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[ 索引号 ] 11500230MB1918649C/2021-00100 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县文化和旅游发展委员会
[ 成文日期 ] 2021-12-03 [ 发布日期 ] 2021-12-03

重庆市丰都县文物管理所 2020年度部门决算公开说明

重庆市丰都县文物管理所

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

负责本县文物调查工作;文物征集(购买、捐赠、依法交换等);负责馆藏文物安全、建立藏品档案;协同有关部门打击盗掘、走私、非法经营文物等各种文物犯罪活动;负责文物的收藏、保护、管理、研究、展示、宣传等工作。

(二)机构设置

本单位属于股级机构,无内设机构。

(三)单位构成

    本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1总体情况。2020年度收入总计224.75万元,支出总计224.75万元。收支较上年决算数 增加54.54万元、 增长32%,主要原因是人员增资文物库房安全隐患整治及文物修复项目经费增加。

2收入情况。2020年度收入总计224.75万元,较上年决算数增加55.62万元、增长32.88%;主要原因是人员增资和文物库房安全隐患整治及文物修复项目经费增加。其中:财政拨款收入224.75万元,占100%此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3支出情况。2020年度支出合计224.75万元,较上年决算数增加54.54万元,增长32.04%,主要原因是人员增资和馆藏文物修复项目。其中:基本支出129.16万元,占57.5%;项目支出95.59万元,占42.5%此外,结余分配0.00万元。

4结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平

()财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计224.75万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计增加54.54万元,增长32.00%。主要原因是财政加大投入,人员增资和馆藏文物修复项目经费增加  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入224.75万元,较上年决算数增加55.62万元,增长32.88%主要原因是财政加大投入,人员增资和文物库房安全隐患整治及文物修复项目经费下达较年初预算数减少109.8万元,降低32.82%要原因项目经费支出比预算大幅减少此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出224.75万元,较上年决算数增加54.54万元,增长32.04%。主要原因是人员增资和文物修复经费增加。较年初预算数减少109.8万元,降低32.82%主要原因项目经费支出比预算大幅减少

3结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,上年决算数持平

4比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出190.63万元,占84.8%,较年初预算数减少114.34万元,下降37.5%,主要原因是文物修复项目经费较年初预算数减少。

2)社会保障与就业支出18.50万元,占8.2%,较年初预算数增加1.82元,增长10.9%,主要原因是工资增加、缴存基数增加。

3)卫生健康支出8.46万元,占3.8%,较年初预算数增加1.22元,增长16.9%,主要原因是人员工资增加、缴存基数增加。

4)住房保障支出7.16万元,占3.2%,较年初预算数增加1.50元,增长26.5%,主要原因是人员工资增加、缴存基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出129.16万元。其中:人员经费113.50万元,较上年决算数增加3.51万元,增长3.2%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社保费用、公积金等。公用经费15.66万元,较上年决算数增加0.64万元,增长4.3%,主要原因是文物安全巡查工作量增加。公用经费用途主要包括办公、水电培训、公车运行、接待等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支,较上年决算数减少33.70万元,下降100%,主要原因是本年度财政未安排政府性基金拨款。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.02万元,较年初预算数减少1.44万元,下降32.3%,主要原因是厉行节约、减少公车出行、减少接待开支。较上年支出数减少0.65万元,下降17.7%,主要原因是厉行节约、减少公车出行、减少接待开支

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.89万元,主要用于下乡开展文物保护巡查及到县外参加文物保护工作会议。费用支出较年初预算数减少1.11万元,下降27.8%,主要原因是厉行节约、减少公车出行次数。较上年支出数减少0.51万元,下降15%,主要原因是厉行节约、减少公车出行次数。

公务接待费0.13万元,主要用于接待县外专家来丰指导我们县文物保护工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.33万元,下降71.7%,主要原因是厉行节约、减少接待次数、降低生活费标准。较上年支出数减少0.14万元,下降51.9%,主要原因是厉行节约、减少接待次数、降低生活费标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次26人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费51.80元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.82万元,较上年决算数增加0.51万元,增长164.5%主要原因是本年度外出参加市级部门组织的培训次数增加

(二)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额235.85万元,其中:政府采购货物支出35.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出200.00万元。授予中小企业合同金额235.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购馆藏文物修复保护。

  五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金69.59万元;从评价情况来看,该项目全部实施完毕,效果较好。该项目内容包括:低压电力改造、文物库房设施设备改造(含多功能文物柜架、恒温恒湿柜机、文物库房专用门、文物库房消防应急改善项目等),总计改造费用69.59万元,年末划拨资金69.59万元。

(二)绩效自评结果

1绩效自评表

2020年度项目绩效自评表


项目名称

文物库房安全经费

自评总分

98

主管部门

丰都县文化和旅游委员会

实施单位

丰都县文物管理所

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

执行率得分

%

年度总金额

69.59

69.59

69.59




其中:财政拨款

69.59

69.59

69.59




上年结转结余

0

0

0




其他资金

0

0

0




年度总体目标

预期目标

全年完成情况

新采购文物储存柜33个,恒温恒湿柜机2套、文物库房专用门4扇并对文物库房整栋楼进行电力改造,对文物库房消防设施设备进行应急改造。

新采购文物储存柜33个,恒温恒湿柜机2套、文物库房专用门4扇并对文物库房整栋楼进行电力改造,对文物库房消防设施设备进行应急改造。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际

分值

得分

完成值

产出指标

多功能文物储存柜

33

33

14

14

恒温恒湿柜机

2

2

14

14

文物库房专用门

4

4

14

14

电力改造

1

1

14

14

消防设施改造

1

1

14

14

效益指标

提升文保工作人员文保意识

%

3%

3%

5

5

提升群众文保意识

%

3%

2%

5

4

提升文保工作人员文保能力

%

3%

2%

5

4

满意度指标

专家对文物库房改造工作满意度

%

90%

90%

5

5

市县文物部门对文物库房改造工作满意度

%

92%

92%

5

5

财政等相关部门对文物库房改造工作满意度

%

93%

93%

5

5

说明


2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70708763


附件下载:

重庆市丰都县文物管理所2020年部门决算公开表.xls

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