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[ 索引号 ] 115002300086862035/2026-00138 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县教育委员会 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 发布日期 ] 2026-03-12
[ 索引号 ] 115002300086862035/2026-00138
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-12
[ 发布日期 ] 2026-03-12

重庆市丰都县职业教育中心 2026年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

(1)学历教育职能:中等职业学历教育为学生提供系统的职业技能培训和高中阶段文化基础教育。

(2)职业培训与技能鉴定职能职业技能培训面向社会开展农村劳动力转移培训。

(3)服务地方经济社会发展职能对接区域产业需求围绕丰都县及重庆市的重点产业。

(4)社会服务与文化建设职能

(5)就业创业指导职能

(6)德育与综合素质教育职能

(二)单位构成。

设置综合高中、数字技术、智能制造、现代服务4个专业部,开设人工智能技术与应用、增材制造技术应用、建筑工程施工等17个专业(专业方向),办有高考升学班、3+2大专班、校企合作特色班、计算机应用特殊教育班与数字媒体技术应用特殊教育班、残疾人技能培训班,校园内为特殊教育与残疾人技能培训学生设有专门的寝室、教室、实训室、无障碍通道等基础实施。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数6338.96万元,其中:一般公共预算拨款5448.96万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款0 万元,事业收入500 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入390 万元。收入较去年增加1688.12万元,主要是去年事业收入和其他收入未做预算,一般公共预算经费拨款增加798.12万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数6338.96万元,其中:一般公共服务支出5448.96万元,教育支出5050.79万元,社会保障和就业支出818.72万元,卫生健康支出234.4万元,住房保障支出235.06万元。支出较去年增加1688.12万元,主要是基本支出增加332.01万元,项目支出增加1356.12万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5448.96万元,一般公共预算财政拨款支出5448.96万元,比2025年增加798.12万元。其中:基本支出4666.86万元,比2025年增加332.01万元,主要原因是工资正常调薪和社保基数提高且预算失业保险等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1672.11万元,比2025年增加1356.12万元,主要原因是学生资助本年度做了预算,主要用于学生资助等重点工作。

2026年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本年度无三公经费支出;公务接待费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本年度无公务接待;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本年度无公务用车;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是本年度无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量 1672.11万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写!)

以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:刘小锋  联系方式:023-64588008


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