等工作加大了投入力度。
(4)社会保障与就业支出664.98万元,占16.89%,较年初预算数增加382.57万元,增长135.47%,主要原因是增加了涉农公益性岗位、网格员、网格书记、事业单位2024年超额绩效纳入养老保险和职业年金基数。
(5)卫生健康支出94.26万元,占2.39%,较年初预算数增加38.23万元,增长68.23%,主要原因是2024年社保费基数调整及2024年招录4名公务员导致医疗保险缴费增加。
(6)城乡社区支出133.61万元,占3.39%,较年初预算数增加100.22万元,增长300.15%,主要原因是新增村镇建设服务中心的支出。
(7)农林水支出1681.07万元,占42.69%,较年初预算数增加1340.94万元,增长394.24%,主要原因是增加了2021年虎威镇农业产业发展配套设施项目、新农人培育提升工程、虎威镇“两岸青山,千里林带”建设项目、虎威镇马口垭水源工程、2024年农村公厕项目、丰都县榨菜出口精加工及万亩种植示范基地项目、2024年到户产业补助、2024年“两类群体”就业创业补贴、虎威镇红岩村扶持发展新型农村集体经济项目、虎威水厂项目、立石村精准帮扶项目等的支出,同时,本年度干旱导致农业生产补助、防火抗旱等支出增加。
(8)交通运输支出276.10万元,占7.01%,较年初预算数增加44.86万元,增长19.40%,主要原因是财政加大了对农村公路改建、各村通畅工程、公路扩宽工程等历史遗留项目款的资金批复,同时还对鹦鹉村青龙湾至娘山湾公路建设项目、公路安防工程等项目进行了拨款。
(9)自然资源海洋气象等支出29.28万元,占0.74%,较年初预算数减少14.84万元,下降33.64%,主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后,本年度严格项目立项审批,削减非必要项目支出。
(10)住房保障支出98.95万元,占2.51%,较年初预算数增加39.96万元,增长67.74%,主要原因是2024年公积金基数调整及我镇新招录公务员4名,导致住房公积金实际缴纳数增加。
(11)灾害防治及应急管理支出56.23万元,占1.43%,较年初预算数增加19.83万元,增长54.48%,主要原因是增加了自然灾害救助资金、2024年森林防灭火资金的支付,同时,对预备费进行了规范做账,实际支出中产生的灾害防治及应急管理支出增加。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余555.91万元,与2023年度相比,增加33.44万元,增长6.40%,主要原因是规范做账,保障账表一致,同时调整年初结转结余,导致年初结转结余增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2251.30万元。其中:人员经费2005.93万元,与2023年度相比,增加29.86万元,增长1.51%,主要原因是2024年我镇新招录公务员4名,人员增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。
公用经费245.37万元,与2023年度相比,减少80.76万元,下降24.76%,主要原因是决算时规范支出填列对应支出功能分类,导致公用经费总体数额减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余986.14万元,年末结转结余679.22万元。本年收入2.60万元,与2023年度相比,减少75.86万元,下降96.69%,主要原因是2024年仅有老年幸福(爱心)食堂建设补助资金这一个政府性基金预算财政拨款收入。本年支出309.52万元,与2023年度相比,增加169.80万元,增长121.53%,主要原因是增加了虎威水厂项目、立石村精准帮扶项目、红岩村精准帮扶项目的支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计20.87万元,较年初预算数减少6.13万元,下降22.70%,主要原因是严格过紧日子思想,增强勤俭节约意识,有效控制“三公”经费支出。较上年支出数增加6.31万元,增长43.34%,主要原因是2024年新增一台公务用车及夏季森林防火期间应急救援车辆运行维护费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本部门未发生2024年度因公出国(境)费用支出,与上年决算数持平。
本部门2024年度未发生公务车购置费用支出,与上年决算数持平。
公务车运行维护费15.87万元,主要用于乡村振兴工作中下村走访及抗旱救灾工作中下村工作导致的公车运行所需燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数增加7.87万元,增长98.38%,主要原因是2024年新增一台公务用车及夏季森林防火期间应急救援车辆运行维护费增加。较上年支出数增加6.31万元,增长66.00%,主要原因是2024年新增一台公务用车及夏季森林防火期间应急救援车辆运行维护费增加。
公务接待费5万元,主要用于工作检查对接、招商引资等工作的开展。费用支出较年初预算数减少14.00万元,下降73.68%,主要原因是强化公务接待管理,严控公务接待范围及用餐标准。较上年支出数无增减,主要原因是强化公务接待管理,严格落实中央八项规定,严控公务接待范围及用餐标准,确保公务接待费只减不增。
(三)“三公”经费实物量情况。
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待179批次833人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费59.97元,车均购置费0万元,车均维护费2.27万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出2.61万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降0.38%,主要原因是镇级各类会议减少召开频次,压缩会议时长,优先采用视频、网络等方式举办线上会议。本年度培训费支出4.55万元,与2023年度相比,增加2.16万元,增长90.38%,主要原因是2024年党校培训实行封闭式管理及培训时间较长导致培训费增加。本年度差旅费支出27.06万元,与2023年度相比,减少10.28万元,下降27.53%,主要原因是严控镇外出差,除上级主管部门下发正式文件需出差的,其他各类需出差的,需报分管领导审批,减少不必要的出差支出。
(二)机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出151.92万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等维持部门正常运转经费开支。机关运行经费较上年支出数减少70.33万元,下降31.64%,主要原因是我镇严格过紧日子思想,增强勤俭节约意识,坚持依法理财,压减非刚性支出,有效控制一般性支出,厉行节约,减少浪费,把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上,最大程度发挥资金效益。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额3.85万元,其中:政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.05万元,占政府采购支出总额的79.22%,其中:授予小微企业合同金额3.05万元,占政府采购支出总额的79.22%。主要用于采购电脑、打印机和空调。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况。
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和97个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4587.70万元。
部门整体绩效自评表
项目支出绩效自评表(见附件)
(二)部门绩效评价情况。
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况。
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
王春梅 023-70653023
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
部门:丰都县虎威镇人民政府 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,949.72 |
一、一般公共服务支出 |
833.15 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2.60 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
5.00 |
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
65.22 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
664.98 |
|
|
九、卫生健康支出 |
94.26 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
133.61 |
|
|
十二、农林水支出 |
1,988.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
276.10 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
29.28 |
|
|
十九、住房保障支出 |
98.95 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56.23 |
|
|
二十三、其他支出 |
2.60 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
3,952.32 |
本年支出合计 |
4,247.38 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
1,530.19 |
年末结转和结余 |
1,235.13 |
总计 |
5,482.51 |
总计 |
5,482.51 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:丰都县虎威镇人民政府 |
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|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
3,952.32 |
3,952.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
832.21 |
832.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
783.44 |
783.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
701.44 |
701.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.53 |
14.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013816 |
食品安全监管 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
65.22 |
65.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
65.22 |
65.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
52.35 |
52.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
664.98 |
664.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
105.76 |
105.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
