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[ 索引号 ] 11500230008686406R/2024-00043 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县水利局
[ 成文日期 ] 2024-02-23 [ 发布日期 ] 2024-02-23
[ 索引号 ] 11500230008686406R/2024-00043
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县水利局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-23
[ 发布日期 ] 2024-02-23

丰都县水利局(本级)2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利法律法规规章及方针政策。研究提出全县水资源战略规划和政策建议,组织编制全县水资源战略规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、乡镇以及调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。贯彻实施节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河水库和地下水实施监测,受权发布水文水资源信息、情报预报和丰都县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.组织和指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织和指导水利基础设施网络建设。指导重要江河水库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河(库)长制工作的组织和协调及丰都县河长办公室日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡镇跨流域的重要水利工程建设与运行管理。贯彻落实三峡水库运行和三峡后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导乡镇配套工程建设。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。承担丰都县水土保持委员会办公室日常工作。

10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织和指导农村饮水安全工程建设管理工作,组织和指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策,执行水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责和指导监督水库移民后期扶持政策的实施,负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理,负责三峡库区对口支援等工作。承担丰都县三峡库区对口支援办公室日常工作。

12.负责涉水违法事件的查处,协调跨流域、跨乡镇的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

13.开展水利行业质量监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准和规程规范并监督实施,组织水利技术推广。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制和指导实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.负责局机关和所属单位的安全监管、信访稳定和水利扶贫工作。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

我局内设11个行政科室:办公室、规划计划科、政策法规科(信访科)、监督与内审科(安全应急科)、财务科、行政审批服务科(丰都县节约用水办公室)、建设管理科、水生态与河长制工作科、水利水电水保科(丰都县水土保持委员会办公室)、移民后期扶持科(丰都县三峡库区对口支援办公室)、三峡库区工作科。 

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数50918.20万元,其中:一般公共预算拨款7767.06万元,政府性基金预算拨款28295.25万元,上年结转14855.89万元。收入较去年减少12018.13万元,主要是上级专项资金拨款减少11948.40万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数50918.20万元,其中:社会保障和就业支出196.37万元,卫生健康支出43.26万元,住房保障支出35.09万元,农林水支出46293.48万元,自然资源海洋气象等支出4350.00万元。支出较去年减少12018.13 万元,主要是项目支出减少11948.40万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7767.06万元,一般公共预算财政拨款支出12110.46万元,比2023年减少5183.95万元。其中:基本支出661.06万元,比2023年减少69.73万元,主要原因是人员经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出11449.40万元,比2023年减少5114.22万元,主要原因是上级专项资金减少,主要用于水利行业基础设施建设等重点工作。

2024年政府性基金预算收入28295.25万元,政府性基金预算支出38807.73万元,比2023年减少6834.19万元,主要原因是上级专项资金减少,主要用于三峡后续工作、库区基金等项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算17.5万元,与2023年持平。其中:公务接待费11.50万元,与2023年持平;公务用车运行维护费6万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费86.27万元,比上年减少8.85万元,主要原因为人员变动公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位本年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量50257.13万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:蹇晓峰联系方式:023-70700690

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