| [ 索引号 ] | 115002300086862035/2026-00119 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县教育委员会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 | [ 发布日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 索引号 ] | 115002300086862035/2026-00119 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县教育委员会 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-10 |
重庆市丰都县第一中学校 2026年预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
实施义务教育及高中基础教育,促进基础教育发展,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,从事基础教育的相关社会服务。
(二)单位构成。
从预算单位构成看,无纳入本单位2026年度预算编制的下级预算单位。本单位内部常设机构主要有党政办、教务处、德育处、后勤处、教科室、团委、工会、保卫处、教研组、年级组。
二、收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数3070.73万元,其中:一般公共预算拨款3008.73万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,事业收入60.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入2.00万元。收入较去年减少776.39万元,主要是一般公共预算拨款减少303.39万元,财政专户管理资金预算减少25万元,其他收入预算减少448万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数3070.73万元,其中:教育支出2329.66万元,社会保障和就业支出466.58万元,卫生健康支出137.37万元,住房保障支出137.12万元。支出较去年减少776.39万元,主要是基本支出减少283.53万元,项目支出减少492.86万元。
三、预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3008.73万元,一般公共预算财政拨款支出3008.73万元,比2025年减少303.39万元。其中:基本支出2747.02万元,比2025年减少283.53万元,主要原因是在职人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出261.72万元,比2025年减少19.86万元,主要原因是中特岗教师人数减少,特岗教师生活补助预算减少等,主要用于保障特岗工资福利及时发放、足额发放等重点工作。
2026年政府性基金预算收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,比2025年增加0.00万元,主要原因是本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2026年国有资本经营预算收入0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元,比2025年增加0.00万元,主要原因是本单位2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.00万元,比2025年减少0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2025年减少0.00万元,主要原因是无因公出国(境)费用;公务接待费0.00万元,比2025年减少0.00万元,主要原因是没有产生公务接待费用;公务用车运行维护费0.00万元,比2025年减少0.00万元,主要原因是没有公务用车;公务用车购置费0.00万元,比2025年减少0.00万元;主要原因是没有计划采购公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年3个项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量179.95万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系人:明振东 联系方式:023-70676158