105.76 |
105.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
117.59 |
117.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
117.59 |
117.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
352.92 |
352.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.58 |
135.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.75 |
73.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
143.49 |
143.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
77.76 |
77.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
77.76 |
77.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
94.26 |
94.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.26 |
94.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
24.29 |
24.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
133.61 |
133.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
127.21 |
127.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
127.21 |
127.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,670.33 |
1,670.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
553.86 |
553.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
383.98 |
383.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130124 |
农村合作经济 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
131.96 |
131.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
15.24 |
15.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林资源培育 |
15.24 |
15.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
19.19 |
19.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130315 |
抗旱 |
10.39 |
10.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
706.40 |
706.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
490.43 |
490.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130506 |
社会发展 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
156.24 |
156.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
375.64 |
375.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
328.04 |
328.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
265.74 |
265.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
265.74 |
265.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
156.31 |
156.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
101.55 |
101.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140110 |
公路和运输安全 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
63.19 |
63.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
63.19 |
63.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
63.19 |
63.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
98.95 |
98.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
93.22 |
93.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
93.22 |
93.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
56.23 |
56.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240108 |
应急救援 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
15.94 |
15.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
11.34 |
11.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:丰都县虎威镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
4,247.38 |
2,251.30 |
1,996.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
833.15 |
701.85 |
131.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
783.90 |
701.85 |
82.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
701.85 |
701.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
82.05 |
0.00 |
82.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
17.29 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
15.01 |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013816 |
食品安全监管 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
65.22 |
49.78 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
65.22 |
49.78 |
15.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
52.35 |
49.78 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.87 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
664.98 |
532.54 |
132.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
105.76 |
103.83 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
105.76 |
103.83 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
117.59 |
75.80 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
117.59 |
75.80 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
352.92 |
352.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.58 |
135.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.75 |
73.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
143.49 |
143.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
77.76 |
0.00 |
77.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
77.76 |
0.00 |
77.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
94.26 |
94.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.26 |
94.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
24.29 |
24.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
133.61 |
87.97 |
45.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
127.21 |
87.97 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
127.21 |
87.97 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,988.00 |
691.68 |
1,296.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
553.86 |
383.98 |
169.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
383.98 |
383.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
25.79 |
0.00 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130124 |
农村合作经济 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
131.96 |
0.00 |
131.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
25.99 |
