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[ 索引号 ] 11500230008686473P/2026-00007 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县统计局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-28 [ 发布日期 ] 2026-02-28
[ 索引号 ] 11500230008686473P/2026-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县统计局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-28
[ 发布日期 ] 2026-02-28

丰都县统计局2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.承担组织领导和管理协调全县统计工作的职责,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和统计发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2.管理和指导本县乡镇(街道)、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;加强全县统计基层工作和统计队伍建设。

3.组织实施全县国民经济核算制度;组织实施全县二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据,并对其基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;加强与市级相关部门对区县考核评价工作的沟通协调工作。

5.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;依法对部门统计数据进行审核、评估;定期整理、核定、管理、提供、发布全县主要经济指标和社会发展的统计公报;发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全县统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

6.在县人民政府领导下,会同有关部门指导重大的国情国力调查(主要是人口普查、经济普查、农业普查等)和各项专项调查。承担全县的社情民意调查工作,搜集整理和提供有关社情民意调查工作。

7.对经营性统计调查行为和涉外调查进行审批,对各级各部门开展的统计调查进行备案等;依法管理地方统计调查项目;审查全县各部门的统计调查计划及其调查方案,管理各部门制发的统计调查表;对统计系统各项调查活动进行管理。

8.负责统计法律法规的宣传贯彻、统计工作实施情况和监督检查以及对统计违法行为进行立案查处。

9.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系,组织协调和统一管理本县各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

10.负责局机关和所属单位的安全监管和信访稳定工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

(二)单位构成

丰都县统计局内设办公室、综合业务科、执法监察科(行政审批服务科)三个职能科室。下设社会经济调查队1个参公事业单位及社情民意调查中心事业单位。我局现有编制24人,实有人数22人,退休10人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数863.11万元,其中:一般公共预算拨款863.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加166.64万元,主要是2026年预算“第四次农业普查”工作经费200万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数863.11万元,其中:一般公共服务支出708.59万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出89.29万元,卫生健康支出30.65万元,住房保障支出34.58万元。支出较去年增加166.64万元,主要是基本支出增加25.31万元,项目支出增加141.33万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入863.11万元,一般公共预算财政拨款支出863.11万元,比2025年增加166.64万元。其中:基本支出548.26万元,比2025年增加25.31万元,主要原因是职工公积金及社保缴费基数增加,导致公积金和社保缴纳费增加。主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出314.85万元,比2025年增加141.33万元,主要原因是2026年开展“第四次全国农业普查”、民意调查等,主要用于农业普查、民意调查等重点工作。

丰都县统计局部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县统计局部门2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.15万元,比2025年增加0.45万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平,因为统计局无因公出国(境)工作安排;公务接待费1.45万元,比2025年增加0.45万元,主要原因是2026年“第四次农业普查”项目开展会导致公务接待活动增加;公务用车运行维护费2.7万元,与2025年持平;主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求;公务用车购置费0万元,与2025年持平,主要原因是没有新车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费58.51万元,比上年增加0.82万元,主要原因为本年度较上年度办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额35.17万元:政府采购货物预算35.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购35.17万元:政府采购货物预算35.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量305.96万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:杜荣缘  联系方式:023-70605285

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