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[ 索引号 ] 11500230008686430A/2023-00056 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ] 2023-02-28 [ 发布日期 ] 2023-02-28
[ 索引号 ] 11500230008686430A/2023-00056
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-02-28
[ 发布日期 ] 2023-02-28

丰都县许明寺镇卫生院2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.公共卫生服务:负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理;中医药健康管理和疾病康复;疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

2.基本医疗服务:开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理。

3.计划生育服务:开展生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。

4.协助乡镇政府(街道办事处)制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划,开展爱国卫生工作。

5.指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训,做好医疗卫生信息统计报告工作,完整、及时、准确报告相关信息,逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

6.开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

7.负责辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告。

卫生院业务用房2942平方米,编制床位49张。目前现有在岗职工27人(其中在编职工14人,编外聘用13人);主治医师3人;大学本科学历2人,大学专科学历7人;有执业医师6人、执业助理医师4人,执业护士3人。

开设科室:全科(内科、外科、儿科)、妇科、中医馆(中医、针灸理疗)、发热诊室、数字化接种门诊、公共卫生部以及检验科、超声科、放射科、心电图等科室。能够规范诊治常见病、多发病、急慢性病以及危急重症抢救和部分疑难病症;中医馆能开展:中风偏瘫、面瘫、面肌痉挛、腰肌劳损、风湿关节炎、类风湿关节炎、颈椎病、腰椎骨质增生、腰椎间盘突出症等中医特色治疗。

(二)单位构成

本单位为丰都县卫生健康委员会(部门)下属二级预算单位,无下属单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数295万元,其中:一般公共预算拨款25 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0万元,事业收入 270万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入 0万元。收入较去年增加 55.2万元,主要是一般公共预算拨款增加5.2万元,事业收入增加50万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数 295万元,其中:一般公共服务支出 25万元,教育支出 0万元。社会保障和就业支出 23万元,卫生健康支出272 万元,住房保障支出0 万元。支出较去年增加 55.2万元,主要是基本支出增加5.2万元,项目支出增加 50万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入  25万元,一般公共预算财政拨款支出  25 万元,比2022年增加5.2万元。其中:基本支出 25万元,比2022年增加5.2万元,主要原因是职工调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出  270 万元,比2022年增加50万元,主要原因是卫生健康支出,主要用于卫生健康支出重点工作。

2023年本部门无政府性基金预算财政拨款收支预算。

四、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出预算0万元。机关运行经费较上年决算数和年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

2023年共 1  个项目实行了绩效目标管理,涉及资金量  270 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人代林荣  联系方式电话18996607792


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