0.00 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130205 |
森林资源培育 |
25.99 |
0.00 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
19.19 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.29 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130315 |
抗旱 |
10.39 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
3.51 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
706.40 |
0.00 |
706.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
490.43 |
0.00 |
490.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130506 |
社会发展 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
156.24 |
0.00 |
156.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
375.64 |
307.69 |
67.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
47.60 |
0.00 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
328.04 |
307.69 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
306.92 |
0.00 |
306.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2136902 |
三峡后续工作 |
306.92 |
0.00 |
306.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
276.10 |
0.00 |
276.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
276.10 |
0.00 |
276.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
156.31 |
0.00 |
156.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
111.91 |
0.00 |
111.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140110 |
公路和运输安全 |
7.88 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
29.28 |
0.00 |
29.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
29.28 |
0.00 |
29.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
29.28 |
0.00 |
29.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
98.95 |
93.22 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.73 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
5.73 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
93.22 |
93.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
93.22 |
93.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
56.23 |
0.00 |
56.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
12.67 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240108 |
应急救援 |
2.87 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
15.94 |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
27.62 |
0.00 |
27.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
11.34 |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:丰都县虎威镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
3,949.72 |
一、一般公共服务支出 |
833.15 |
833.15 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2.60 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
65.22 |
65.22 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
664.98 |
664.98 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
94.26 |
94.26 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
133.61 |
133.61 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,988.00 |
1,681.07 |
306.92 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
276.10 |
276.10 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
29.28 |
29.28 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
98.95 |
98.95 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56.23 |
56.23 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,952.32 |
本年支出合计 |
4,247.38 |
3,937.86 |
309.52 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,530.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,235.13 |
555.91 |
679.22 |
|
一般公共预算财政拨款 |
544.05 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
986.14 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,482.51 |
总计 |
5,482.51 |
4,493.77 |
988.74 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:丰都县虎威镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
3,937.86 |
2,251.30 |
1,686.56 | |
201 |
一般公共服务支出 |
833.15 |
701.85 |
131.30 |
20101 |
人大事务 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
783.90 |
701.85 |
82.05 |
2010301 |
行政运行 |
701.85 |
701.85 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
82.05 |
0.00 |
82.05 |
20105 |
统计信息事务 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
2010507 |
专项普查活动 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
20132 |
组织事务 |
17.29 |
0.00 |
17.29 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
15.01 |
0.00 |
15.01 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
20138 |
市场监督管理事务 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
2013816 |
食品安全监管 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
203 |
国防支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
20306 |
国防动员 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
65.22 |
49.78 |
15.44 |
20701 |
文化和旅游 |
65.22 |
49.78 |
15.44 |
2070109 |
群众文化 |
52.35 |
49.78 |
2.57 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.87 |
0.00 |
12.87 |
208 |
社会保障和就业支出 |
664.98 |
532.54 |
132.44 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
105.76 |
103.83 |
1.94 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
105.76 |
103.83 |
1.94 |
20802 |
民政管理事务 |
117.59 |
75.80 |
41.79 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
117.59 |
75.80 |
41.79 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
352.92 |
352.92 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.58 |
135.58 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.75 |
73.75 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
143.49 |
143.49 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
77.76 |
0.00 |
77.76 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
77.76 |
0.00 |
77.76 |
20808 |
抚恤 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
20811 |
残疾人事业 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
210 |
卫生健康支出 |
94.26 |
94.26 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.26 |
94.26 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
24.29 |
24.29 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
133.61 |
87.97 |
45.64 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
127.21 |
87.97 |
39.24 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
127.21 |
87.97 |
39.24 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
213 |
农林水支出 |
1,681.07 |
691.68 |
989.40 |
21301 |
农业农村 |
553.86 |
383.98 |
169.87 |
2130104 |
事业运行 |
383.98 |
383.98 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
2130119 |
防灾救灾 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
25.79 |
0.00 |
25.79 |
2130124 |
农村合作经济 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
131.96 |
0.00 |
131.96 |
21302 |
林业和草原 |
25.99 |
0.00 |
25.99 |
2130205 |
森林资源培育 |
25.99 |
0.00 |
25.99 |
21303 |
水利 |
19.19 |
0.00 |
19.19 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.29 |
0.00 |
5.29 |
2130315 |
抗旱 |
10.39 |
0.00 |
10.39 |
2130399 |
其他水利支出 |
3.51 |
0.00 |
3.51 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
706.40 |
0.00 |
706.40 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
2130505 |
生产发展 |
490.43 |
0.00 |
490.43 |
2130506 |
社会发展 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
156.24 |
0.00 |
156.24 |
21307 |
农村综合改革 |
375.64 |
307.69 |
67.95 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
47.60 |
0.00 |
47.60 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
328.04 |
307.69 |
20.35 |
214 |
交通运输支出 |
276.10 |
0.00 |
276.10 |
21401 |
公路水路运输 |
276.10 |
0.00 |
276.10 |
2140104 |
公路建设 |
156.31 |
0.00 |
156.31 |
2140106 |
公路养护 |
111.91 |
0.00 |
111.91 |
2140110 |
公路和运输安全 |
7.88 |
0.00 |
7.88 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
29.28 |
0.00 |
29.28 |
22001 |
自然资源事务 |
29.28 |
0.00 |
29.28 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
29.28 |
0.00 |
29.28 |
221 |
住房保障支出 |
98.95 |
93.22 |
5.73 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.73 |
0.00 |
5.73 |
2210105 |
农村危房改造 |
5.73 |
0.00 |
5.73 |
22102 |
住房改革支出 |
93.22 |
93.22 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
93.22 |
93.22 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
56.23 |
0.00 |
56.23 |
22401 |
应急管理事务 |
12.67 |
0.00 |
12.67 |
2240108 |
应急救援 |
2.87 |
0.00 |
2.87 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
22406 |
自然灾害防治 |
15.94 |
0.00 |
15.94 |
2240601 |
地质灾害防治 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
27.62 |
0.00 |
27.62 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
11.34 |
0.00 |
11.34 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:丰都县虎威镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,452.75 |
302 |
商品和服务支出 |
234.19 |
310 |
资本性支出 |
11.17 |
30101 |
基本工资 |
338.91 |
30201 |
办公费 |
40.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
158.72 |
30202 |
印刷费 |
3.24 |
31002 |
办公设备购置 |
11.17 |
30103 |
奖金 |
215.58 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
345.82 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
135.58 |
30206 |
电费 |
12.19 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
73.75 |
30207 |
邮电费 |
11.08 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.76 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.73 |
30211 |
差旅费 |
21.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
94.70 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
11.20 |
30213 |
维修(护)费 |
18.99 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
553.19 |
30215 |
会议费 |
0.23 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.46 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.37 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
516.11 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
32.28 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
22.32 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
5.11 |
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.44 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.19 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,005.93 |
公用经费合计 |
245.37 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:丰都县虎威镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
986.14 |
2.60 |
309.52 |
0.00 |
309.52 |
679.22 | |
213 |
农林水支出 |
986.14 |
0.00 |
306.92 |
0.00 |
306.92 |
679.22 |
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
986.14 |
0.00 |
306.92 |
0.00 |
306.92 |
679.22 |
2136902 |
三峡后续工作 |
986.14 |
0.00 |
306.92 |
0.00 |
306.92 |
679.22 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:丰都县虎威镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
部门:丰都县虎威镇人民政府 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
151.92 |
(一)支出合计 |
20.87 |
20.87 |
(一)行政单位 |
151.92 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
15.87 |
15.87 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
(2)公务用车运行维护费 |
15.87 |
15.87 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
5.00 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
7 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
7 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
179 |
(一)政府采购支出合计 |
3.85 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
3.85 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
833 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
3.05 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
3.05 |
二、会议费 |
— |
2.61 |
|
|
三、培训费 |
— |
4.55 |
|
|
四、差旅费 |
— |
27.06 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。